РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 сентября 2006 г. № 226
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2006-2010 ГОДЫ
Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического
развития Минской области на 2006-2010 годы.
2. Утвердить мероприятия по выполнению Программы социально-
экономического развития Минской области на 2006-2010 годы согласно
приложению.
3. Контроль за выполнением Программы социально-экономического
развития Минской области на 2006-2010 годы возложить на президиум и
постоянные комиссии Минского областного Совета депутатов.
Председатель О.А.Кузнецов
Приложение
к решению
Минского областного
Совета депутатов
29.09.2006 № 226
Мероприятия по выполнению
Программы социально-экономического развития Минской области на
2006-2010 годы
----------------------T-----------T--------------------T------------¬
¦Наименование меропри-¦Срок испол-¦ Исполнители ¦ Форма ¦
¦ ятий ¦ нения ¦ ¦исполнения ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Повышение уровня и качества жизни населения ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 1. Доведение за-¦ 2006-2008 ¦ Областные орга-¦ Меропри-¦
¦работной платы до¦ годы ¦низации, структурные¦ятия ¦
¦уровня 200 долларов¦ ¦подразделения обла-¦ ¦
¦США: в сельскохозяйс-¦ ¦стного исполнитель-¦ ¦
¦твенных организаци-¦ ¦ного комитета (да-¦ ¦
¦ях - к концу 2007 го-¦ ¦лее - облисполком),¦ ¦
¦да, в организациях¦ ¦районные и городские¦ ¦
¦некоторых отраслей¦ ¦исполнительные коми-¦ ¦
¦экономики (социальное¦ ¦теты (далее - райго-¦ ¦
¦обеспечение, культу-¦ ¦рисполкомы) ¦ ¦
¦ра, легкая промышлен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ность и других) - в¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2008 годах ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 2. Разработка ме-¦ Ежегодно ¦ Управление обла-¦ " ¦
¦роприятий по содейс-¦ ¦стной службы занято-¦ ¦
¦твию занятости насе-¦ ¦сти населения облис-¦ ¦
¦ления области ¦ ¦полкома, финансовое¦ ¦
¦ ¦ ¦управление облиспол-¦ ¦
¦ ¦ ¦кома, райгорисполко-¦ ¦
¦ ¦ ¦мы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Социальная защита населения ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 3. Участие в под-¦ Декабрь ¦ Управление обла-¦ Предло- ¦
¦готовке предложений¦ 2006 года ¦стной службы занято-¦жения ¦
¦об отмене категори-¦ ¦сти населения облис-¦ ¦
¦ального подхода при¦ ¦полкома, финансовое¦ ¦
¦назначении государс-¦ ¦управление облиспол-¦ ¦
¦твенной адресной со-¦ ¦кома ¦ ¦
¦циальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 4. Реализация ме-¦ Ежегодно ¦ Комитет по труду¦ Отчет ¦
¦роприятий Государс-¦ ¦и социальной защите¦ ¦
¦твенной программы по¦ ¦облисполкома, управ-¦ ¦
¦предупреждению инва-¦ ¦ление охраны здоро-¦ ¦
¦лидности и реабилита-¦ ¦вья облисполкома,¦ ¦
¦ции инвалидов на¦ ¦управление образова-¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ния облисполкома,¦ ¦
