РЕШЕНИЕ МАЛОРИТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
10 ноября 2006 г. № 107
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
МАЛОРИТЫ НА 2006-2010 ГОДЫ
На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Беларусь»,постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 20 августа 1998 г. № 1321 «О мерах
по реализации Закона Республики Беларусь «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Республики Беларусь» Малоритский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического
развития города Малориты на 2006-2010 годы (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением Программы возложить на постоянные
комиссии Малоритского районного Совета депутатов.
Председатель В.А.Бойко
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Малоритского районного
Совета депутатов
10.11.2006 № 107
ПРОГРАММА
социально-экономического развития города Малориты на 2006-2010 годы
В Программе социально-экономического развития города Малориты
на 2006-2010 годы (далее - Программа) дан анализ достигнутого уровня
социально-экономического развития города за прошедшую пятилетку,
определены цели и задачи, основные направления, приоритеты
социально-экономического развития на 2006-2010 годы, система мер
поих реализации, определены необходимые ресурсы и возможные
социально-экономические последствия.
ГЛАВА 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА МАЛОРИТЫ
1. Город Малорита (далее - город) является административным
центром Малоритского района Брестской области, расположен в центре
района. Расстояние до города Бреста (областного центра) 56
километров (далее - км), города Минска - 348 км.
Площадь города 5,91 квадратного км. Численность жителей по
состоянию на 1 января 2006 г. - 11,3 тысячи человек.
2. Особенностями развития города являются:
сосредоточение в городе всех субъектов хозяйствования района,
за исключением сельхозпредприятий;
отсутствие в городе крупных промышленных предприятий, что
негативным образом сказывается на формировании бюджета района и
соответственно ограничивает возможности финансирования объектов
социальной сферы и коммунального хозяйства, оказывает влияние на
уровень занятости и доходов населения и возможности использования
накоплений для развития малого бизнеса и предпринимательства;
отрасли народного хозяйства представлены ограниченным
количеством предприятий, одним-двумя;
наличие ограниченного количества самостоятельных субъектов
хозяйствования. Многие предприятия, учреждения имеют в городе только
свои структурные подразделения (филиалы, представительства): банки,
страховые организации, предприятия связи, предприятия дорожного
хозяйства, электро- и газоснабжающие предприятия;
наличие в городе предприятий, обслуживающих сельское
хозяйство: открытое акционерное общество «Малоритская
райагропромтехника» (далее - ОАО «Малоритская РАПТ»),
государственное унитарное производственное предприятие «Малоритское
предприятие мелиоративных систем» (далее ГУПП - «Малоритское ПМС»),
филиал передвижной механизированной колонны № 8 государственного
унитарного предприятия «Брестводстрой» (далее - ПМК-8), других
организаций и учреждений системы агропромышленного комплекса
(далее - АПК).
Таким образом, тип городского поселения определяется как
агропромышленный.
3. Город не является самостоятельной административно-
территориальной единицей и не имеет самостоятельных органов местного
управления и самоуправления. В их лице выступает Малоритский
районный исполнительный комитет (далее - Малоритский райисполком).
4. В прошедшей пятилетке работа предприятий и организаций
города была направлена на решение задач и выполнение заданий
Программы социально-экономического развития района на 2001-2005
годы, реализацию ежегодных прогнозов социально-экономического
развития.
Принятые меры способствовали увеличению объемов производства и
улучшению качественных параметров функционирования реального сектора
экономики.
В результате за 2001-2005 годы обеспечено выполнение всех
прогнозных показателей, предусмотренных программами социально-
экономического развития Республики Беларусь и Брестской области на
2001-2005 годы.
5. В 2001-2005 годах высокими темпами развивалась
промышленность.
Темп роста промышленного производства составил 112,7 %
(среднегодовой прирост - 8,2 %), выпуска потребительских товаров -
103,6 % (8,5 %).
Опережающими темпами развивались предприятия таких отраслей,
как консервная промышленность, лесная и деревообрабатывающая
промышленность.
Основные проекты, реализованные за период:
проведена реконструкция цеха сушья под цех детского питания
открытого акционерного общества «Малоритский консервно-
овощесушильный комбинат» (далее - ОАО «Малоритский КОСК»):
организовано государственное лесохозяйственное учреждение
«Малоритский лесхоз» (далее - ГЛХУ «Малоритский лесхоз»).
Темп роста экспорта товаров составил 274,6 %.
Темп роста импорта товаров составил 337,7 %. Увеличение
закупок за пределами Республики Беларусь машин, оборудования,
комплектующих, сырья было обусловлено необходимостью наращивания
объемов производства, техническим перевооружением ОАО «Малоритский
КОСК».
6. За 2001-2005 годы проведено реформирование
агропромышленного комплекса района, в связи с чем проведена
реорганизация всех обслуживающих предприятий: «Райагропромснаб» и
«Райсельхозхимия» присоединены к ОАО «Малоритская РАПТ»,
агрохимлаборатория ликвидирована и ее функции переданы учреждению
«Малоритская районная ветеринарная станция» (далее - райветстанция),
межхозяйственное предприятие «Райсельэнерго» ликвидировано, и на его
базе создано общество с дополнительной ответственностью
«Малоритаагроэнергосервис» (далее - ОДО «Малоритаагроэнергосервис»).
7. Предприятиями и организациями проводилась активная работа
по привлечению инвестиций в основной капитал. В результате объем
инвестиций увеличился только за 2005 год на 181,6 % к уровню 2004
года.
8. За счет всех источников финансирования введено в
эксплуатацию за пятилетку 59,7 тысячи квадратных метров (далее -
кв. м) жилья. Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя
города в 2005 году увеличилась до 24,7 кв. м.
9. Сохранялась устойчивая тенденция роста объемов розничного
товарооборота. Прирост розничного товарооборота составил 80,7 %,
среднегодовой прирост - 16,1 % [1].
______________________________
[1]В связи с отсутствием статистической базы по городу отдельные
показатели итогов развития за 2001-2005 годы носят оценочный
характер, базирующийся на показателях работы Малоритского района.
За пятилетку в значительной части проведено реформирование
предприятий торговли и общественного питания, обеспечена
сбалансированность спроса и предложения на рынке товаров, расширено
их предложение, в том числе за счет обновления ассортимента и
улучшения качества, оказания послепродажных услуг.
Доля государственной торговли в объеме розничного
товарооборота торговых организаций снизилась с 75 % в 2000 году до
45,6 % в 2005 году.
Увеличилась сеть организаций розничной торговли, на 1 января
2006 г. она составила 79 торговых объектов и 12 объектов
общественного питания.
В городе функционирует один смешанный рынок на 157 мест.
Обслуживание сельского населения в основном осуществляется
предприятиями розничной торговли потребительской кооперации и
индивидуальными предпринимателями.
Прирост объема платных услуг, оказанных населению через все
каналы реализации, за пятилетку составил 56,3 %.
Почти в 2 раза выросли объемы бытовых услуг.
10. Развитие отраслей социальной сферы осуществлялось в
соответствии с отраслевыми мероприятиями по внедрению системы
государственных социальных стандартов обслуживания населения.
За пятилетку прирост количества основных телефонных аппаратов
в городе составил 4 тысячи штук. Количество телефонных аппаратов у
населения увеличилось на 0,5 тысячи штук. Практически каждая семья
имеет квартирный телефон.
В районе установлена современная цифровая телефонная станция,
в городе создана опорная кольцевая сеть передачи данных, необходимая
для развития широкополосного доступа в сеть Интернет.
11. Дальнейшее развитие получил негосударственный сектор
экономики. Количество субъектов малого предпринимательства (малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей) составило 317
субъектов, из них - 309 индивидуальные предприниматели.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях за 2005
год составила 115 человек.
Численность работающих в малом и среднем бизнесе составляет
680 человек, или 4,4 % от трудоспособного населения.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
предприятиями малого предпринимательства в 2005 году составила 5065
миллионов рублей и увеличилась за 2001-2005 годы в 7 раз.
12. За счет различных источников финансирования в 2001-2005
годах в городе создано более 900 рабочих мест, в том числе 50 с
использованием средств государственного фонда содействия занятости.
13. За 2001-2005 годы номинальная средняя заработная плата в
целом по городу возросла в 8,6 раза (с 38,3 тысячи рублей в 2000
году до 356,6 тысячи рублей в 2005 году). Реальная заработная плата
за эти годы увеличилась в 9,3 раза.
В декабре 2005 года уровень заработной платы по городу
составил 189 долларов Соединенных Штатов Америки (далее - долл.
США).
14. Стартовые условия развития города приведены в паспорте
города согласно приложению 1 и в приложении 2 к Программе.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
15. Для обеспечения сбалансированности социально-
экономического развития города общими перспективными направлениями
являются:
в экономической сфере - сохранение и расширение имеющегося
производственного потенциала, повышение уровня конкурентоспособности
продукции, применение преимущественно ресурсосберегающих технологий,
ускоренное развитие малого бизнеса и предпринимательства;
в социальной сфере - нормализация демографических процессов,
повышение качества жизни населения (за счет увеличения уровня
занятости и денежных доходов, обеспечения государственных социальных
стандартов), увеличение объемов ввода жилья.
16. Развитие города определяется в рамках агропромышленного
типа городского поселения.
Основные задачи развития:
достижение стабильного роста экономики, повышение уровня
конкурентоспособности экономики на основе приоритета развития
технико-технологического перевооружения и обеспечения значительного
роста инвестиций;
повышение эффективности работы предприятий агропромышленного
комплекса;
создание благоприятных условий и возможностей для
интеллектуального и физического развития человека, формирование
комфортных условий проживания за счет совершенствования городской
инфраструктуры по обслуживанию населения (выполнение социальных
стандартов);
обеспечение рациональной структуры занятости населения;
обеспечение роста реальной заработной платы и снижение уровня
малообеспеченности;
развитие сферы услуг, прежде всего образования,
здравоохранения, культуры как основы эффективного накопления и
использования человеческого потенциала, телекоммуникационных,
информационных, финансовых, страховых и других видов услуг;
развитие социальной инфраструктуры, сохранение и рациональное
использование культурного и исторического наследия;
максимальное и эффективное использование природных ресурсов.
17. В реализации задач предусматривается создание новых
рабочих мест, строительство жилья, реконструкция и строительство
объектов коммунального хозяйства. Намечается проводить
целенаправленную политику стимулирования размещения новых
предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также
развитие малого предпринимательства.
18. Основные показатели социально-экономического развития на
2006-2010 годы приведены в таблице 1 приложения 3 к Программе.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
19. Главной целью развития промышленного комплекса района
является увеличение производства продукции производственного
назначения и потребительских товаров на основе повышения
эффективности промышленного производства и конкурентоспособности
выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках, обеспечение
устойчивых темпов наращивания производства.
Важнейшим средством достижения этой цели является продолжение
создания высокотехнологического и конкурентоспособного по мировым
критериям промышленного производства.
Основные направления:
разработка и внедрение новой высокопроизводительной техники и
прогрессивных ресурсосберегающих технологий;
совершенствование внешнеэкономической деятельности на основе
повышения конкурентоспособности отечественной продукции, улучшения
маркетинговой деятельности;
активизация инвестиционной деятельности, в том числе за счет
привлечения внешних инвестиций с целью модернизации и технического
перевооружения производств, организации выпуска новой
конкурентоспособной продукции.
20. Значимое место в повышении конкурентоспособности продукции
будет уделено внедрению международных систем качества и технологий.
На 1 июля 2006 г. системы качества сертифицированы на двух
предприятиях из трех. В связи с поставленной Правительством
республики задачей по обеспечению практически повсеместного
внедрения системы менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами данная работа будет продолжена на
предприятиях без ведомственной подчиненности.
В этих целях при реализации бизнес-плана освоения
месторождения «Хотиславское» закрытым акционерным обществом
«КварцМелПром» (далее - ЗАО «КварцМелПром») производство будет
сертифицировано в соответствии с международными стандартами ИСО.
21. Для реализации задач предусматривается два основных
направления инвестирования средств:
дальнейшие реконструкция и техническое перевооружение ОАО
«Малоритский КОСК» (планируемый объем инвестиций - 10 940 миллионов
рублей);
комплексное освоение и разработка месторождения мела и
силикатных песков «Хотиславское» и развитие мощностей по
производству строительных материалов (минимальный объем инвестиций -
19,2 миллиарда рублей).
Кроме того, в течение 2006-2010 годов намечено создание еще
двух предприятий (структурных подразделений): по производству
биогумуса - на базе бывших военных городков, по производству
бетонных изделий - на основе продукции месторождения «Хотиславское»
с общим объемом инвестиций не менее 200 миллионов рублей.
22. Основные параметры развития промышленного комплекса района
приведены в таблице 2 приложения 3 к Программе.
23. Строительная отрасль получит дальнейшее развитие за счет
осуществления намеченных мероприятий двумя основными предприятиями:
государственным унитарным строительным предприятием «Малоритская ПМК-
20» (далее - ПМК-20) и ПМК-8, а также за счет создания малых
предприятий частной формы собственности, специализирующихся на
выполнении отдельных видов работ и выполнении заказов населения.
24. Развитие строительных предприятий будет направлено на
наиболее полное обеспечение потребностей населения и хозяйства
района в высокоэффективной строительной продукции, создание новых и
модернизацию действующих основных средств, участвующих в
предпринимательской деятельности, сокращение сроков и стоимости
строительства, материало- и энергоемкости продукции, повышение ее
качества.
25. В жилищном строительстве планируется ввести в эксплуатацию
более 46 тысяч кв. м общей площади жилья. Основными источниками
финансирования будут кредиты банков и средства населения.
26. Основные параметры по развитию строительного комплекса
района приведены в таблицах 3 и 7 приложения 3.
27. За 2006-2010 годы экспорт товаров увеличится на 57,4 %,
импорт сократится от уровня 2005 года на 81,6 %.
Основными поставщиками продукции на экспорт останутся ОАО
«Малоритский КОСК» и Малоритское потребительское общество (далее -
Малоритское райпо). Планируется, что часть объемов поставок будут
осуществлять малые предприятия.
С целью увеличения объемов экспорта, повышения эффективности
экспортных операций, рентабельности экспортных поставок перед
субъектами хозяйствования района стоят задачи по:
созданию товаропроводящей сети, в том числе участию в создании
торговых центров за рубежом в кооперации с другими предприятиями
отрасли;
организации прямых поставок потребителю, максимальному
сокращению необоснованного посредничества;
вхождению в крупные зарубежные оптово-сбытовые сети (ОАО
«Малоритский КОСК», Малоритское райпо);
Несмотря на то что Российская Федерация (далее - РФ) в
2006-2010 годах останется главным рынком для продукции предприятий
района, с целью расширения географии сбыта предпринимаются меры по
диверсификации экспорта за счет поставок в Украину (ОАО «Малоритский
КОСК»).
На рынке РФ политика сбыта предприятий района будет строиться
на освоении ниш в новых регионах, выходе на потребителей без участия
посреднических структур в крупных российских центрах.
Помимо ОАО «Малоритский КОСК» и Малоритского райпо к концу
пятилетки основной удельный вес экспортных поставок будет
осуществлять ЗАО «КварцМелПром». Прогнозируется, что 55 % песка и
52 % мела будет поставляться на внешние рынки, из которых 60 % - в
Россию и 40 % - в Украину.
28. Основные параметры внешнеэкономической деятельности
приведены в таблице 2а приложения 3 к Программе.