¦ ¦ ¦управление культуры¦ ¦
¦ ¦ ¦облисполкома, управ-¦ ¦
¦ ¦ ¦ление по физической¦ ¦
¦ ¦ ¦культуре, спорту и¦ ¦
¦ ¦ ¦туризму облисполко-¦ ¦
¦ ¦ ¦ма, финансовое¦ ¦
¦ ¦ ¦управление облиспол-¦ ¦
¦ ¦ ¦кома, райгорисполко-¦ ¦
¦ ¦ ¦мы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 5. Реализация ме-¦ 2007-2010 ¦ Комитет по труду¦ " ¦
¦роприятий Государс-¦ годы ¦и социальной защите¦ ¦
¦твенной целевой про-¦ ¦облисполкома, коми-¦ ¦
¦граммы "Безбарьерная¦ ¦тет по строительству¦ ¦
¦среда жизнедеятельно-¦ ¦и архитектуре облис-¦ ¦
¦сти физически ослаб-¦ ¦полкома, финансовое¦ ¦
¦ленных лиц" на¦ ¦управление облиспол-¦ ¦
¦2007-2010 годы ¦ ¦кома, РУП "Миноблав-¦ ¦
¦ ¦ ¦тотранс", Минский¦ ¦
¦ ¦ ¦филиал РУП "Белтеле-¦ ¦
¦ ¦ ¦ком", Минское обла-¦ ¦
¦ ¦ ¦стное управление¦ ¦
¦ ¦ ¦статистики Минис-¦ ¦
¦ ¦ ¦терства статистики и¦ ¦
¦ ¦ ¦анализа Республики¦ ¦
¦ ¦ ¦Беларусь ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 6. Подготовка¦ ¦ ¦ ¦
¦предложений об этап-¦ ¦ ¦ ¦
¦ном увеличении крите-¦ ¦ ¦ ¦
¦рия нуждаемости для¦ ¦ ¦ ¦
¦оказания адресной со-¦ ¦ ¦ ¦
¦циальной помощи: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ с 2008 года - до 80¦ 2007 год ¦ Комитет по труду¦ Отчет ¦
¦процентов бюджета¦ ¦и социальной защите¦ ¦
¦прожиточного минимума¦ ¦облисполкома, финан-¦ ¦
¦ ¦ ¦совое управление об-¦ ¦
¦ ¦ ¦лисполкома ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ с 2010 года - до¦ 2009 год ¦ " ¦ " ¦
¦100 процентов бюджета¦ ¦ ¦ ¦
¦прожиточного минимума¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 7. Совершенство-¦ 2006-2010 ¦ Минское област-¦ Предло- ¦
¦вание нормативного¦ годы ¦ное управление Де-¦жения в нор-¦
¦правового обеспечения¦ ¦партамента государс-¦мативные ¦
¦охраны труда ¦ ¦твенной инспекции¦правовые ак-¦
¦ ¦ ¦труда Министерства¦ты, техниче-¦
¦ ¦ ¦труда и социальной¦ские норма-¦
¦ ¦ ¦защиты Республики¦тивные пра-¦
¦ ¦ ¦Беларусь, областные¦вовые акты¦
¦ ¦ ¦организации, райго-¦по охране¦
¦ ¦ ¦рисполкомы ¦труда ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Бюджетно-налоговая политика ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 8. Расширение¦ 2008-2010 ¦ Финансовое ¦ Предло- ¦
¦бюджета путем включе-¦ годы ¦управление облиспол-¦жения в нор-¦
¦ния государственных¦ ¦кома, областные ор-¦мативные ¦
¦внебюджетных средств ¦ ¦ганизации, райгорис-¦правовые ак-¦
¦ ¦ ¦полкомы ¦ты ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 9. Реализация¦ 2008-2010 ¦ Финансовое ¦ Отчет ¦
¦принципа общего (со-¦ годы ¦управление облиспол-¦ ¦
¦вокупного) покрытия¦ ¦кома, комитет по се-¦ ¦
¦расходов, в том числе¦ ¦льскому хозяйству и¦ ¦
¦в форме отказа от це-¦ ¦продовольствию обли-¦ ¦
¦левого статуса целе-¦ ¦сполкома, РУП "Мин-¦ ¦
¦вых бюджетных фондов¦ ¦облавтотранс", обла-¦ ¦
¦с включением их дохо-¦ ¦стной комитет при-¦ ¦
¦дов и расходов в со-¦ ¦родных ресурсов и¦ ¦
¦став бюджета ¦ ¦охраны окружающей¦ ¦