29. Развитие транспорта в 2006-2010 годах будет происходить за
счет наращивания грузовых перевозок собственным автотранспортом
организаций города, пассажироперевозок за счет открытия
дополнительных маршрутов маршрутных такси с сельскими населенными
пунктами и междугородных маршрутов индивидуальными
предпринимателями.
30. Приоритетными направлениями в области развития связи
станут развитие сетей стационарной и подвижной электрической связи
(далее - электросвязи), повышение надежности их функционирования,
техническое перевооружение и совершенствование технической
эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых перспективных
технологий электросвязи и информационных технологий, расширение
номенклатуры услуг, оказываемых населению.
Количество основных телефонных аппаратов у населения в 2010
году составит 3,7 тысячи аппаратов и увеличится по сравнению с 2005
годом на 0,4 тысячи аппаратов, или на 12 %.
К концу 2010 года обеспеченность телефонными аппаратами на 100
жителей составит в городе 41,1 телефона.
31. Основные параметры развития транспорта и связи в районе
приведены в таблице 6 приложения 3 к Программе.
32. Одним из основных направлений развития города является
повышение уровня его благоустройства, создание удобной среды
обитания для жителей.
Для этих целей предусматривается:
обеспечение нормативов социальных стандартов в жилищно-
коммунальной сфере, удовлетворение потребностей населения в
коммунальных услугах, повышение качества обслуживания;
развитие инфраструктуры, в том числе расширение оснащенности
недостающими видами инженерного обустройства, обеспечение их
надежности и устойчивости функционирования;
снижение затрат на производство и реализацию коммунальных
услуг за счет модернизации и реконструкции производственных
мощностей, внедрения эффективных технологий, расширения видов услуг
и работ, производимых собственными силами коммунального унитарного
многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства «Малоритское ЖКХ» (далее - КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»);
строительство новых и реконструкция действующих систем
водоснабжения, устройство канализационных сетей и других систем
жизнеобеспечения населения, в том числе в кварталах индивидуальной
застройки.
33. Основные показатели развития КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»
приведены в таблицах 5 и 7 приложения 3 к Программе.
34. Программа развития торговли и сферы услуг разработана с
учетом необходимости стабильного обеспечения платежеспособного
спроса населения на товары широкого ассортимента при высоком уровне
обслуживания, выполнения социальных стандартов по обслуживанию
населения. Программа предусматривает улучшение условий реализации
товаров за счет роста количества торговых объектов, обновления
торгового оборудования как в основном торговом предприятии -
Малоритском райпо, так и за счет создания условий для работы
индивидуальных предпринимателей, способных обеспечить полный
комплекс услуг покупателям путем предоставления им обустроенных
помещений, а также развитие фирменной торговли.
По состоянию на 1 октября 2006 г. в городе осуществляет
деятельность 89 торговых объектов, торговая площадь которых
составляет 4,5 тысячи кв. м. Обеспеченность торговой площадью
составляет на 1 тысячу населения 401 кв. м при нормативе 260 кв. м.
Общественное питание представлено 13 объектами на 603 посадочных
места, что составляет 53,4 посадочных места на 1 тысячу человек при
нормативе 15 мест.
Прогнозируется, что в 2010 году розничный товарооборот через
все каналы реализации вырастет по сравнению с уровнем 2005 года на
57,4 %. Число объектов общественного питания планируется увеличить
за пятилетку на 4 единицы, и в 2010 году их будет насчитываться 17
на 658 посадочных мест. Из общего числа магазинов и объектов
общепита в системе потребительской кооперации будет открыто 3
магазина.
Будет развиваться фирменная торговля. Число фирменных
магазинов и секций составит 9 единиц.
Для улучшения торгового обслуживания населения и наращивания
объемов продаж будет закуплено и установлено в системе
потребкооперации не менее 15 единиц холодильного оборудования.
Планируется внедрять современные торговые технологии с
использованием компьютерных систем и самообслуживания, продолжить
работу с банками по установке платежных терминалов в торговых
объектах, активизировать работу по продаже товаров в кредит. Будет
продолжена работа по укреплению материально-технической базы
торговли. Планируется ремонт и реконструкция 10 торговых объектов с
целью приведения их в надлежащее состояние.
Основной целью развития сферы платных услуг населению является
обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных
услуг по доступным ценам приоритетных видов обслуживания.
Развитие платных услуг намечается за счет расширения развития
предпринимательства в новых сферах деятельности оздоровительных
комплексов, ремонта и строительства жилья, услуг, связанных с ростом
обеспеченности населения потребительской электроникой,
функционированием домашних хозяйств.
Основными субъектами хозяйствования, оказывающими платные
услуги в городе, являются коммунальное унитарное предприятие по
оказанию услуг «Малоритский районный комбинат бытового обслуживания»
(далее - КУП «Малоритский РКБО»), КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»,
открытое акционерное общество «Брестоблгарант» (далее - ОАО
«Брестоблгарант»), индивидуальные предприниматели. По состоянию на 1
октября 2006 г. платных услуг населению в городе оказано на 3189,4
миллиона рублей. Ожидаемое выполнение объема платных услуг населению
за 2006 год составит 4660 миллионов рублей, темп роста к уровню 2005
года составит 110,9 %.
В 2006 году будут завершены работы по переносу
производственной базы КУП «Малоритский РКБО» на новое место, что
создаст возможность восстановления услуг по распиловке древесины.
Кроме того, в 2007 году планируется организация внедрения и
восстановления таких видов услуг, как изготовление железобетонных
изделий, ремонт мебели, фотоуслуг.
Актуальным направлением в развитии сферы услуг станет
активизация внебюджетной деятельности учреждениями социальной сферы,
внедрение новых видов платных услуг, поиск и привлечение инвестиций
для реализации наиболее перспективных объектов в сфере транспорта,
образования, связи.
В соответствии с прогнозными расчетами объем платных услуг
населению за 2006-2010 годы возрастет на 58,0 %, в том числе
бытовых - на 56,5 %.
Предусматривается значительное увеличение услуг за счет
обновления ассортимента выпускаемых изделий, оказания новых видов
услуг, повышения эффективности использования действующих мощностей.
Реализация намеченных мероприятий создаст дополнительные
возможности для эффективного наращивания социально-экономического
потенциала района, улучшения обслуживания населения, снижения
безработицы и создания новых рабочих мест.
35. Основные параметры развития торговли и сферы услуг
приведены в таблице 8 приложения 3 к Программе.
36. Развитие здравоохранения предусматривает укрепление
потенциала учреждения здравоохранения «Малоритская центральная
районная больница» (далее - УЗ «Малоритская ЦРБ»), повышение
доступности и качества медицинской помощи городским жителям и
жителям прилегающей сельской местности, пользующимся его
медицинскими услугами, усиление санитарно-просветительской работы
среди населения по формированию здорового образа жизни, развитию
физической культуры.
В основу положены установленные гарантии и социальные
стандарты в области охраны здоровья, объемы финансовых средств из
государственного бюджета в расчете на одного жителя.
При этом предусмотрено приоритетное развитие более эффективных
и менее затратных видов медицинской помощи (врач общей практики),
стационары на дому и дневные стационары, совершенствование порядка
оказания платных медицинских услуг.
Планируется продолжить работу по оптимизации коечного фонда,
развитию амбулаторно-поликлинического звена, введению стандартов
лечения.
На 2006-2008 годы планируется переоснащение и реконструкция
операционного зала и реанимационных мест в центральной районной
больнице.
37. В области физкультуры и спорта основное внимание будет
уделяться содержанию и развитию существующих объектов, развитию
физических способностей у детей и подростков.
Для этих целей предусматривается завершение строительства
городского стадиона и капитальный ремонт плавательного бассейна
районного отдела образования Малоритского районного исполнительного
комитета (далее - РОО).
38. Основные параметры развития здравоохранения, физической
культуры и спорта приведены в таблице 9 приложения 3 к Программе.
39. Развитие образования намечается без изменения количества
учреждений образования, при этом основные задачи сосредоточены на
приведении профиля образовательных учреждений в соответствие с
потребностями населения города и прилегающей сельской местности
(д. Замшаны) и создании условий для качественного дошкольного
образования путем организации функционирования новых типов
дошкольных учреждений, центров коррекционно-развивающего обучения,
интегрированных классов и групп.
Важнейшие приоритетные направления совершенствования ситуации
в образовательных учреждениях:
развитие, сохранение и укрепление материальной базы учебных
заведений, внедрение новых информационных образовательных технологий
и компьютеризация;
повышение эффективности и качества образования,
целенаправленная работа по обновлению структуры и содержания
образования, учебных программ, систем научно-методического
обеспечения во всех его звеньях;
обеспечение учащихся учебно-методической литературой и
оборудованием;
развитие новых форм дошкольного образования, создание
эффективных механизмов взаимодействия системы профессионального
образования с организациями - заказчиками кадров.
40. Основные параметры развития образования приведены в
таблице 5 и 10 приложения 3 к Программе.
41. Главная цель развития культуры - необходимость поддержки,
сохранения и восстановления культурно-исторического наследия,
эстетического воспитания, развития культурной самодеятельности
населения, создания условий для культурного досуга.
В Программе намечены меры по укреплению материальной базы и
ремонту учреждений культуры.
42. Основные параметры развития культуры приведены в таблице
11 приложения 3 к Программе.
43. Совершенствование и развитие отраслей реального сектора
экономики, создание новых производств, укрепление учреждений
здравоохранения, образования, развитие жилищно-коммунального
хозяйства позволят сохранить тенденцию прироста населения города и
увеличить его численность к концу 2010 года до 11,5 тысячи человек
(таблица 12 приложения 3 к Программе).
44. В районе реализуется Программа государственной поддержки и
развития малого предпринимательства на 2006-2010 годы, в рамках
которой разработаны основные мероприятия, направленные на поддержку
малого бизнеса. Сформирован перечень пустующих помещений,
предназначенных для передачи в аренду или для продажи. При обращении
индивидуальных предпринимателей им предоставляется право его
изучения. Субъектам малого предпринимательства предоставляются
информационные и консультативные услуги по вопросам регистрации и
лицензирования. Физические лица, подавшие заявления на регистрацию
предпринимательской деятельности, направляются на обучение в центр
поддержки малого предпринимательства.
45. Количество малых предприятий, расположенных в городе, в
2010 году увеличится до 20 единиц, в том числе в сфере
промышленности - 7, в сфере торговли услуг - 10, в сфере
строительства - 2, прочих - 1. Доля промышленного производства малых
предприятий в общем объеме производства района вырастет в 3,3 раза.
Среднесписочная численность работающих в сфере малого
предпринимательства от числа занятых в народном хозяйстве района
составит 11,6 %.
Общая численность работающих в негосударственном секторе в
2010 году прогнозируется на уровне 605 человек, прирост за 5 лет
составит 50,5 %.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) малых
предприятий увеличится в 2010 году до 8,4 миллиарда рублей, или на
64,8 %.
Для этих целей намечается предложение для размещения объектов
малого бизнеса неиспользуемых зданий и сооружений всех форм
собственности (таблица 17 приложения 3 к Программе), координация
работы с предпринимательскими структурами и центрами поддержки
предпринимателей.
46. Прогнозные параметры развития предпринимательства отражены
в таблице 13 приложения 3 к Программе.
47. Создание благоприятной окружающей среды является важнейшей
задачей сохранения и укрепления здоровья населения. В целях ее
реализации намечается ряд мероприятий в сфере ЖКХ по улучшению
работы с отходами жизнедеятельности населения и предприятий
(продолжение строительства полигона бытовых отходов), реконструкция
и строительство новых сетей хозфекальной и ливневой канализации,
реконструкция и расширение мощности очистных сооружений в 2009 году
(до 4,0 тысячи кубических метров в сутки).
На эти цели намечается использовать средства как местных
бюджетов, так и средства республиканского фонда охраны природы
(таблица 14 приложения 3 Программы).
48. На 2006 год и в перспективе до 2010 года стоит задача не
допустить роста и принять меры по дальнейшему снижению уровня
регистрируемой безработицы в районе.
На развитие рынка труда в 2006-2010 годах окажут воздействие
следующие факторы: прирост трудоспособного населения до 2007 года и
его абсолютное сокращение в последующий период, сохранение тенденции
превышения предложения рабочей силы над спросом, недостаточный
уровень развития сферы малого бизнеса, сохранение низкой
конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан
(молодежи без опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей,
инвалидов, лиц предпенсионного возраста и др.).
Вместе с тем реализация намеченных мер активизации
производственной деятельности, развития малого предпринимательства,
активных мер содействия занятости позволит сохранить уровень
регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2007 г. - 2,4 %
к численности экономически активного населения, в последующие годы -
в пределах 1,9 %.
49. Прогноз занятости населения отражен в таблице 15
приложения 3 к Программе.
ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
50. Главным результатом реализации Программы социально-
экономического развития г. Малориты на 2006-2010 годы станет
устойчивое эффективное его развитие и реализация социально-
экономических приоритетов страны.
Это позволит повысить уровень и качество жизни населения.
51. Реальная заработная плата увеличится на 46,0-48,0 %,
номинальная заработная плата к концу 2010 года составит более 868,0
тысячи рублей.
52. Производство потребительских товаров увеличится на 50,4 %,
объем оказываемых населению платных услуг - на 58,0 % и розничный
товарооборот - на 57,4 %.
53. Будет введено в эксплуатацию более 40 тысяч кв. м жилья, в
результате обеспеченность населения общей площадью жилых домов
увеличится до 27,4 кв. м на человека.
54. Средний уровень безработицы населения снизится с 2,4 до
1,8 % к экономически активному населению.
55. Будут созданы благоприятные условия для развития
человеческого потенциала на основе приоритетного развития систем
образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, повышения
уровня финансового обеспечения этих отраслей.
56. В промышленности будет завершена работа по расширению и
реконструкции, реструктуризации важнейших экспортоориентированных и
импортозамещающих производств, начато освоение месторождения
«Хотиславское», а также традиционных, жизненно важных объектов
экономики на основе внедрения современных технологий и техники,
созданы новые прогрессивные производства по выпуску новой продукции.
В районе появится предприятие по выпуску строительных материалов.
57. Совершенствование системы государственного регулирования
экономики и более широкое использование рыночных механизмов
хозяйствования позволит обеспечить устойчивые темпы экономического
роста и повысить эффективность функционирования экономики района.
58. Среднегодовой объем инвестиций в основной капитал за
2006-2010 годы возрастет к уровню 2005 года на 10,9 %.
59. Реализация намеченных Программой мер будет способствовать
выравниванию уровней и повышению комплексности социально-
экономического развития района.
Этому будет способствовать активная деятельность по
обеспечению политики занятости населения, в основном за счет
создания развития предпринимательства.
60. Количество индивидуальных предпринимателей вырастет на
14,9 %, малых предприятий - в 2,5 раза. За 2006-2010 годы будет
создано более 1 тысячи новых рабочих мест.
61. Объем финансовых средств для реализации Программы
определен в размере 110,9 миллиарда рублей (далее - млрд. руб.)
(таблица 19 приложения 3 к Программе), в том числе по источникам:
собственные средства предприятий организаций - 5,3 млрд. руб.;
инновационные фонды - 10,9 млрд. руб.;
бюджетные средства - 27,5 млрд. руб.;
средства бюджетных фондов (охраны природы, дорожного) - 1,1
млрд. руб.;
кредиты банков (без жилищного строительства) - 30,7
млрд. руб.;
средства населения, включая кредиты банков на жилищное
строительство, - 31,6 млрд. руб.
По объектам жилищно-коммунального хозяйства не определен
источник в объеме 4,7 млрд. руб.
62. Финансовые показатели развития города приводятся в таблице
16 приложения 3 к Программе.
63. Первоочередные меры по достижению целевых параметров
социально-экономического развития города приведены в таблице 18,
объемы инвестиций и перечень инвестиционных проектов - в таблицах
4, 5 приложения 3 к Программе.
Приложение 1
к Программе
социально- экономического
развития города Малориты
на 2006-2010 годы
ПАСПОРТ
г. Малориты
---------------------T------------------T-----------T---------------¬
¦Характеристика горо-¦Единица измерения ¦На 1 января¦ Ответственный ¦
¦ да ¦ ¦ 2006 г. ¦орган государс-¦
¦ ¦ ¦ ¦твенного управ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ления по инфор-¦
¦ ¦ ¦ ¦мационному на- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ полнению ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Территория ¦ кв. км ¦ 5 910 ¦Госкомимущество¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Число населенных¦ ¦ 1 ¦Госкомимущество¦
¦пунктов, находящихся¦ ¦ ¦ ¦
¦в административном¦ ¦ ¦ ¦
¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Расстояние: ¦ ¦ ¦ ¦
¦от райцентра ¦ км ¦ - ¦Госкомимущество¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦от областного центра¦ км ¦ 56 ¦Госкомимущество¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦от железнодорожной¦ км ¦ - ¦Госкомимущество¦
¦станции ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Население - всего ¦ чел. ¦ 11 293 ¦ Минстат ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦моложе трудоспособ-¦ чел. ¦ 2 383 ¦ Минстат ¦
¦ного возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦в трудоспособном¦ чел. ¦ 7 173 ¦ Минстат ¦
¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦старше трудоспособ-¦ чел. ¦ 1 737 ¦ Минстат ¦
¦ного возраста ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Численность населе-¦ чел. ¦ 4 714 ¦ Минстат ¦
¦ния, занятого в эко-¦ ¦ ¦ ¦
¦номике ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Естественный прирост¦ чел. ¦ 19 ¦ Минстат ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Механический прирост¦ чел. ¦ -73 ¦ Минстат ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Количество организа-¦ ед. ¦ 7 ¦ Минюст ¦
¦ций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Промышленные органи-¦ ед. ¦ 4 ¦ Минстат ¦
¦зации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридические лица ¦ ед. ¦ 3 ¦ Минстат ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦структурные подраз-¦ ед. ¦ 1 ¦ Минстат ¦
¦деления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Строительные органи-¦ ед. ¦ 2 ¦ Минстат ¦
¦зации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Транспортные органи-¦ ед. ¦ 1 ¦ Минстат ¦
¦зации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Организации рознич-¦ ед. ¦ 79 ¦ Облисполком ¦
¦ной торговли ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦магазины ¦ ед. ¦ 61 ¦ Облисполком ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦палатки, киоски ¦ ед. ¦ 18 ¦ Облисполком ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Организации общес-¦ ед. ¦ 12 ¦ Облисполком ¦
¦твенного питания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦кафе ¦ ед. ¦ 1 ¦ Облисполком ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦столовые ¦ ед. ¦ 1 ¦ Облисполком ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦рестораны ¦ ед. ¦ 1 ¦ Облисполком ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Организации бытового¦ ед. ¦ 51 ¦ Минстат ¦
¦обслуживания всех¦ ¦ ¦ ¦
¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Общеобразовательные ¦ ед. ¦ 5 ¦Минобразование ¦
¦школы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦средние ¦ ед. ¦ 3 ¦Минобразование ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦базовые ¦ ед. ¦ - ¦Минобразование ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦начальные ¦ ед. ¦ - ¦Минобразование ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦другие: лицей, шко-¦ ед. ¦ 2 ¦Минобразование ¦
¦ла-сад ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Детские сады ¦ ед. ¦ 6 ¦Минстат, Миноб-¦
¦ ¦ ¦ ¦ разование ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Профтехучилища ¦ ед. ¦ 1 ¦Минобразование ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Медицинские органи-¦ ед. ¦ 3 ¦ Минздрав ¦
¦зации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориальные ме-¦ ед. ¦ 1 ¦ Минздрав ¦
¦дицинские учреждения¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦участковые больницы ¦ ед. ¦ - ¦ Минздрав ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦специальные меду-¦ ед. ¦ 1 ¦ Минздрав ¦
¦чреждения: поликли-¦ ¦ ¦ ¦
¦ника ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦фельдшерско-акушерс-¦ ед. ¦ - ¦ Минздрав ¦
¦кие пункты ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦прочие: районный ¦ ед. ¦ 1 ¦ Минздрав ¦
¦центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦
¦эпидемиологии ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Культурно-просвети- ¦ ед. ¦ 4 ¦ Минкультуры ¦
¦тельские организации¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦клубные учреждения ¦ ед. ¦ 2 ¦ Минкультуры ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦библиотеки ¦ ед. ¦ 2 ¦ Минкультуры ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦музеи ¦ ед. ¦ - ¦ Минкультуры ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦театры ¦ ед. ¦ - ¦ Минкультуры ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Территориальные цен-¦ ед. ¦ 1 ¦Минтруда и соц-¦
¦тры социального обс-¦ ¦ ¦ защиты ¦
¦луживания (или их¦ ¦ ¦ ¦
¦филиалы) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Спортивные сооруже-¦ ед. ¦ 21 ¦ Минспорта ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Гостиницы ¦ ед. / мест ¦ - ¦ Минстат ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Социально-экономический потенциал ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦ Промышленность ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Производство промыш-¦ млн. руб. ¦ 6 305 ¦ Минстат ¦
¦ленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Численность промыш-¦ чел. ¦ 245 ¦ Минстат ¦
¦ленно-производствен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ного персонала ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Производство потре-¦ млн. руб. ¦ 3 410 ¦ Минстат ¦
¦бительских товаров ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Производство важней-¦в соответствующих ¦ ¦ Минстат ¦
¦ших видов промышлен-¦ единицах ¦ ¦ ¦
¦ной продукции в на-¦ ¦ ¦ ¦
¦туральном выражении:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консервы ¦ туб ¦ 6 003 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детское питание ¦ туб ¦ 3 190 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деловая древесина ¦ кв.м ¦ 1 562 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дрова ¦ кв.м ¦ 1 572 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пиломатериалы ¦ кв.м ¦ 233 ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Торговля ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Торговая площадь ма-¦ тыс. кв. м ¦ 4,0 ¦ Минстат ¦
¦газинов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Общий объем рознич-¦ млн. руб. ¦ 13 712 ¦ Минстат ¦
¦ного товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Услуги ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Объем платных услуг¦ млн. руб. ¦ 4 201 ¦ Минстат ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦В том числе по видам¦ млн. руб. ¦ ¦ Минстат ¦
¦услуг: ¦ ¦ ¦ ¦
¦бытовые ¦ ¦ 405,7 ¦ ¦
¦транспортные ¦ ¦ 17,8 ¦ ¦
¦связи ¦ ¦ 609,6 ¦ ¦
¦жилищного хозяйства ¦ ¦ 479,4 ¦ ¦
¦культуры ¦ ¦ 94,9 ¦ ¦
¦туристические ¦ ¦ 8,0 ¦ ¦
¦физической культуры¦ ¦ 3,4 ¦ ¦
¦и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦гостиниц ¦ ¦ 21,3 ¦ ¦
¦ветеринарные ¦ ¦ 53,0 ¦ ¦
¦медицинские ¦ ¦ 80,1 ¦ ¦
¦санаторно-оздорови- ¦ ¦ 158,9 ¦ ¦
¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ 161,3 ¦ ¦
¦правового характера ¦ ¦ 22,5 ¦ ¦
¦банков ¦ ¦ 206,2 ¦ ¦
¦коммунальные ¦ ¦ 1 799,4 ¦ ¦
¦прочие ¦ ¦ 79,6 ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Объем бытовых услуг¦ млн. руб. ¦ 405,7 ¦ Минстат ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Жилье ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Жилищный фонд - все-¦ тыс. кв. м общей ¦ 279,1 ¦ Минстат ¦
¦го ¦ площади ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦В том числе по видам¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопроводом ¦ тыс. кв. м общей ¦ 226,4 ¦ Минстат ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦центральным отопле-¦ тыс. кв. м общей ¦ 234,7 ¦ Минстат ¦
¦нием ¦ площади ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦горячим водоснабже-¦ тыс. кв. м общей ¦ 203,7 ¦ Минстат ¦
¦нием ¦ площади ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦канализацией ¦ тыс. кв. м общей ¦ 209 ¦ Минстат ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Количество жилищных¦ ед. ¦ 1 655 ¦ Минстат ¦
¦строений - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многоквартирные дома¦ ед. ¦ 192 ¦ Минстат ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦одноквартирные дома ¦ ед. ¦ 1 454 ¦ Минстат ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦общежития ¦ ед. ¦ 9 ¦ Минстат ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Обеспеченность насе-¦кв. м общей площа-¦ 24,7 ¦ Минстат ¦
¦ления жильем ¦ ди на 1 жителя ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Число семей, состо-¦ ¦ 762 ¦ Райисполком ¦
¦ящих на учете на по-¦ ¦ ¦ ¦
¦лучение жилья и¦ ¦ ¦ ¦
¦улучшение жилищных¦ ¦ ¦ ¦
¦условий ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Здравоохранение ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Численность врачей¦ чел. ¦ 48 ¦ Минздрав ¦
¦всех специальностей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Численность врачей¦ чел. ¦ 17,4 ¦ Минздрав ¦
¦на 10 000 человек¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Число коек в боль-¦ коек ¦ 160 ¦ Минздрав ¦
¦ничных организациях ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Число коек на 10 000¦ коек ¦ 141,6 ¦ Минздрав ¦
¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Мощность врачебных¦посещений в смену ¦ 375 ¦ Минздрав ¦
¦амбулаторно-поликли-¦ ¦ ¦ ¦
¦нических организаций¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Численность среднего¦ чел. ¦ 166 ¦ Минздрав ¦
¦медицинского персо-¦ ¦ ¦ ¦
¦нала ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Численность среднего¦ чел. ¦ 69 ¦ Минздрав ¦
¦медицинского персо-¦ ¦ ¦ ¦
¦нала 10 000 человек ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Инвестиции ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Инвестиции в основ-¦ млн. руб. ¦ 12 001 ¦ Минстат ¦
¦ной капитал ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного ¦ млн. руб. ¦ 6 860 ¦ Минстат ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦непроизводственного ¦ млн. руб. ¦ 5 141 ¦ Минстат ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Строительство ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Объем подрядных ра-¦ млн. руб. ¦ 8 405 ¦ Минстат ¦
¦бот ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Транспорт и связь ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Протяженность улиц,¦ км ¦ 34,06 ¦Минтранс, обли-¦
¦проездов ¦ ¦ ¦ сполком ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦В том числе с усо-¦ км ¦ 21,17 ¦Минтранс, обли-¦
¦вершенствованным по-¦ ¦ ¦ сполком ¦
¦крытием ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Грузооборот автомо-¦ тыс. т км ¦ - ¦ Минтранс ¦
¦бильного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Пассажирооборот пас-¦тыс. пассажиро-ки-¦ - ¦ Минтранс ¦
¦сажирского транспор-¦ ометров ¦ ¦ ¦
¦та ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Обеспеченность насе-¦ на 100 жителей, ¦ 37,1 ¦ Минсвязи ¦
¦ления квартирными¦ шт. ¦ ¦ ¦
¦телефонными аппара-¦ ¦ ¦ ¦
¦тами общего пользо-¦ ¦ ¦ ¦
¦вания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Малое предпринимательство ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Число малых предпри-¦ ед. ¦ 8 ¦ Минстат ¦
¦ятий ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦В том числе по от-¦ ед. ¦ ¦ Минстат ¦
¦раслям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ ¦ 2 ¦ ¦
¦торговля и услуги ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ 2 ¦ ¦
¦прочие ¦ ¦ 1 ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Списочная числен-¦в среднем за год, ¦ 93 ¦ Минстат ¦
¦ность работников ¦ чел. ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Объем производства¦ млн. руб. ¦ 1 137 ¦ Минстат ¦
¦промышленной продук-¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Объем выполненных¦ млн. руб. ¦ 908 ¦ Минстат ¦
¦работ, оказания¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Общий объем рознич-¦ млн. руб. ¦ 2 435 ¦ Минстат ¦
¦ного товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Занятость населения ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Списочная числен-¦ тыс. чел. ¦ 5,4 ¦ Минстат ¦
¦ность работников в¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях в сред-¦ ¦ ¦ ¦
¦нем за год ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Количество индивиду-¦ чел. ¦ 309 ¦ МНС ¦
¦альных предпринима-¦ ¦ ¦ ¦
¦телей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Численность безра-¦ чел. ¦ 117 ¦Минтруда и соц-¦
¦ботных, состоящих на¦ ¦ ¦ защиты ¦
¦учете на конец года ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Трудоустроено безра-¦ чел. ¦ 230 ¦Минтруда и соц-¦
¦ботных ¦ ¦ ¦ защиты ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Принято организаци-¦ ед. ¦ 65 ¦ Минстат ¦
¦ями на работу на до-¦ ¦ ¦ ¦
¦полнительно создан-¦ ¦ ¦ ¦
¦ные рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Номинальная начис-¦ тыс. руб. ¦ 490 ¦ Минстат ¦
¦ленная среднемесяч-¦ ¦ ¦ ¦
¦ная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ Бюджет ¦
+--------------------T------------------T-----------T---------------+
¦Доходы ¦ млн. руб. ¦ 20 859,4 ¦ Минфин ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные доходы ¦ млн. руб. ¦ 5 019,1 ¦ Минфин ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦отчисления от обще-¦ млн. руб. ¦ 2 081,7 ¦ Минфин ¦
¦республиканских до-¦ ¦ ¦ ¦
¦ходов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦дотация из вышесто-¦ млн. руб. ¦ 13 758,6 ¦ Минфин ¦
¦ящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Расходы ¦ млн. руб. ¦ 20 163,8 ¦ Минфин ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальное¦ млн. руб. ¦ 1 861,7 ¦ Минфин ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦транспорт ¦ млн. руб. ¦ 100,1 ¦ Минфин ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦здравоохранение ¦ млн. руб. ¦ 3 307,4 ¦ Минфин ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦образование ¦ млн. руб. ¦ 4 934,1 ¦ Минфин ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦культура ¦ млн. руб. ¦ 530,9 ¦ Минфин ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Бюджетная обеспечен-¦ тыс. руб. ¦ 1 785,5 ¦ Минфин ¦
¦ность на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Основные градообра-¦ чел. ¦ ¦Минстат, облис-¦
¦зующие предприятия¦ ¦ ¦ полком ¦
¦(списочная числен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ность работников): ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦Малоритское районное¦ чел. ¦ 620 ¦ ¦
¦потребительское об-¦ ¦ ¦ ¦
¦щество ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦КУМПП ЖКХ "Малоритс-¦ чел. ¦ 308 ¦ ¦
¦кое ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦УП "Малоритская¦ чел. ¦ 366 ¦ ¦
¦ПМК-20" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ГЛХУ "Малоритский¦ чел. ¦ 304 ¦ ¦
¦лесхоз" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ОАО "Малоритский¦ чел. ¦ 174 ¦ ¦
¦консервноовощесуши- ¦ ¦ ¦ ¦
¦льный комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------------+-----------+---------------+
¦ОАО "Малоритская¦ чел. ¦ 179 ¦ ¦
¦райагропромтехника" ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+------------------+-----------+----------------
Приложение 2
к Программе
социально- экономического
развития города Малориты
на 2006-2010 годы
Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения г. Малориты
-----T---------------------T----------------T--------------T--------¬
¦ № ¦Наименование социаль-¦Норматив обслу- ¦ Фактическое ¦Отклоне-¦
¦п/п ¦ ного стандарта ¦ живания по по- ¦ выполнение ¦ ние от ¦