¦ ¦ ¦среды, комитет по¦ ¦
¦ ¦ ¦труду и социальной¦ ¦
¦ ¦ ¦защите населения об-¦ ¦
¦ ¦ ¦лисполкома, райгори-¦ ¦
¦ ¦ ¦сполкомы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦Денежно-кредитная политика, развитие банковской и платежной системы¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 10. Доведение в¦ Ежегодно ¦ ГУ "Миноблмясо-¦ Отчеты ¦
¦2010 году доли безна-¦ ¦молторг", Минский¦ ¦
¦личного денежного¦ ¦областной союз по-¦ ¦
¦оборота с использова-¦ ¦требительских об-¦ ¦
¦нием банковских плас-¦ ¦ществ (далее - обл-¦ ¦
¦тиковых карточек в¦ ¦потребсоюз), МОУП¦ ¦
¦сфере розничной тор-¦ ¦"Управление жилищно-¦ ¦
¦говли и оказания¦ ¦коммунального хо-¦ ¦
¦услуг населению до 30¦ ¦зяйства", РУП "Мин-¦ ¦
¦процентов ¦ ¦облавтотранс", ¦ ¦
¦ ¦ ¦управление охраны¦ ¦
¦ ¦ ¦здоровья облисполко-¦ ¦
¦ ¦ ¦ма, управление обра-¦ ¦
¦ ¦ ¦зования облисполко-¦ ¦
¦ ¦ ¦ма, управление куль-¦ ¦
¦ ¦ ¦туры облисполкома,¦ ¦
¦ ¦ ¦управление по физи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ческой культуре,¦ ¦
¦ ¦ ¦спорту и туризму об-¦ ¦
¦ ¦ ¦лисполкома, област-¦ ¦
¦ ¦ ¦ной комитет природ-¦ ¦
¦ ¦ ¦ных ресурсов и охра-¦ ¦
¦ ¦ ¦ны окружающей среды,¦ ¦
¦ ¦ ¦райгорисполкомы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Ценовая политика и создание конкурентной среды ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 11. Поэтапное¦ 2006-2010 ¦ Управление цено-¦ Предло- ¦
¦приведение в соот-¦ годы еже- ¦вой политики облис-¦жения в нор-¦
¦ветствие цен (тари-¦ годно ¦полкома, областные¦мативный ¦
¦фов) в отдельных от-¦ ¦организации, райго-¦правовой акт¦
¦раслях экономики в¦ ¦рисполкомы ¦ ¦
¦целях устранения сло-¦ ¦ ¦ ¦
¦жившихся ценовых дис-¦ ¦ ¦ ¦
¦пропорций, сокращения¦ ¦ ¦ ¦
¦перекрестного и бюд-¦ ¦ ¦ ¦
¦жетного субсидирова-¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 12. Принятие по-¦ 2007-2010 ¦ " ¦ " ¦
¦этапных мер по сокра-¦ годы ¦ ¦ ¦
¦щению перечня товаров¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг), в от-¦ ¦ ¦ ¦
¦ношении которых осу-¦ ¦ ¦ ¦
¦ществляется ценовое¦ ¦ ¦ ¦
¦регулирование ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Развитие малого и среднего предпринимательства ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 13. Выполнение¦ Ежегодно ¦ Комитет экономи-¦ Отчет ¦
¦комплекса мер по ре-¦ ¦ки облисполкома, об-¦ ¦
¦ализации Концепции¦ ¦ластные организации,¦ ¦
¦государственной под-¦ ¦райгорисполкомы ¦ ¦
¦держки и развития ма-¦ ¦ ¦ ¦
¦лого и среднего пред-¦ ¦ ¦ ¦
¦принимательства в Ре-¦ ¦ ¦ ¦
¦спублике Беларусь на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы и дос-¦ ¦ ¦ ¦
¦тижению прогнозных¦ ¦ ¦ ¦
¦параметров развития¦ ¦ ¦ ¦
¦малого и среднего¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Развитие науки и инновационной деятельности ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 14. Участие в¦ 2006 год ¦ Комитет экономи-¦ Предло- ¦