¦ ¦ ¦становлению Со- ¦ ¦нормати-¦
¦ ¦ ¦ вета Министров ¦ ¦ ва ¦
¦ ¦ ¦Республики Бела-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ русь от 30 мая ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2003 г. № 724 ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области жилищно-коммунального хозяйства ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 1 ¦Доля собственных рас-¦ 25 % к совоку- ¦25 % к совоку-¦ ¦
¦ ¦ходов граждан на оп-¦пному доходу се-¦ пному доходу ¦ ¦
¦ ¦лату затрат, связан-¦ мьи ¦ семьи ¦ ¦
¦ ¦ных с эксплуатацией и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонтом вспомогате-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льных помещений, кон-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структивных элемен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тов, инженерных сис-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тем, жилых домов, со-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦держанием придомовых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, коммуна-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льных платежей и от-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числений на капиталь-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный ремонт, исчислен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных по действующим¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормам и нормативам в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совокупном доходе се-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мьи ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 2 ¦Норма потребления во-¦ Не менее 180 л ¦ 240-280 л в ¦ ¦
¦ ¦ды для граждан, про-¦на 1 человека, в¦сутки на 1 че-¦ ¦
¦ ¦живающих в жилых до-¦том числе не ме-¦ловека, в том ¦ ¦
¦ ¦мах, оборудованных¦нее 90 л на го- ¦числе на горя-¦ ¦
¦ ¦центральным водоснаб-¦рячее водоснаб- ¦чее водоснаб- ¦ ¦
¦ ¦жением и канализацией¦ жение ¦ жение 140 л ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 3 ¦Норма потребления во-¦35 л в сутки на ¦ Выполняется ¦ ¦
¦ ¦ды для граждан, поль-¦ человека ¦(без ограниче-¦ ¦
¦ ¦зующихся водой из во-¦ ¦ ний) ¦ ¦
¦ ¦доразборных колонок ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 4 ¦Норматив отопления¦ Не менее 18°С ¦ 18°С ¦ ¦
¦ ¦жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 5 ¦Норматив температуры¦ Не менее 50°С ¦ 50°С ¦ ¦
¦ ¦горячей воды ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 6 ¦Наличие помывочных¦Мест на 1000 жи-¦ 4,1 места на ¦ ¦
¦ ¦мест в банях для го-¦ телей ¦ 1000 жителей ¦ ¦
¦ ¦родов и городских по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦селков в жилищном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонде: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустроенном ¦ 3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагоустроенном ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 7 ¦Удельный вес освещен-¦ Не менее 80 % ¦ 93,4 % ¦ ¦
¦ ¦ных улиц ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 8 ¦Удельный вес улиц с¦ Не менее 60 % ¦ 62,2 % ¦ ¦
¦ ¦усовершенствованным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 9 ¦Подача горячей воды ¦Ежедневно или по¦ Вторник ¦ ¦
¦ ¦ ¦графикам, но не ¦ 17.00-23.00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ менее 2 раз в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ неделю ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Четверг ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 17.00-23.00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Суббота ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 8.00-23.00 ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 10 ¦Наличие общественных¦Не менее 1 при- ¦ 1,13 прибора ¦ ¦
¦ ¦уборных в городах и¦бора на 1000 че-¦на 1000 чело- ¦ ¦
¦ ¦городских поселках ¦ ловек ¦ век ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 11 ¦Площадь полигонов и¦Не менее 0,02 га¦ 0,23 га на ¦ ¦
¦ ¦мини-полигонов для¦на 1000 жителей ¦ 1000 жителей ¦ ¦
¦ ¦захоронения коммуна-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льных отходов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 12 ¦Норматив потребления¦кВт-ч в месяц на¦Обеспечен (без¦ ¦
¦ ¦электроэнергии в до-¦ 1 чел. ¦ ограничений) ¦ ¦
¦ ¦мах: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с газовыми плитами ¦ 60 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с электроплитами ¦ 90 ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 13 ¦Норма расхода газа¦ ¦Обеспечен (без¦ ¦
¦ ¦для целей пищеприго-¦ ¦ ограничений) ¦ ¦
¦ ¦товления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на природном газе ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на сжиженном емкост-¦ 3,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном газе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на сжиженном баллон-¦ 10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном газе (баллонов в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год на семью) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области образования ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 14 ¦Норматив обеспеченно-¦ 85 % ¦ 111,3 % ¦ ¦
¦ ¦сти детей дошкольного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста местами в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях дошколь-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 15 ¦Норматив охвата детей¦ 100 % ¦96,8 % на базе¦ ¦
¦ ¦дошкольного возраста¦ ¦ дошкольных ¦ ¦
¦ ¦подготовкой к школе ¦ ¦ учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3,2 % в летний¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦период на базе¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ школ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 16 ¦Норматив денежных¦1710 тыс. руб. в¦1710 тыс. руб.¦ ¦
¦ ¦средств на содержание¦ год ¦в год,- плано-¦ ¦
¦ ¦одного ребенка в¦ ¦вые ассигнова-¦ ¦
¦ ¦учреждениях, обеспе-¦ ¦ния (за 9 ме- ¦ ¦
¦ ¦чивающих получение¦ ¦сяцев 2006 го-¦ ¦
¦ ¦дошкольного образова-¦ ¦ да - 2241,3 ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ тыс. руб.) ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 17 ¦Норматив бюджетной¦1140 тыс. руб. в¦ 1140 ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности на¦ год ¦ тыс. руб., -¦ ¦
¦ ¦обучение одного уча-¦ ¦ плановые ас- ¦ ¦
¦ ¦щегося в учреждениях,¦ ¦сигнования (за¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих полу-¦ ¦ 9 месяцев ¦ ¦
¦ ¦чение общего среднего¦ ¦ 2006 года - ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ 2117,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.) ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 18 ¦Норматив бюджетной¦190 тыс. руб. в ¦ 190,0 тыс. ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности расхо-¦ год ¦руб., - плано-¦ ¦
¦ ¦дов на обучение и¦ ¦вые ассигнова-¦ ¦
¦ ¦воспитание одного¦ ¦ния (за 9 ме- ¦ ¦
¦ ¦учащегося в учрежде-¦ ¦ сяцев 2006 ¦ ¦
¦ ¦ниях, обеспечивающих¦ ¦года - 242,9 ¦ ¦
¦ ¦получение внешкольно-¦ ¦ тыс. руб.) ¦ ¦
¦ ¦го воспитания и обу-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 19 ¦Норматив обеспечения¦ 8 кв. м на 1 ¦10,4 кв. м на ¦ ¦
¦ ¦школ учебными площа-¦ учащегося ¦одного учаще- ¦ ¦
¦ ¦дями ¦ ¦ гося ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 20 ¦Норматив обеспечения¦кв. м на 1 уча- ¦ кв. м на 1 ¦ ¦
¦ ¦учащихся школ: ¦ щегося ¦ учащегося ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивными плоскост-¦ 1,62 ¦ 7,91 ¦ ¦
¦ ¦ными сооружениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданиями спортивного¦ 0,5 ¦ 0,89 ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 21 ¦Норматив обеспечения¦ 1 компьютер на ¦1 компьютерный¦Необхо- ¦
¦ ¦учащихся персональны-¦30 учащихся или ¦класс на шко- ¦димо ¦
¦ ¦ми компьютерами ¦не менее 1 ком- ¦лу, 1 компью- ¦приобре-¦
¦ ¦ ¦пьютерного клас-¦тер на 33 уча-¦тение 6¦
¦ ¦ ¦ са на школу ¦ щихся ¦компью- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦теров ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области культуры ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 22 ¦Норматив бюджетных¦1,5 базовой ве- ¦ Плановые ас- ¦ ¦
¦ ¦расходов на культуру¦личины на 1 че- ¦сигнования на ¦ ¦
¦ ¦на 1 жителя ¦ ловека, в том ¦год - 1,8 ба- ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе 1,3 базо- ¦зовой величины¦ ¦
¦ ¦ ¦ вой величины ¦на 1 человека,¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджетного фи- ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ нансирования, ¦ 1,6 базовой ¦ ¦
¦ ¦ ¦0,2 за счет ока-¦величины бюд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ зания платных ¦жетного финан-¦ ¦
¦ ¦ ¦ услуг ¦сирования, 0,2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦за счет оказа-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ния платных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области связи ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 23 ¦Плотность телефонов в¦27 на 100 чело- ¦ 29,6 на 100 ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ век ¦ человек ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 24 ¦Плотность таксофонов ¦1 на 1000 жите- ¦ 1,1 на 1000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ лей ¦ жителей ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 25 ¦Частота доставки по-¦1 раз в день, не¦1 раз в день, ¦ ¦
¦ ¦чты в районе ¦ менее 5 дней в ¦6 дней в неде-¦ ¦
¦ ¦ ¦ неделю ¦ лю ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области транспорта ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 26 ¦Норматив наличия ав-¦1-2 автостанции ¦ 1 автокасса ¦ ¦
¦ ¦тостанций (автокасс)¦ (автокассы) на ¦ ¦ ¦
¦ ¦для обслуживания пас-¦ район ¦ ¦ ¦
¦ ¦сажиров автобусных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 27 ¦Норматив обслуживания¦ 1 автобус на 4 ¦ 1 маршрут на ¦ ¦
¦ ¦населения по городс-¦ тыс. человек ¦2,9 тыс. чело-¦ ¦
¦ ¦ким перевозкам для¦ ¦ ек ¦ ¦
¦ ¦городов и городских¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселков с численнос-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тью от 10 до 50 тыс¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 28 ¦Норматив обслуживания¦Ежедневно 1 обо-¦ Ежедневно 6 ¦ ¦
¦ ¦населения на внутри-¦ рот (2 рейса) ¦ оборотов с ¦ ¦
¦ ¦областных (междуго-¦между районом и ¦учетом желез- ¦ ¦
¦ ¦родных) маршрутах с¦ областным цен- ¦ нодорожного ¦ ¦
¦ ¦учетом железнодорож-¦ тром ¦ транспорта ¦ ¦
¦ ¦ного транспорта ¦ ¦ (без учета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ маршрутных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ такси) ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области социального обеспечения ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 29 ¦Норматив обеспеченно-¦1 центр на адми-¦1 центр на ад-¦ ¦
¦ ¦сти центрами социаль-¦ нистративный ¦министративный¦ ¦
¦ ¦ного обслуживания на-¦ район ¦ район ¦ ¦
¦ ¦селения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области здравоохранения ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 30 ¦Норматив бюджетного¦ 180 339 руб. ¦ Плановые ас- ¦ ¦
¦ ¦финансирования расхо-¦ ¦сигнования на ¦ ¦
¦ ¦дов в расчете на 1¦ ¦год - 180 339 ¦ ¦
¦ ¦жителя ¦ ¦руб (за 9 ме- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сяцев 2006 го-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦да - 137 016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 31 ¦Норматив обеспеченно-¦ 1 врач на 1,3 ¦1 врач на 1,8 ¦ ¦
¦ ¦сти врачами общей¦тыс. жителей на ¦ тыс. жителей ¦ ¦
¦ ¦практики, участковыми¦ район ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачами (терапевтами¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и педиатрами суммар-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦но) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 32 ¦Норматив обеспеченно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сти: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койками ¦ 9 коек на 1000 ¦ 14 коек на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ жителей ¦ 1000 жителей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аптеками ¦1 аптека на 8000¦ 1 аптека на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ жителей ¦ 5638 жителей ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области торговли и бытового обслуживания ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 34 ¦Норматив обеспечения¦ 260 кв. м на ¦ 401 кв. м на ¦ ¦
¦ ¦населения торговой¦ 1000 жителей ¦ 1000 жителей ¦ ¦
¦ ¦площадью ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 35 ¦Норматив обеспеченно-¦Не менее 15 мест¦53,4 места на ¦ ¦
¦ ¦сти населения местами¦на 1000 человек ¦ 1000 человек ¦ ¦
¦ ¦в общедоступной сети¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий общес-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦твенного питания ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ 36 ¦Норматив производс-¦ Не менее: ¦ ¦ ¦
¦ ¦твенных мощностей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рабочих мест) на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 человек по видам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовых услуг: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт швейных изде-¦ 0,15 ¦ 0,18 ¦ ¦
¦ ¦лий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт обуви ¦ 0,1 ¦ 0,26 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт мебели ¦ 0,03 ¦ 0,09 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт бытовых машин¦ 0,05 ¦ 0,18 ¦ ¦
¦ ¦и приборов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт теле- и радио¦ 0,05 ¦ 0,35 ¦ ¦
¦ ¦аппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт часов ¦ 0,04 ¦ 0,09 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги парикмахерских¦ 0,3 ¦ 0,62 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фотоуслуги ¦ 0,05 ¦ 0,18 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прием заказов в пра-¦ 0,02 ¦ 0,09 ¦ ¦
¦ ¦чечную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прием заказов в хим-¦ 0,02 ¦ 0,09 ¦ ¦
¦ ¦чистку ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изготовление ритуаль-¦ 0,07 ¦ 0,44 ¦ ¦
¦ ¦ных принадлежностей ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------+--------------+--------+
¦ В области физкультуры и спорта ¦
+----T---------------------T----------------T--------------T--------+
¦ 37 ¦Норматив бюджетного¦0,18 базовой ве-¦ 0,24 базовой ¦ ¦
¦ ¦финансирования расхо-¦ личины ¦величины за 9 ¦ ¦
¦ ¦дов на физическую ку-¦ ¦ месяцев ¦ ¦
¦ ¦льтуру и спорт в рас-¦ ¦ 2006 года ¦ ¦
¦ ¦чете на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------+----------------+--------------+---------
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития города Малориты
на 2006-2010 годы
Таблица 1
Основные показатели Программы социально-экономического развития
города Малориты на 2006-2010 годы
-------------------------------T---------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измерения¦ ¦
¦ ¦ +--------T---------T---------T---------T-------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, % ¦
¦ ¦ +--------+---------+---------+---------+-------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
L------------------------------+---------+--------+---------+-----------------------------------------------
Среднегодовая численность по- тыс. чел. 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,5 101,8
стоянного населения
Трудовые ресурсы (в среднего- " 6,3 7,4 7,3 7,2 7,0 6,8 107,9
довом исчислении)
Занято в экономике " 4,7 4,88 5,1 5,15 5,2 5,2 110,6
Номинальная начисленная зара- тыс. руб. 391 490 564 650 755 868 222,0
ботная плата на конец года
Производство промышленной про- % 112,7 107,5 108,5 108,5 108,5 108,5 148,9
дукции
Производство потребительских 103,6 107,5 108,5 108,5 108,5 109,5 150,4
товаров
Розничный товарооборот 128,0 109,0 109,0 109,0 109,5 110,0 157,4
Платные услуги населению 115,0 108,5 109,0 109,5 110,0 110,0 158,0
"
В том числе бытовые услуги на- 130,0 108,0 109,0 109,0 109,0 110,0 156,5
селению
Ввод в эксплуатацию жилья за тыс. кв. 6,6 7,6 11 8 7 7 106,1
счет всех источников финанси-
рования
Инвестиции в основной капитал % 12 001 10 366,5 21 765 23 740 13 462, 13 308,9 110,9
Уровень безработицы " 2,4 2,4 2,0 1,9 1,88 1,8
Создание новых рабочих мест мест 186 182 175 262 267 203 109,0
Таблица 2
Показатели развития промышленности г. Малориты на 2006-2010 гг.
------------------------------T---------------T--------------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦Единица измере-¦ Годы ¦
¦ ¦ ния +-------T---------T--------T------T-------T------T-------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, %¦
¦ ¦ +-------+---------+--------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
L-----------------------------+---------------+-------+---------+---------------------------------------
Количество промышленных орга- ед. 4 4 3 4 4 4 100,0
низаций
Из них:
юридических лиц " 4 3 3 3 3 3 100,0
структурных подразделений " - 1 1 1 1 1 -
Производство промышленной млн. руб. 5521 5935-6018 6439- 6986- 7581- 8221- 148,9-
продукции 6590 7215 7901 8650 156,7
Численность промышленно-про- чел. 245 242 238 325 438 439 179,1
изводственного персонала
Производство потребительских млн. руб. 3351 3602-3635 3908- 4240- 4601- 5038- 150,4-
товаров: 3981 4359 4773 5274 157,4
Из них:
продовольственных товаров " 3296 3543-3575 3908- 4240- 4601- 5038- 150,4-
3981 4359 4773 5 274 157,4
непродовольственных товаров " 55 59-60 - - - - -
Производство важнейших видов соответствующая
промышленной продукции в на- единица измере-
туральном выражении ния
Консервы туб 6003 6400 6800 7000 7400 7500 124,9
Детское питание " 3190 4200 4250 4350 4600 4750 148,9
Деловая древесина куб. м 1562 1682 - - - - -
Дрова " 1572 1682 - - - - -
Пиломатериалы " 233 240 - - - - -
Песок строительный тыс. тонн - - - 200 400 400 -
Песок кварцевый " - - - 16 50 50 -
Мел сепарированный " - - - - 200 200 -
Уровень использования произ- %
водственных мощностей:
ОАО "Малоритский КОСК" 75,0 80,0 85,0 87,5 92,5 93,8
ГЛХУ "Малоритский лесхоз" 100,0 100,0 - - - -
РММ г. Малориты УП "Брествод- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
строй"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2а
Объем внешней торговли товарами и услугами предприятий г. Малориты
на 2006-2010 годы
-----------------T------T------T-----T-----T-----T------T-----T---------¬
¦ Показатель ¦Едини-¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦ Индексы ¦
¦ ¦ца из-¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ измене- ¦
¦ ¦мере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, про-¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦
¦ ¦ +------+-----+-----+-----+------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦
L----------------+------+------+------------------------------+----------
Объем внешней млн. 3,1 2,0 2,0 2,0 1,95 2,0 64,5
торговли товара- долл.
ми - всего США
Экспорт това- то же 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 140,0
ров - всего
Импорт товаров - " 2,6 1,5 1,5 1,4 1,35 1,3 50,0
всего
Сальдо " -2,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,75 -0,6
В том числе:
страны СНГ:
объем внешней " 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 100,0
торговли товара-
ми
экспорт товаров " 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 140,0
импорт товаров " 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 50,0
сальдо " 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
в том числе Рос-
сия:
объем внешней " 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 100,0
торговли товара-
ми
экспорт товаров " 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 140,0
импорт товаров " 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 50,0
сальдо " 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
страны вне СНГ:
объем внешней " 2,2 1,4 1,4 1,2 1,15 1,1 50,0
торговли товара-
ми
экспорт товаров " - - - - - - -
импорт товаров " 2,2 1,4 1,4 1,2 1,15 1,1 50,0
сальдо " -2,2 -1,4 -1,4 -1,2 -1,15 -1,1
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 3
Строительство г. Малориты на 2006-2010 годы
-------------------T----------T------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измерения ¦ ¦
+------------------+----------+------T-----T-----T----T-----T-----T------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010 ¦2010 к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,%¦
¦ ¦ +------+-----+-----+----+-----+-----+------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦
L------------------+----------+------+-----+------------------------------
Количество стро- ед. 2 2 2 2 2 2 100
ительных организа-
ций
Объем подрядных млн. руб. 8 405 9 530 10658 11409 11710 12200 145,2
работ
Среднегодовая чис- тыс. чел. 0,471 0,471 0,472 0,472 0,472 0,473 100,4
ленность занятых
Удельный вес ра- % 69 71 73 73 72 71
бот, выполняемых
за пределами го-
родского поселения
--------------------------------------------------------------------------
Таблица 4
Инвестиции г. Малориты на 2006-2010 гг.
---------------------------T--------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- ¦ ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦
+--------------------------+--------+---------T---------T---------T---------T-------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, % ¦
¦ ¦ +---------+---------+---------+---------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
L--------------------------+--------+---------+---------+----------------------------------------------
Инвестиции в основной ка- млн. руб 12 001 10 366,5 21 845 23 680 13 462, 25 208,9 210,1
питал
По объектам:
производственного назначе- " 6 860 2 798 11 171,4 15 537,7 4 863,4 16 165,5 235,6
ния
непроизводственного назна- " 5 141 10 673,6 8 142,3 8 202,3 8 599,4 9 043,4 175,9
чения
По источникам финансирова-
ния:
республиканский бюджет " 4 565 1 822 3 966,5 2 746,5 870,8 2 980,5 65,3
местные бюджеты " 2 884 1 917,5 4 696,5 1 770,5 1 899 2 119,4 73,5
собственные средства орга- " 854 1 027 7 177 12 773 2 973 13 169 в 15,4
низаций, включая кредиты раза
население, включая кредиты " 3 690 5 600 6 005 6 390 6 720 6 940 188,1
иностранные источники " 8 - - - - - -
По предприятиям и органи-
зациям:
Управление капитального " 3 200 5 200 7 200 5 430 5 770 5 800 181,3
строительства
КУП "Малоритская ПМК-20" " 46 217 568 100 110 120 260,9
районный отдел образования " 150 308,5 1 016,5 339,5 261 377 251,3
УПП "Диона" " 9 7 10 14 16 20 222,2
ОАО "Малоритский КОСК" " 5 590 1 190 3 550 2 300 1 400 2 500 44,7
КУМПП ЖКХ "Малоритская " 630 659 980 1 001 1 088 1 327,4 210,7
ЖКХ"
РММ "Брестводстрой" " 5 7 20 7 7 7 140
ПМК-8 "Брестводстрой" " 96 172 130 150 170 200 208,3
Центральная районная боль- 136 150 235 100 160 165 121,3
ница
КУП "Малоритский РКБО" " 107 49 160,5 186,5 220,8 262,5 245,3
Малоритский лесхоз " 163 305 300 250 250 250 153,4
Малоритское райпо " 559 479 743 425 205 303 54,2
УП "Малоритское ПМС" " 320 423 406 410 420 430 134,4
индивидуальное строительс- " 990 1 200 1 210 1 240 1 280 1 300 131,3
тво жилья
ЗАО "Кварцмелпром" " - - 5 316 11 727 2 105 11 947 -
предприятие по производс- " - - - - - 100 -
тву биогумуса
предприятие по производс- " - - - - - 100 -
тву бетонных изделий
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 5
Инвестиционные проекты и их характеристика по г. Малорите
на 2006-2010 годы
-------------------------T----------T-------------T-----------------------------------------T-------¬
¦Наименование инвестици- ¦ Срок ре- ¦Органы управ-¦ Объем финансирования, млн. руб. ¦Количе-¦
¦ онного проекта и пред- ¦ализации, ¦ ления, от- ¦ ¦ ство ¦
¦ приятия ¦ годы ¦ ветственные ¦ ¦созда- ¦
¦ ¦ ¦за реализацию¦ ¦ваемых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мест ¦
+------------------------+----------+-------------+-------T---------------------------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ В том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T--------T----------T------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соб- ¦заемные ¦государс- ¦источ-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствен-¦ и при- ¦ твенное ¦ник не¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦ влека- ¦участие (с¦опре- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средс-¦ емые ¦указанием ¦делен ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тва ¦средства¦ вида) ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦ОАО "Малоритский консер-¦ 2006 ¦БГК "Белгос- ¦ 420 ¦ ¦ ¦420 иннов.¦ ¦ ¦
¦вноовощесушильный комби-¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦
¦нат". Завершение пуско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наладочных работ и при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обретение материалов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отработки режимов стери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Внедрение системы качес-¦ 2006 ¦БГК "Белгос- ¦ 420 ¦ ¦ ¦ 420" ¦ ¦ ¦
¦тва НАССР в цехе детско-¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Приобретение и монтаж¦ 2006 ¦БГК "Белгос- ¦ 350 ¦ ¦ ¦ 350" ¦ ¦ ¦
¦оборудования в рекон-¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦струированном цехе детс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кого питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство модульной¦ 2007 ¦БГК "Белгос- ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500" ¦ ¦ ¦
¦котельной ¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство склада с¦ 2007 ¦БГК "Белгос- ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 2000" ¦ ¦ ¦
¦регулируемой температу-¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рой для хранения пюре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полуфабрикатов и свежего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Разработка ПСД на рекон-¦ 2007 ¦БГК "Белгос- ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50" ¦ ¦ ¦
¦струкцию консервного це-¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Реконструкция консервно-¦ 2008 ¦БГК "Белгос- ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 2000" ¦ ¦ ¦
¦го цеха с закупкой обо-¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Приобретение пресса для¦ 2008 ¦БГК "Белгос- ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300" ¦ ¦ ¦
¦отжима соков ¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Реконструкция канализа-¦ 2009 ¦БГК "Белгос- ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400" ¦ ¦ ¦
¦ционного коллектора и¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насосной станции, лока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льных очистных сооруже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Замена водопроводной се-¦ 2009 ¦БГК "Белгос- ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000" ¦ ¦ ¦
¦ти с реконструкцией во-¦ ¦ пищепром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦донапорной башни и водо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емов, строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦артскважины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦ЗАО "КварцМелПром". Ком-¦2007-2008 ¦Брестский об-¦19 195 ¦ ¦ 19 195 ¦ ¦ ¦ 120 ¦
¦плексное освоение и раз-¦ ¦ лисполком ¦ ¦ ¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦работка силикатных пес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ков и мела месторождения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Хотиславское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2-я очередь ¦ 2010 ¦ ¦11 900 ¦ 3040 ¦ 8860 ¦ ¦ ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредит ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦УП "Малоритская ПМК-20"¦ 2007 ¦ ПМК-20 ¦ 487 ¦ ¦487 кре-¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство РБУ смен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ диты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной мощностью 120-130¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦
¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦УЗ "Малоритская ЦРБ".¦2007-2008 ¦ ЦРБ ¦ 335 ¦ ¦ ¦ 335 обл. ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция и переос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦нащение операционных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦блоков и отделения ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦анимации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Реконструкция здания ла-¦ 2008 ¦ ЦРБ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100" ¦ ¦ ¦
¦боратории под детское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Малоритский райисполком.¦ 2007 ¦Отдел физиче-¦ 1035 ¦ ¦ ¦ 1035" ¦ ¦ ¦
¦Зрительские трибуны на¦ ¦ской культу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городском стадионе¦ ¦ры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Малорита ¦ ¦туризма, КУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Малоритский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ УКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦КУМПП ЖКХ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инженерно-транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры в проек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тируемом квартале инди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видуальной жилищной за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стройки, примыкающем к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Школьной: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ливневой¦ 2007 ¦КУП "Малори- ¦ 48 ¦ ¦ ¦ 48 обл. ¦ ¦ ¦
¦канализации ¦ ¦ тарайУКС" ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство улиц и¦ 2007 ¦ " ¦ 280 ¦ ¦ ¦ 280 обл. ¦ ¦ ¦
¦проездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство сетей 0,4¦ 2007 ¦ " ¦ 110 ¦ ¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦
¦кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство газовых¦ 2008 ¦ " ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство водопрово-¦ 2009 ¦ " ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вынос ВЛ-10 кВ ¦ 2007 ¦ Брестские ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40 фонд ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ электросети ¦ ¦ ¦ ¦Брестэнер-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство гравийных¦ ¦КУМПП ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улиц и проездов в сущес-¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твующих кварталах инди-¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видуальной жилой за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стройки - всего 6,9 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Олесика, Вишневая,¦2007-2010 ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦
¦Бугаева, Коммунаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Заслонова, Энергетиков,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лесная, Цветочная, Ти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хая, П.Бровки, Молодеж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ная, Заречная, Дружная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кольцевая, Строительная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Недвигина, Восточная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Светлая, Брестская, Сол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нечная; пер. Юбилейный,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер. Недвигина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Реконструкция ул. Лер-¦ 2007 ¦КУП "Малори- ¦ 492 ¦ ¦ ¦ 492 обл. ¦ ¦ ¦
¦монтова с устройством¦ ¦ тарайУКС" ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦асфальтобетонного покры-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тия в пределах улиц За-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водской и Школьной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство и рекон-¦ ¦КУМПП ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦струкция ливневой кана-¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лизации в существующих¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кварталах индивидуальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилой застройки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Мирная ¦ 2007 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ул. Бугаевой ¦ 2008 ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 70 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ул. Чкалова, ул. Ленина ¦ 2009 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство хозфекаль-¦ 2008 ¦КУМПП ЖКХ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦
¦ной канализации по¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Олесика ¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство сетей и¦2007-2008 ¦ОКС "Госком- ¦ 800 ¦ ¦ ¦800 респ. ¦ ¦ ¦
¦сооружений хозфекальной¦ ¦погранвойск" ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦канализации по ул. Зас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лонова, Комсомольской,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Маруды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство водопро-¦ ¦КУП "Малори- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водных сетей в кварталах¦ ¦ тарайУКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальной жилой за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Озерная, 3,5 км ¦ 2007 ¦ ¦ 370 ¦ ¦ ¦ 370 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦Кобринская, Солнечная ¦ 2007 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Закольцовка водопровод-¦ 2007 ¦КУМПП ЖКХ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 район.¦ ¦ ¦
¦ных сетей ул. Чкалова и¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ул. Ленина ¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство станции¦2009-2010 ¦КУМПП ЖКХ ¦ 1940 ¦ ¦ ¦ ¦ 1940 ¦ ¦
¦обезжелезивания на го-¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родском водозаборе ¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Реконструкция очистных¦ 2007 ¦КУП "Малори- ¦ 800 ¦ ¦ ¦ 800 фонд ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ тарайУКС" ¦ ¦ ¦ ¦ охраны ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природы ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Благоустройство ¦2007-2010 ¦КУМПП ЖКХ ¦ 180 ¦ ¦ ¦ 180 фонд ¦ ¦ ¦
¦ул. Красноармейской, ¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦
¦Лермонтова (район го-¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родского рынка), Советс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кой (в пределах улиц Не-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сенюка, Островского и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦улиц Ленина, Вокзаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной), Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Перекладка тепловых се-¦2006-2010 ¦КУМПП ЖКХ ¦ 1175 ¦ ¦ ¦ 1175 обл ¦ ¦ ¦
¦тей ПИ-трубами в г. Ма-¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦лорите, модернизация ЦТП¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Реконструкция котельной¦2006-2007 ¦КУМПП ЖКХ ¦ 376 ¦ ¦ ¦ 376 обл. ¦ ¦ ¦
¦№ 10 г. Малориты ¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Строительство артезианс-¦ 2007 ¦КУМПП ЖКХ ¦ 248 ¦ ¦ ¦ 248 обл ¦ ¦ ¦
¦кой скважины на водоза-¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦боре "Заозерный" г. Ма-¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лориты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Вторая очередь строите-¦2006-2007 ¦КУМПП ЖКХ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 обл. ¦ ¦ ¦
¦льства городского клад-¦ ¦ "Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦бища ¦ ¦ ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Районный отдел образова-¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния СШ № 1 г. Малориты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Замена светильников ¦ 2006 ¦ ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦ 40 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 район. ¦ ¦ ¦
¦2. Ремонт кровли ¦ 2008 ¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦30 район. ¦ ¦ ¦
¦3. Замена светильников в¦ 2007 ¦ ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ 8 район. ¦ ¦ ¦
¦спортзале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Установка забора вок-¦ 2007 ¦ ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦15 район. ¦ ¦ ¦