¦разработке Концепции¦ ¦ки облисполкома, об-¦жения ¦
¦национальной иннова-¦ ¦ластные организации,¦ ¦
¦ционной системы Ре-¦ ¦КУП "Минский област-¦ ¦
¦спублики Беларусь на¦ ¦ной инновационный¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦центр" ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 15. Обеспечение¦ 2006-2010 ¦ Комитет экономи-¦ Отчет ¦
¦увеличения не менее¦ годы ¦ки облисполкома, об-¦ ¦
¦чем в 2,5 раза финан-¦ ¦ластные организации,¦ ¦
¦сирования НИОК(Т)Р ¦ ¦КУП "Минский област-¦ ¦
¦ ¦ ¦ной инновационный¦ ¦
¦ ¦ ¦центр", финансовое¦ ¦
¦ ¦ ¦управление облиспол-¦ ¦
¦ ¦ ¦кома ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 16. Обеспечение¦ 2006 год, ¦ Комитеты облис-¦ Отчет ¦
¦внедрения и сертифи-¦ 2010 год ¦полкома, райгорис-¦ ¦
¦кации систем менед-¦ ¦полкомы, областные¦ ¦
¦жмента качества по¦ ¦организации ¦ ¦
¦ИСО 9001, управления¦ ¦ ¦ ¦
¦качеством пищевых¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктов, окружающей¦ ¦ ¦ ¦
¦средой ИСО 14001 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 17. Введение обя-¦ ¦ ГУ "Управление¦ " ¦
¦зательной сертифика-¦ ¦бытового обслужива-¦ ¦
¦ции услуг: ¦ ¦ния населения Минс-¦ ¦
¦ ¦ ¦кой области", МОУП¦ ¦
¦ ¦ ¦"Управление жилищно-¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального хо-¦ ¦
¦ ¦ ¦зяйства", ГУ "Мин-¦ ¦
¦ ¦ ¦облмясомолторг", ¦ ¦
¦ ¦ ¦облпотребсоюз, РУП¦ ¦
¦ ¦ ¦"Миноблавтотранс", ¦ ¦
¦ ¦ ¦Минский филиал РУП¦ ¦
¦ ¦ ¦"Белтелеком", обла-¦ ¦
¦ ¦ ¦стное управление Ре-¦ ¦
¦ ¦ ¦спубликанского цен-¦ ¦
¦ ¦ ¦тра по оздоровлению¦ ¦
¦ ¦ ¦и санаторно-курорт-¦ ¦
¦ ¦ ¦ному лечению населе-¦ ¦
¦ ¦ ¦ния, райгорисполкомы¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+ ¦
¦ по ремонту элек-¦ 2007 год ¦ ¦ ¦
¦тробытовых машин и¦ ¦ ¦ ¦
¦приборов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по ремонту и тех-¦ 2007 год ¦ ¦ ¦
¦ническому обслужива-¦ ¦ ¦ ¦
¦нию бытовой теле- и¦ ¦ ¦ ¦
¦радиоэлектронной ап-¦ ¦ ¦ ¦
¦паратуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по ремонту моби-¦ 2007 год ¦ ¦ ¦
¦льных телефонов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ гостиниц ¦ 2007 год ¦ ¦ ¦
¦ общественного пи-¦ 2008 год ¦ ¦ ¦
¦тания, включая школь-¦ ¦ ¦ ¦
¦ное питание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ санаторно-оздоро-¦ 2008 год ¦ ¦ ¦
¦вительных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по перевозке гру-¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦
¦зов и пассажиров же-¦ годы ¦ ¦ ¦
¦лезнодорожным и авто-¦ ¦ ¦ ¦
¦мобильным транспортом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Активизация инвестиционной деятельности ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 18. Реализация¦ 2006-2010 ¦ Управление по¦ Отчет ¦
¦инвестиционных проек-¦ годы ¦физической культуре,¦ ¦
¦тов за счет иностран-¦ ¦спорту и туризму об-¦ ¦
¦ных кредитных линий ¦ ¦лисполкома, Заславс-¦ ¦
¦ ¦ ¦кий городской испол-¦ ¦
¦ ¦ ¦нительный комитет,¦ ¦