¦руг школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Устройство централь-¦ 2007 ¦ ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦25 район. ¦ ¦ ¦
¦ного входа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Ремонт кровли в зда-¦2006-2007 ¦ ¦ 12,0 ¦ ¦ ¦12 район. ¦ ¦ ¦
¦нии мастерской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Замена технологичес-¦ 2009 ¦ ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦15 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования на пи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щеблоке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Замена окон на стек-¦ 2010 ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦100 обл. ¦ ¦ ¦
¦лопакеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 район. ¦ ¦ ¦
¦9. Асфальтирование доро-¦ 2009 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ 5 район. ¦ ¦ ¦
¦жек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦СШ № 2 г. Малориты: ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Замена столярки (окна¦ 2009 ¦ ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ 35 обл. ¦ ¦ ¦
¦на изделия из ПВХ) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35 район. ¦ ¦ ¦
¦здании школы и в актовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Замена дверей центра-¦ 2008 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 3 район. ¦ ¦ ¦
¦льного входа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Замена технологичес-¦ 2009 ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦10 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования на пи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щеблоке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Замена светильников в¦ 2008 ¦ ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦ 10 обл. ¦ ¦ ¦
¦здании школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 район. ¦ ¦ ¦
¦5. Ремонт кровли здания¦ 2006 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 3 район. ¦ ¦ ¦
¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦СШ № 3 г. Малориты: ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Замена светильников в¦ 2007 ¦ ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ 70 обл. ¦ ¦ ¦
¦здании школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Замена столярки (окна¦ 2007 ¦ ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ 35 обл. ¦ ¦ ¦
¦на изделия из ПВХ) 3-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35 район. ¦ ¦ ¦
¦этажа здания школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Ремонт полов спортза-¦ 2007 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦ла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Замена столярки (окна¦ 2008 ¦ ¦ 140,0 ¦ ¦ ¦100 обл. ¦ ¦ ¦
¦на изделия из ПВХ) 1-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 район. ¦ ¦ ¦
¦и 2-го этажа здания шко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Замена технологичес-¦ 2010 ¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦30 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования на пи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щеблоке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Ремонт кровли здания¦ 2006 ¦ ¦ 234,0 ¦ ¦ ¦234 район.¦ ¦ ¦
¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 130,0 ¦ ¦ ¦130 район.¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Начальная школа-сад № 1 ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Малориты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Замена светильников ¦ 2009 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦2. Ремонт кровли ¦ 2007 ¦ ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦40 район. ¦ ¦ ¦
¦3. Замена технологичес-¦ 2009 ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦10 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования на пи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щеблоке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Замена сантехническо-¦ 2009 ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦10 район. ¦ ¦ ¦
¦го оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Асфальтирование доро-¦ 2007 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦жек вокруг здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Замена столярки (окна¦ 2010 ¦ ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ 40 обл. ¦ ¦ ¦
¦на изделия из ПВХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦7. Установка электрово-¦ 2007 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1 район. ¦ ¦ ¦
¦донагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Ясли-сад № 1 ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Малориты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Замена технологичес-¦ 2007 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ 5 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Замена светильников ¦ 2009 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦3. Ремонт кровли ¦ 2006 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 3 район. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦40 район. ¦ ¦ ¦
¦4. Замена столярки (окна¦ 2010 ¦ ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦50 район. ¦ ¦ ¦
¦на изделия из ПВХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Ремонт системы ото-¦ 2007 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦пления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Установка электрово-¦ 2006 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦1,5 район.¦ ¦ ¦
¦донагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦1,5 район.¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Ясли-сад № 2 ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Малориты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Ремонт кровли ¦ 2007 ¦ ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦15 район. ¦ ¦ ¦
¦2. Замена светильников ¦ 2009 ¦ ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ 10 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 район. ¦ ¦ ¦
¦3. Замена столярки (окна¦ 2010 ¦ ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ 30 обл. ¦ ¦ ¦
¦на изделия из ПВХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦4. Ремонт крылец ¦ 2007 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ 5 район. ¦ ¦ ¦
¦5. Замена технологичес-¦ 2008 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ 5 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования на пи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щеблоке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Замена сантехническо-¦ 2007 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ 5 район ¦ ¦ ¦
¦го оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Установка электрово-¦ 2007 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1 район. ¦ ¦ ¦
¦донагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Установка теплосчет-¦ 2006 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 3 район. ¦ ¦ ¦
¦чика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Ясли-сад № 3 ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Малориты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Замена электропровод-¦ 2007 ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦10 район. ¦ ¦ ¦
¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Замена светильников ¦ 2007 ¦ ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ 8 район. ¦ ¦ ¦
¦3. Замена технологичес-¦ 2008 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 2 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Ясли-сад № 4 ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Малориты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Замена светильников ¦ 2009 ¦ ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ 10 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 район. ¦ ¦ ¦
¦2. Замена столярки (окна¦ 2010 ¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ 15 обл. ¦ ¦ ¦
¦на изделия из ПВХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 район. ¦ ¦ ¦
¦3. Замена технологичес-¦ 2008 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 3 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Замена сантехническо-¦ 2009 ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ 6 район. ¦ ¦ ¦
¦го оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Установка электрово-¦ 2008 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦1,5 район.¦ ¦ ¦
¦донагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Установка теплосчет-¦ 2006 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 3 район. ¦ ¦ ¦
¦чика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Ясли-сад № 5 ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Малориты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Ремонт кровли ¦ 2006 ¦ ¦ 11,0 ¦ ¦ ¦11 район. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Замена светильников ¦ 2009 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ 10 обл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 район. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Замена столярки (окна¦ 2008 ¦ ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ 40 обл. ¦ ¦ ¦
¦на изделия из ПВХ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Ремонт кровли ¦ 2007 ¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦30 район. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Замена технологичес-¦ 2008 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ 5 район. ¦ ¦ ¦
¦кого оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Замена сантехническо-¦ 2010 ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦ 7 район. ¦ ¦ ¦
¦го оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Установка электрово-¦ 2007 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 2 район. ¦ ¦ ¦
¦донагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦ДЮСШ: ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Ремонт кровли ¦ 2009 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦2. Ремонт кровли здания¦ 2007 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦250 район.¦ ¦ ¦
¦ФОКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ре- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спуб. ¦ ¦ ¦
¦3. Замена сантехническо-¦ 2009 ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦10 район. ¦ ¦ ¦
¦го оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Замена светильников в¦ 2008 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
¦спортивном зале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦Центр внешкольной ¦ ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Установка теплосчет-¦ 2006 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 3 район. ¦ ¦ ¦
¦чика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Ремонт кровли ¦ 2008 ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦20 район. ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+-------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦54 528,¦ 3040 ¦ 28 542 ¦ 20 406,5 ¦2 540 ¦ 170 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиты ¦В том чис-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ле 10 940 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инноваци- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онный фонд¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белгоспи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щепром ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1050 ре- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спубл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5869 обл.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 527,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районный ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 180 фонд ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800 фонд ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ охраны ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 Брестэ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нерго ¦ ¦ ¦
L------------------------+----------+-------------+-------+------+--------+----------+------+--------
Таблица 6
Транспорт и связь г. Малориты на 2006-2010 годы
------------------------T---------T---------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измерения¦ ¦
+-----------------------+---------+------T-----T----T----T----T----T------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2010 к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,%¦
+-----------------------+---------+------+-----+----+----+----+----+------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦
L-----------------------+---------+------+-----+---------------------------
Количество транспортных ед.
организаций
Грузооборот автомобиль- тыс. т-км
ного транспорта
Пассажирооборот пасса- тыс. пас-
жирского транспорта ажиро-
иломет-
ов
Протяженность улиц, км 34,06 34,06 35,9 37,7 39,5 41,44 122
проездов
В том числе с усовер- " 21,17 21,17 21,54 22,62 23,724,86 117
шенствованным покрытием
Наличие автостанций ед. 1 1 1 1 1 1 100,0
(автокасс) для обслужи-
вания пассажиров авто-
бусных маршрутов
Обеспеченность населе- шт. на 37,1 37,4 39,2 41,1 41,1 41,1 110,8
ния квартирными теле- 100 семей
фонными аппаратами об-
щего пользования
Плотность таксофонов на ед. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 100,0
1000 человек
--------------------------------------------------------------------------
Таблица 7
Жилищно-коммунальное хозяйство г. Малориты на 2006-2010 годы
-------------------T---------T-------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измерения¦ ¦
+------------------+---------+------T------T-----T-----T-----T----T------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,%¦
+------------------+---------+------+------+-----+-----+-----+----+------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
L------------------+---------+------+------+------------------------------
Количество жилых ед. 1655 2686 1719 1751 1782 1813 109,5
строений - всего
Из них:
многоквартирные " 192 193 196 199 200 201 104,7
дома
дома усадебного " 1454 1484 1519 1594 1624 1694 116,5
типа
общежития " 9 9 9 8 8 8 88,9
Жилищный фонд - тыс. кв. 279,1 286,7 297,7 305,7 312,7 319,7 114,5
всего общей
площади
Удельный вес общей
площади, оборудо-
ванной:
водопроводом % 81,1 83,3 84,5 86,7 87,9 90
центральным ото- " 84,1 84,7 85,6 85,6 85 85
плением
горячим водоснаб- " 73 75 79 82 83 84
жением
канализацией " 74,9 75,1 76,7 77,5 77,5 77,5
Доля ветхого жи- " 2,5 2,5 2,1 1,9 1,5 1,1
лищного фонда во
всем жилищном фон-
де
Ввод в эксплуата- тыс. кв. 6,6 7,6 11 8 7 7 106,1
цию жилья за счет
всех источников
финансирования
Обеспеченность на- кв. м об- 24,7 25,4 26,4 27,0 27,4 27,8 112,6
селения жильем щей пло-
щади на 1
жителя
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 8
Торговля и сфера услуг г. Малориты на 2006-2010 года
--------------------------T----------T-------------------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измерения ¦ ¦
+-------------------------+----------+--------T--------T-------T-------T--------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, % ¦
¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+--------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
L-------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------
Общий объем розничного млн. руб. 13 711,6 15 150 16 514 18 000 19 620 21 582 157,4
товарооборота через все
каналы реализации
Розничный товарооборот на тыс. руб. 1 214,2 1 343,6 1 462,0 1 587,3 1 721,0 1 876,7 154,6
1 жителя
Количество организаций ед. 79 89 94 97 100 103 130,4
розничной торговли
В том числе:
магазинов " 61 65 66 67 68 69 113,1
палаток, киосков " 18 24 28 30 32 34 188,9
Торговая площадь магази- тыс. кв. м 4,0 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 125,0
нов
Обеспеченность населения кв. м / 354 399 416 423 430 435 122,9
торговой площадью тыс. чел.
Количество организаций ед. 13/545 15/603 16/620 16/620 16/620 17/645 130,8
общественного питания /
посадочные места
Обеспеченность местами мест 48,3 53,4 54,9 54,7 54,4 56,1 116,1
общественного питания на
1000 населения
Объем платных услуг насе- млн. руб. 4201 4660 5079 5536 6034 6637 158,0
лению
в том числе по видам:
бытовые " 405,7 450,0 490,0 535,0 583,0 635,0 156,5
транспортные " 17,8 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 169,0
связи " 609,6 725,0 790,0 860,0 938,0 1030,0 145,0
жилищного хозяйства " 479,4 486,0 530,0 577,0 630,0 695,0 139,0
культуры " 94,9 93,0 101,0 110,0 120,0 132,0 162,5
туристические " 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 235,3
физической культуры " 3,4 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 225,3
гостиниц " 21,3 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 103,8
ветеринарные " 53,0 44,0 47,0 50,0 53,0 55,0 114,9
медицинские " 80,1 67,0 73,0 80,0 85,0 92,0 204,5
санаторно-оздоровительные " 158,9 230,0 250,0 272,0 295,0 325,0 148,8
образования " 161,3 172,0 185,0 202,0 220,0 240,0 164,4
правового характера " 22,5 28,0 30,0 32,0 34,0 37,0 179,4
банков " 206,2 236,0 257,0 280,0 305,0 370,0 155,0
коммунальные " 1 799,4 1 950,0 2 125,0 2 320,0 2 536,0 2 790,0 174,6
прочие " 79,6 110,0 125,0 135,0 145,0 139,0
Объем бытовых услуг насе- млн. руб. 405,7 450,0 490,0 535,0 583,0 635,0 156,5
лению
Количество организаций ед. 51 53 55 57 58 58 113,7
бытового обслуживания
Обеспеченность населения тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
сетью комплексных прием- / пункт
ных пунктов
Число рынков ед. 1 1 1 1 1 1 100,0
В них условных торговых " 172 172 172 172 172 172 100,0
мест
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 9
Здравоохранение, физическая культура и спорт г. Малориты на
2006-2010 годы
-------------------------T--------T--------------------------------------¬
¦ Показатель ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- ¦ ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦
+------------------------+--------+-----T-----T----T----T----T-----T-----+
¦ ¦ ¦2005 ¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
¦ ¦ +-----+-----+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦ ¦отчет¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦
L------------------------+--------+-----+-----+---------------------------
Количество медицинских ед. 1 1 1 1 1 1 100,0
организаций
Численность врачей всех чел. 48 46 46 50 50 50 104,1
специальностей
Численность врачей на " 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 111,8
1000 человек населения
Численность среднего ме- " 188 185 185 189 189 189 100,5
дицинского персонала
Численность среднего ме- " 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 100,0
дицинского персонала на
1000 населения
Число коек в больничных коек 160 160 160 160 160 160 100,0
организациях
Число коек на 1000 чело- " 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 100,0
век
Мощность врачебных амбу- посеще- 375 375 375 375 375 375 100,0
латорно-поликлинических ний в
организаций смену
Количество спортивных ед. 21 21 21 21 22 23 109,5
сооружений
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 10
Образование г. Малориты на 2006-2010 годы
-------------------------T--------T----------------------------------------¬
¦ Показатель ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- ¦ ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦
+------------------------+--------+------T-----T-----T----T----T----T------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,%¦
¦ ¦ +------+-----+-----+----+----+----+------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦
L------------------------+--------+------+-----+----------------------------
Количество общеобразова- ед. 5 5 5 5 5 5 100,0
тельных школ
Количество детских дош- " 5 5 5 5 5 5 100,0
кольных учреждений
Обеспеченность населения мест 1689 1724 1775 1775 1775 1775 105,1
общеобразовательными
школами на 1000 учащихся
Обеспеченность населения " 1018 1113 1113 1113 1113 1113 109,3
детскими дошкольными
учреждениями на 1000 де-
тей
Охват детей дошкольного % 100 100 100 100 100 100 100
возраста подготовкой к
школе
------------------------------------------------------------------------- Таблица 11
Таблица 11
Культура, туризм и отдых г. Малориты на 2006-2010 гг.
-------------------------T------------T-------------------------------------¬
¦ Показатель ¦Единица из- ¦ Годы ¦
¦ ¦ мерения ¦ ¦
+------------------------+------------+----T-----T----T----T----T----T------+
¦ ¦ ¦2005¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2010 к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, ¦
¦ ¦ +----+-----+----+----+----+----+------+
¦ ¦ ¦от- ¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦чет ¦ ка ¦ ¦
L------------------------+------------+----+-----+---------------------------
Количество культурно- ед. 6 6 5 5 6 6 100,0
просветительских органи-
заций
Количество гостиниц ед. /мест - - - - - - -
Количество санаторно-ку- ед. /коек - - - - - - -
рортных организаций и
организаций отдыха
Количество объектов ис- ед. 4 4 4 4 4 4 100,0
торико-культурного на-
значения
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 12
Население г. Малориты на 2006-2010 годы (человек)
---------------T--------------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Годы ¦
+--------------+--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, %¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦
L--------------+--------+-------+----------------------------------------
Численность 11 293 11 276 11 296 11 340 11 400 11 500 101,8
населения -
всего
Из них:
моложе трудос- 2 383 2 355 2 363 2 380 2 390 2 420 101,6
пособного воз-
раста
в трудоспособ- 7 173 7 160 7 160 7 170 7 200 7 245 101,0
ном возрасте
старше трудос- 1 737 1 761 1 773 1 790 1 810 1 835 105,6
пособного воз-
раста
Численность 4 714 4 880 5 100 5 150 5 200 5 200 110,6
населения, за-
нятого в эко-
номике
Естественный 19 33 55 86 90 130
прирост
Механический -73 -50 -35 -42 -30 -30
прирост
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 13
Малое предпринимательство г. Малориты на 2006-2010 годы
-----------------------T--------T---------------------------------------¬
¦ Показатель ¦Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измере- ¦ ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦
+----------------------+--------+-----T-----T-----T-----T----T----T-----+
¦ ¦ ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009¦2010¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+----+----+-----+
¦ ¦ ¦отчет¦оцен-¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦
L----------------------+--------+-----+-----+----------------------------
Численность малых ед. 8 14 16 18 19 20 250,0
предприятий
Списочная численность в сред- 93 160 182 205 225 250 268,0
работников нем за
год,
чел.
Количество работающих чел. 309 326 330 340 348 355 114,9
индивидуальных пред-
принимателей
Объем производства млн. руб 1137 2620 2870 3143 3442 3769 331,5
промышленной продукции
В том числе объем про- " - - - - - - -
изводства потребите-
льских товаров
Удельный вес малых % 8,9 11,5 12,5 13,6 14,8 16,2 182,0
предприятий в общем
объеме производства
промышленной продукции
Объем розничного това- млн. руб 2435 2909 3468 3884 4253 4700 193,9
рооборота
Удельный вес малых % 17,8 19,2 21,0 21,6 21,7 21,8 122,5
предприятий в общем
объеме товарооборота
Объем платных услуг млн. руб 908 994 1078,5 1176 1294 1423 156,7
населению
Выручка от реализации " 5065 7050 7480 7700 7900 8350 164,8
товаров (работ, услуг)
Удельный вес малых % 7,6 8,2 10 11 12 13
предприятий в выручке
от реализации работ,
услуг
Доля занятых в малом " 8,5 10,0 10,0 10,6 11,0 11,6
предпринимательстве,
включая индивидуальных
предпринимателей, в
общем количестве заня-
тых в городском посе-
лении
Доля поступлений нало- " 11,8 12,0 13,0 14,0 15,0 16,5
гов и платежей в бюд-
жет от деятельности
субъектов малого пред-
принимательства
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 14
Охрана окружающей среды г. Малориты на 2006-2010 годы
---------------------T----------T----------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦измерения ¦ ¦
+--------------------+----------+------T------T----T----T----T----T------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2010 к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,%¦
¦ ¦ +------+------+----+----+----+----+------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
L--------------------+----------+------+------+---------------------------
Объем средств, на- млн. руб.
правляемых на приро-
доохранные меропри-
ятия, - всего
В том числе:
из областного бюдже- " - - - - - - -
та
из районного бюджета " 79 - - - - - -
из средств фонда ох- " - 114 704 1200 1500 1500 -
раны природы
-------------------------------------------------------------------------
2007 - капитальный ремонт очистных сооружений (704 млн. руб.)
2008 - капитальный ремонт очистных сооружений (600 млн. руб.),
строительство канализационных сетей по ул. Энергетиков, ул.
Заслонова, ул. Лесной (600 млн. руб.)
2009 - строительство станции обезжелезивания и станции второго
подъема воды (1000 млн. руб.), строительство канализационных сетей
по ул. Олесика (500 млн. руб.)
2010 - строительство станции обезжелезивания и станции второго
подъема воды (1000 млн. руб.), капитальный ремонт Полигона ТБО (500
млн. руб.)
Таблица 15
Занятость населения г. Малориты на 2006-2010 годы (человек)
--------------------------T--------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Годы ¦
+-------------------------+--------T------T------T----T-----T----T-----+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008¦2009 ¦2010¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
¦ +--------+------+------+----+-----+----+-----+
¦ ¦ отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
L-------------------------+--------+------+-----------------------------
Списочная численность ра- 4,0 4,1 4,3 4,4 4,45 45 101,8
ботников в организациях в
среднем за год
Численность безработных, 117 120 105 100 100 98 85,5
состоящих на учете на ко-
нец года
Принято организациями на 65 45 45 137 147 80 123,0
работу на дополнительно
создаваемые рабочие места
Численность занятых в 4,7 4,88 5,1 5,15 5,2 5,2 110,6
экономике
Создание новых рабочих 186 182 175 262 267 203 109,0
мест
Профподготовка безработ- 35 25 27 32 32 35 100,0
ных
Трудоустройство безработ- 230 235 240 245 250 250 108,6
ных
Количество индивидуальных 309 326 330 340 348 400 114,9
предпринимателей
Уровень безработицы 2,4 2,4 2,0 1,9 1,88 1,8
------------------------------------------------------------------------
Таблица 16
Финансовые показатели развития г. Малориты на 2006-2010 годы
-------------------T-------T---------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Показатель ¦Единица¦ Годы ¦
¦ ¦измере-¦ ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦
+------------------+-------+------T------T------T-----T----T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦2009¦ 2010 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+-----+----+------+------+
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
L------------------+-------+------+------+--------------------------------
Налоговые поступ- млн. 6250,8 6629,3 7027,07 448,6 7 895,8 8369,3 133,8
ления налогоплате- руб.
льщиков городского
поселения
Удельный вес нало- % 87,1 86,6 86,1 85,8 85,4 85,1
говых поступлений
плательщиков го-
родского поселения
в объеме собствен-
ных доходов бюдже-
та района
Расходы на ЖКХ млн. руб. 1861,7 1555,3 1877,92 235,0 2610,0 3070,0 164,9
Расходы на образо- " 4934,1 5920,9 7 223,48 812,510 751,213 116,5 265,8
вание
Расходы на здраво- " 3307,4 3912,04 620,05 500,0 6 550,0 7 800,0 235,8
охранение
Таблица 17
Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых
зданий, нежилых помещений и сооружений, расположенных в г. Малорите
-----T---------T---------T----------T---------T-----T------T---------T------T-------------T------T----T-----------T---------¬
¦ № ¦Наимено- ¦ Адрес ¦Форма соб-¦Наимено- ¦Пло- ¦Оста- ¦Предложе-¦ Срок ¦ Мероприятия ¦Номер ¦Чис-¦Предположи-¦Меропри- ¦
¦п/п ¦ вание ¦юридичес-¦ственности¦ вание ¦щадь,¦точная¦ ния по ¦вовле-¦ ¦ лота ¦ ло ¦ тельная ¦ ятия ¦
¦ ¦юридичес-¦кого лица¦ ¦ имущес- ¦кв. м¦ сто- ¦использо-¦чения ¦ ¦(инве-¦ра- ¦ стоимость ¦ ¦
¦ ¦кого лица¦ ¦ ¦тва, ад- ¦ ¦имость¦ ванию ¦в обо-¦ ¦стора)¦бо- ¦ продажи, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рес ¦ ¦ на 1 ¦ ¦ рот ¦ ¦ ¦чих ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦января¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 1 ¦УП "Мало-¦ул. Со- ¦Государс- ¦Автога- ¦ 586 ¦ 7,5 ¦Аренда, ¦1 де- ¦Изготовление ¦ 1 ¦ 5 ¦ 10 ¦Использо-¦
¦ ¦ритская ¦ветская, ¦твенная ¦раж, ¦ ¦ ¦продажа ¦кабря ¦правоустанав-¦ ¦ ¦ ¦вание для¦
¦ ¦ПМК-20" ¦126 ¦(областная¦ул. Со- ¦ ¦ ¦ ¦2007г.¦ливающих до-¦ ¦ ¦ ¦произ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммуналь-¦ветская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументов, по-¦ ¦ ¦ ¦водства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ная) ¦131 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лучение раз-¦ ¦ ¦ ¦продукции¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решения выше-¦ ¦ ¦ ¦либо ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоящих орга-¦ ¦ ¦ ¦станции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов ¦ ¦ ¦ ¦техобслу-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомоби-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей. ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 2 ¦КУП "Ма-¦ул. Пар-¦Государс- ¦Здание ¦ 37 ¦ Нет ¦Списание ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лоритский¦ковая, 4 ¦твенная ¦бани для¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РКБО" ¦ ¦(районная ¦рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммуналь-¦ул. Коб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ная) ¦линская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 3 ¦ То же ¦ То же ¦Государс- ¦Здание ¦ 572 ¦ Нет ¦Списание ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦твенная ¦цеха ре-¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(районная ¦монта ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммуналь-¦бели, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ная) ¦ул. Коб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦линская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 4 ¦ " ¦ " ¦Государс- ¦Корпус ¦ 70 ¦ Нет ¦Списание ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦твенная ¦сушилок, ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(районная ¦ул. Коб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммуналь-¦линская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ная) ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 5 ¦ " ¦ " ¦Государс- ¦Будка ¦ ¦ Нет ¦Списание ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦твенная ¦проход- ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(районная ¦ная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммуналь-¦ул. Коб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ная) ¦линская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 6 ¦ОАО "Ма-¦ул. Со- ¦Частная (с¦Склад се-¦1008 ¦ 109 ¦Передача ¦ До 1 ¦Издание рас-¦ ¦ 2 ¦ ¦Создание ¦
¦ ¦лоритская¦ветская ¦долей рай-¦льхозма- ¦ ¦ ¦в респуб-¦ июня ¦поряжения ¦ ¦ ¦ ¦станции ¦
¦ ¦райагроп-¦ ¦онной ком-¦шин, ул.8¦ ¦ ¦ликанскую¦2007г.¦Президента ¦ ¦ ¦ ¦техничес-¦
¦ ¦ромтехни-¦ ¦мунальной)¦Марта ¦ ¦ ¦собствен-¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦кого ос-¦
¦ ¦ка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦мотра ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспор-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 7 ¦ Мало- ¦ул. Лени-¦Частная ¦Конди- ¦ 178 ¦ 9,9 ¦Капиталь-¦ До 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ритское ¦на, 15 ¦(-райпо) ¦терский ¦ ¦ ¦ный ре-¦января¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦райпо ¦ ¦ ¦цех, ¦ ¦ ¦монт ¦2009г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пер. Ос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тровского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 8 ¦ То же ¦ То же ¦Частная ¦Заготла- ¦ 20 ¦ 1,4 ¦Аренда, ¦ До ¦Изготовление ¦ 2 ¦1-2 ¦ 1,5 ¦Использо-¦
¦ ¦ ¦ ¦(-райпо) ¦рек, ¦ ¦ ¦продажа ¦1янва-¦правоустанав-¦ ¦ ¦ ¦вание для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Энге-¦ ¦ ¦ ¦ ря ¦ливающих до-¦ ¦ ¦ ¦розничной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦льса ¦ ¦ ¦ ¦2008г.¦кументов, по-¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лучение раз-¦ ¦ ¦ ¦или ока-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решения Бел-¦ ¦ ¦ ¦зания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коопсоюза ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 9 ¦ГЛХУ "Ма-¦ул. Со- ¦Государс- ¦Котельная¦ 312 ¦240,6 ¦Консерва-¦ До1 ¦Получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лоритский¦ етская, ¦твенная ¦ ¦ ¦ ¦ция ¦января¦разрешения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесхоз" ¦138 ¦(республи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007г.¦ПЛХО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦канская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 10 ¦СПК "Ма-¦ул. Ма- ¦Частная ¦Здание ¦ 200 ¦ 25,0 ¦Продажа ¦ До 1 ¦Изготовление ¦ 3 ¦ 5 ¦ 25,0 ¦Использо-¦
¦ ¦лоритс- ¦яковско- ¦(СПК) ¦пивцеха, ¦ ¦ ¦на аукци-¦ноября¦правоустанав-¦ ¦ ¦ ¦вание для¦
¦ ¦кий" ¦го, 24 ¦ ¦ул. Каш- ¦ ¦ ¦оне ¦2007г.¦ливающих до-¦ ¦ ¦ ¦произ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ановая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументов, ры-¦ ¦ ¦ ¦водства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ночная оценка¦ ¦ ¦ ¦бетонных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 11 ¦КУМПП ЖКХ¦ул. Со- ¦Государс- ¦Здания и¦17096¦ Нет ¦Безвоз- ¦ До 1 ¦Рекламная ра-¦ 4 ¦ 10 ¦ ¦Организа-¦
¦ ¦"Мало- ¦ветская, ¦твенная ¦сооруже- ¦ ¦ ¦мездное ¦января¦бота ¦ ¦ ¦ ¦ция про-¦
¦ ¦ритское ¦116 ¦(районная ¦ния быв-¦ ¦ ¦пользова-¦2011г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦изводства¦
¦ ¦ЖКХ" ¦ ¦коммуналь-¦ших воен-¦ ¦ ¦ние под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биогумуса¦
¦ ¦ ¦ ¦ная) ¦ных го-¦ ¦ ¦создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в заглу-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦родков, ¦ ¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бленных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦56 объек-¦ ¦ ¦мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ангарах и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов, лес-¦ ¦ ¦продажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной мас-¦ ¦ ¦через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сив в 8¦ ¦ ¦аукцион с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водств, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦км от го-¦ ¦ ¦понижени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не требу-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рода ¦ ¦ ¦ем цены,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющих ис-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользова-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния элек-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троэнер- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гии ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 12 ¦ПРУП "-¦г. Брест,¦Государс- ¦Здание ¦ 60 ¦ 18,8 ¦Аренда, ¦ До 1 ¦Получение ¦ 5 ¦2-3 ¦ 4,0 ¦Использо-¦
¦ ¦Брестоб- ¦ул. Гене-¦твенная ¦конторы ¦ ¦ ¦продажа ¦января¦разрешения в¦ ¦ ¦ ¦вание для¦
¦ ¦лгаз" ¦рала По-¦(республи-¦Малоритс-¦ ¦ ¦на аукци-¦2008г.¦установленном¦ ¦ ¦ ¦размеще- ¦
¦ ¦ ¦пова, 16 ¦канская) ¦кого цеха¦ ¦ ¦оне с по-¦ ¦порядке ¦ ¦ ¦ ¦ния орга-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа, ¦ ¦ ¦нижением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Шко- ¦ ¦ ¦цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ьная, 52¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦
+----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+---------+
¦ 13 ¦РУП "- ¦г. Брест,¦Государс- ¦Изолиро- ¦ 178 ¦ 30,7 ¦Рекон- ¦ До 1 ¦Изготовление ¦ ¦ ¦ ¦Размеще- ¦
¦ ¦Брестэ- ¦ул. Во- ¦твенная ¦ванные ¦ ¦ ¦струкция ¦января¦ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ние "-¦
¦ ¦нерго" ¦ровского,¦(республи-¦помеще- ¦ ¦ ¦ ¦2011г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Энерго- ¦
¦ ¦ ¦13/1 ¦канская) ¦ния, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзора" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Ма- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦яковско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦го, 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------+---------+----------+---------+-----+------+---------+------+-------------+------+----+-----------+----------
Таблица 18
План мероприятий по реализации программы социально-экономического
развития г. Малориты на 2006-2010 годы
----------------T-------T------------T----------T--------------T----¬
¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Органы ¦Объем фи- ¦Источники фи- ¦При-¦
¦ мероприятия ¦реали- ¦управления, ¦нансирова-¦ нансирования ¦ме- ¦
¦ ¦зации, ¦ответствен- ¦ ния, ¦ ¦ча- ¦
¦ ¦ годы ¦ ные за ре- ¦ млн. руб.¦ ¦ние ¦
¦ ¦ ¦ ализацию ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦ Промышленность ¦
+---------------T-------T------------T----------T--------------T----+
¦I. ОАО "Мало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритский КОСК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Завершение¦ 2006 ¦БГК "Белгос-¦ 420 ¦БГК "Белгоспи-¦ ¦
¦пусконаладочных¦ ¦ пищепром" ¦ ¦щепром", инно-¦ ¦
¦работ и приоб-¦ ¦ ¦ ¦вационный фонд¦ ¦
¦ретение матери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алов для отра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ботки режимов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стерилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Внедрение¦ " ¦ То же ¦ 420 ¦ ¦ ¦
¦системы НАССР в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цехе детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Приобретение¦ " ¦ " ¦ 350 ¦ ¦ ¦
¦и монтаж обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дования в ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конструирован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном цехе детс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кого питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощностью 5 муб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Строительс-¦ 2007 ¦ " ¦ 1500 ¦ ¦ ¦
¦тво модульной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Строительс-¦ " ¦ " ¦ 2000 ¦ ¦ ¦
¦тво склада с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦температурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для хранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пюре полуфабри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦катов и свежего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенного сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Разработка¦ " ¦ " ¦ 50 ¦ ¦ ¦
¦ПСД на рекон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦струкцию консе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рвного цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Реконструк-¦ 2008 ¦ " ¦ 2000 ¦ ¦ ¦
¦ция консервного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цеха с закупкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Приобретение¦ " ¦ " ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦пресса для от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жима соков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Реконструк-¦ 2009 ¦ " ¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦ция канализаци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦онного коллек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тора и насосной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции, лока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льных очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Замена во-¦ " ¦ " ¦ 1000 ¦ ¦ ¦
¦допроводной се-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти с рекон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦струкцией водо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напорной башни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и водоемов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦артскважины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Реконструк-¦ 2010 ¦ " ¦ 2500 ¦ ¦ ¦
¦ция цеха асеп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тического кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сервирования с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заменой обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦II. ГЛХУ "Мало-¦2007- ¦Малоритский ¦ 140 ¦ Собственные ¦ ¦
¦ритский лесхоз"¦2009 ¦ лесхоз ¦ ¦ средства ¦ ¦
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тракторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МТЗ-82 с полу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прицепами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПЛВ-9М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение ¦2007- ¦ То же ¦ 60 ¦ " ¦ ¦
¦бензопил ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Штиль" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦III. РММ г. Ма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лориты УП "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брестводстрой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сварочные аппа-¦ 2006 ¦ ¦ 5 ¦ Собственные ¦ ¦
¦раты - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютер - 1¦ 2006 ¦РММ г. Мало-¦ 2 ¦ То же ¦ ¦
¦шт. ¦ ¦ риты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пресс-ножницы -¦ 2007 ¦ ¦ 20 ¦ " ¦ ¦
¦1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦IV. УПП БелОИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Диона" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Модернизация¦2007- ¦УПП "Диона" ¦ 22 ¦ Собственные ¦ ¦
¦и техническое¦2009 ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦
¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦швейного цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Приобретение¦2007- ¦ " ¦ 32 ¦ " ¦ ¦
¦техники и обо-¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Ремонт зда-¦2007- ¦ " ¦ 15 ¦ " ¦ ¦
¦ний ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦ Строительство ¦
+---------------T-------T------------T----------T--------------T----+
¦I. ГУСП "Мало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритская ПМК -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение ¦2007- ¦ ПМК-20 ¦ 411 ¦ Собственные ¦ ¦
¦специальной ¦2010 ¦ ¦ ¦средства, кре-¦ ¦
¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ диты банков, ¦ ¦
¦техники ¦ ¦ ¦ ¦инновационный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦II. УП "Мало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритское ПМС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Приобретение¦2006-20¦ ПМС ¦ 2647 ¦ Собственные ¦ ¦
¦машин и меха-¦2010 ¦ ¦ ¦средства, кре-¦ ¦
¦низмов ¦ ¦ ¦ ¦ диты банков, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Выполнение¦2006- ¦ ПМС ¦ 8667 ¦ То же ¦ ¦
¦ремонтно-экс- ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плуатационных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изыскательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦III. ПМК-8 УП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Брестводстрой"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение ¦2006- ¦ ПМК-8 ¦ 822 ¦Республиканс- ¦ ¦
¦строительных ¦2010 ¦ ¦ ¦ кий бюджет, ¦ ¦
¦машин и обору-¦ ¦ ¦ ¦ собственные ¦ ¦
¦дования ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦IV. Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДРСУ № 179 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство, ¦2006- ¦Брестоблдор-¦ 316 ¦Дорожный фонд,¦ ¦
¦ремонт и содер-¦2010 ¦ строй ¦ ¦ собственные ¦ ¦
¦жание местных¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог, благо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦устройство тер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риторий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦ Торговля и услуги ¦
+---------------T-------T------------T----------T--------------T----+
¦I. Малоритское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦райпо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Открытие но-¦2006- ¦ Райпо ¦ 560 ¦ Собственные ¦ ¦
¦вых торговых¦2010 ¦ ¦ ¦средства, кре-¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ диты банков ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Укрепление¦2006- ¦ Райпо ¦ 1000 ¦ То же ¦ ¦
¦материально- ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической ба-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зы торговли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт и рекон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦струкция 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговых объек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Внедрение¦2007- ¦ Райпо ¦ 320 ¦ " ¦ ¦
¦современных ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговых техно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦логий с исполь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зованием компь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ютерных систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и самообслужи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Открытие 2¦2008- ¦ Райпо ¦ 120 ¦ " ¦ ¦
¦точек общес-¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенного пита-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Произведение¦2007- ¦ Райпо ¦ 95 ¦ " ¦ ¦
¦капитального ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хлебозавода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Приобретение¦2006- ¦ Райпо ¦ 385 ¦ " ¦ ¦
¦технологическо-¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Благо-¦2006- ¦ Райпо ¦ 210 ¦ " ¦ ¦
¦устройство тер-¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритории рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Приобретение¦2006- ¦ Райпо ¦ 280 ¦ " ¦ ¦
¦новых автомашин¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦КУП "Малоритс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кий РКБО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Установка¦ 2007 ¦ КБО ¦ 60 ¦ Кредиты бан- ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ков, бюджетные¦ ¦
¦пилорамы и от-¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦
¦крытие столяр-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Приобретение¦2007-20¦ КБО ¦ 43 ¦ То же ¦ ¦
¦нового техноло-¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гического обо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦железобетонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделий, фото-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Приобретение¦ 2009 ¦ КБО ¦ 150 ¦ " ¦ ¦
¦грузового авто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказания услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по перевозке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Обновление¦2006-20¦ КБО ¦ 20 ¦ " ¦ ¦
¦прокатного фон-¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦ Бюджетная сфера ¦
+---------------T-------T------------T----------T--------------T----+
¦I. УЗ "Мало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритская ЦРБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Лекарствен-¦2006-20¦ ЦРБ ¦ 250 еже- ¦ Бюджетные ¦ ¦
¦ное обеспечение¦ 10 ¦ ¦ годно ¦ средства ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Приобретение¦ 2009 ¦ ЦРБ ¦ 50 ¦ " ¦ ¦
¦санитарного ав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тотранспорта - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------------+----------+--------------+----+
¦II. Отдел куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Капитальный¦2007-20¦Отдел куль- ¦ 1500 ¦ Бюджетные ¦ ¦
¦ремонт здания¦ 08 ¦ туры ¦ ¦ средства ¦ ¦
¦городского Дома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры, мо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дернизация сис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦темы отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Капитальный¦ 2008 ¦ " ¦ 550 ¦ " ¦ ¦
¦ремонт здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районной биб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Капитальный¦ 2009 ¦ " ¦ 300 ¦ " ¦ ¦
¦ремонт районно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го центра на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родного творче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Капитальный¦ 2010 ¦ " ¦ 420 ¦ " ¦ ¦
¦ремонт здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детской школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------+------------+----------+--------------+-----
Таблица 19
Объемы и источники финансирования Программы (млн. руб.)
-------------------T---------T--------T-------T---------T-------T-------¬
¦ ¦ 2006 год¦2007 год¦2008 ¦ 2009 год¦2010 ¦2006- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦год ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦Необходимо ¦ 11 059 ¦ 25 126 ¦28 744 ¦ 17 419 ¦28 542 ¦110 890¦
¦средств - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средс-¦ 357 ¦ 517 ¦ 1 521 ¦ 2 510 ¦ 414 ¦ 5 319 ¦
¦тва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦бюджетные средства¦ 3 161 ¦ 8 109 ¦ 6 287 ¦ 4 949 ¦ 4 990 ¦27 496 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦республиканский ¦ 2 729 ¦ 3 028 ¦ 3 008 ¦ 2 583 ¦ 2 543 ¦13 891 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной ¦ 154 ¦ 3 264 ¦ 2 810 ¦ 2 065 ¦ 2 135 ¦10 428 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦местный ¦ 278 ¦ 1 817 ¦ 469 ¦ 301 ¦ 312 ¦ 3 177 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦кредиты банков¦ 276 ¦ 6 288 ¦11 214 ¦ 554 ¦12 434 ¦30 766 ¦
¦(без жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦инновационные фон-¦ 1 190 ¦ 3 550 ¦ 2 300 ¦ 1 400 ¦ 2 500 ¦10 940 ¦
¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦средства инвесто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦в том числе ино-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦странных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦средства населе-¦ 5 600 ¦ 6 005 ¦ 6 390 ¦ 6 720 ¦ 6 940 ¦31 655 ¦
¦ния, включая кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диты банков на жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лищное строительс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тво ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦источник не опре-¦ 475 ¦ 657 ¦ 1 032 ¦ 1 286 ¦ 1 264 ¦ 4 714 ¦
¦делен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦Из общего объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На развитие произ-¦ 3 743 ¦ 11 812 ¦16 461 ¦ 5 940 ¦17 034 ¦54 990 ¦
¦водственной сфе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ры - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средс-¦ 24 ¦ 105 ¦ 1 084 ¦ 2 113 ¦ 17 ¦ 3 343 ¦
¦тва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦бюджетные средства¦ 2 365 ¦ 2 089 ¦ 2 083 ¦ 2 093 ¦ 2 103 ¦10 733 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский ¦ 2 365 ¦ 2 089 ¦ 2 083 ¦ 2 093 ¦ 2 103 ¦10 733 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦кредиты банков ¦ 164 ¦ 6 068 ¦10 994 ¦ 334 ¦12 214 ¦29 774 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦инновационные фон-¦ 1 190 ¦ 3 550 ¦ 2 300 ¦ 1 400 ¦ 2 500 ¦10 940 ¦
¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦средства инвесто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦в том числе ино-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦странных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На жилищное стро-¦ 5 600 ¦ 6 005 ¦ 6 390 ¦ 6 720 ¦ 6 940 ¦31 655 ¦
¦ительство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦средства организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦средства населе-¦ 5 600 ¦ 6 005 ¦ 6 390 ¦ 6 720 ¦ 6 940 ¦31 655 ¦
¦ния, включая кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На развитие комму-¦ 554 ¦ 2 551 ¦ 1 811 ¦ 1 615 ¦ 1 403 ¦ 7 934 ¦
¦нального хозяйс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тва - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе бюд-¦ 79 ¦ 1 894 ¦ 779 ¦ 329 ¦ 139 ¦ 3 220 ¦
¦жетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский ¦ 79 ¦ 379 ¦ 579 ¦ 79 ¦ 79 ¦ 1 195 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной ¦ ¦ 1 455 ¦ 160 ¦ 200 ¦ ¦ 1 815 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦местный ¦ ¦ 60 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 210 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦Источник не опре-¦ 475 ¦ 657 ¦ 1 032 ¦ 1 286 ¦ 1 264 ¦ 4 714 ¦
¦делен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На развитие торго-¦ 490 ¦ 752 ¦ 803 ¦ 788 ¦ 818 ¦ 3 651 ¦
¦вли, общественного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания и бытового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средс-¦ 333 ¦ 412 ¦ 437 ¦ 397 ¦ 397 ¦ 1 976 ¦
¦тва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦бюджетные средства¦ 45 ¦ 120 ¦ 146 ¦ 171 ¦ 201 ¦ 683 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский ¦ 35 ¦ 60 ¦ 96 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 413 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦местный ¦ 10 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 90 ¦ 270 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦Кредиты банков ¦ 112 ¦ 220 ¦ 220 ¦ 220 ¦ 220 ¦ 992 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На развитие соци-¦ 558 ¦ 3 302 ¦ 2 079 ¦ 856 ¦ 1 047 ¦ 7 842 ¦
¦альной сферы -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский ¦ 250 ¦ 500 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 250 ¦ 1 550 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной бюджет ¦ 40 ¦ 1 105 ¦ 1 450 ¦ 365 ¦ 635 ¦ 3 595 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦районный бюджет ¦ 268 ¦ 1 697 ¦ 379 ¦ 191 ¦ 162 ¦ 2 697 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦из них на развитие¦ 308 ¦ 1 032 ¦ 329 ¦ 256 ¦ 377 ¦ 2 302 ¦
¦образования - все-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной бюджет ¦ 40 ¦ 355 ¦ 150 ¦ 65 ¦ 215 ¦ 825 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦районный бюджет ¦ 268 ¦ 427 ¦ 179 ¦ 191 ¦ 162 ¦ 1 227 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На развитие здра-¦ 250 ¦ 485 ¦ 450 ¦ 300 ¦ 250 ¦ 1 735 ¦
¦воохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 250 ¦ 1 300 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦районный бюджет ¦ ¦ 235 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 435 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На развитие куль-¦ ¦ 750 ¦ 1 300 ¦ 300 ¦ 420 ¦ 2 770 ¦
¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной бюджет ¦ ¦ 750 ¦ 1 300 ¦ 300 ¦ 420 ¦ 2 770 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На развитие физи-¦ ¦ 1 035 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 035 ¦
¦ческой культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта и туризма -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦районный бюджет ¦ ¦ 1 035 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 035 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦На природоохранные¦ 114 ¦ 704 ¦ 1 200 ¦ 1 500 ¦ 1 500 ¦ 5 018 ¦
¦мероприятия - все-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областной бюджет ¦ 114 ¦ 704 ¦ 1 200 ¦ 1 500 ¦ 1 500 ¦ 5 018 ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+--------+-------+---------+-------+--------
|