¦ ¦ ¦Смолевичский район-¦ ¦
¦ ¦ ¦ный исполнительный¦ ¦
¦ ¦ ¦комитет, ГУ "Минобл-¦ ¦
¦ ¦ ¦мясомолторг", коми-¦ ¦
¦ ¦ ¦тет экономики облис-¦ ¦
¦ ¦ ¦полкома ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 19. Подготовка¦III квартал¦ Комитет экономи-¦ Региона-¦
¦региональных инвести-¦ 2006 года ¦ки облисполкома,¦льные инвес-¦
¦ционных программ на¦ ¦райгорисполкомы ¦тиционные ¦
¦2006-2010 годы, вклю-¦ ¦ ¦программы ¦
¦чая разделы по реали-¦ ¦ ¦ ¦
¦зации инвестиционных¦ ¦ ¦ ¦
¦проектов по новым и¦ ¦ ¦ ¦
¦высоким технологиям,¦ ¦ ¦ ¦
¦созданию новых орга-¦ ¦ ¦ ¦
¦низаций и новых про-¦ ¦ ¦ ¦
¦изводств в действу-¦ ¦ ¦ ¦
¦ющих организациях, в¦ ¦ ¦ ¦
¦том числе в малых го-¦ ¦ ¦ ¦
¦родах и населенных¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктах ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 20. Организация¦ 2006 год ¦ Комитет экономи-¦ Отчет ¦
¦автоматизированной ¦ ¦ки облисполкома, ГУ¦ ¦
¦системы сбора инфор-¦ ¦"Миноблмясомолторг" ¦ ¦
¦мации по реализации¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных проек-¦ ¦ ¦ ¦
¦тов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Активизация привлечения иностранных инвестиций ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 21. Подготовка¦ 2006-2010 ¦ Областные орга-¦ Предло- ¦
¦предложений о созда-¦ годы ¦низации, райгорис-¦жения ¦
¦нии новых импортоза-¦ ¦полкомы, комитет¦ ¦
¦мещающих производств ¦ ¦экономики облиспол-¦ ¦
¦ ¦ ¦кома ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 22. Реализация¦ 2007-2010 ¦ Комитет по се-¦ Отчет ¦
¦пилотных проектов¦ годы ¦льскому хозяйству и¦ ¦
¦привлечения иностран-¦ ¦продовольствию обли-¦ ¦
¦ных инвестиций в¦ ¦сполкома, ГУ "Мин-¦ ¦
¦агропромышленном ком-¦ ¦облплодоовощторг", ¦ ¦
¦плексе ¦ ¦райисполкомы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Промышленный комплекс ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 23. Обеспечение¦ Ежегодно ¦ Областные орга-¦ " ¦
¦уровня запасов гото-¦ ¦низации, райгорис-¦ ¦
¦вой продукции на¦ ¦полкомы, комитет¦ ¦
¦складах промышленных¦ ¦экономики облиспол-¦ ¦
¦организаций к средне-¦ ¦кома ¦ ¦
¦месячному объему про-¦ ¦ ¦ ¦
¦изводства не выше 60¦ ¦ ¦ ¦
¦процентов по промыш-¦ ¦ ¦ ¦
¦ленности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 24. Реализация¦ Ежегодно ¦ РУП "Минскэнер-¦ " ¦
¦мероприятий, преду-¦ ¦го", областные орга-¦ ¦
¦смотренных Государс-¦ ¦низации, райгорис-¦ ¦
¦твенной комплексной¦ ¦полкомы ¦ ¦
¦программой модерниза-¦ ¦ ¦ ¦
¦ции основных произ-¦ ¦ ¦ ¦
¦водственных фондов¦ ¦ ¦ ¦
¦Белорусской энергети-¦ ¦ ¦ ¦
¦ческой системы, энер-¦ ¦ ¦ ¦
¦госбережения и увели-¦ ¦ ¦ ¦
¦чения доли использо-¦ ¦ ¦ ¦
¦вания в республике¦ ¦ ¦ ¦
¦собственных топливно-¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетических ресур-¦ ¦ ¦ ¦
¦сов в 2006-2010 го-¦ ¦ ¦ ¦
¦дах, утвержденной¦ ¦ ¦ ¦
¦Указом Президента Ре-¦ ¦ ¦ ¦
¦спублики Беларусь от ¦ ¦ ¦ ¦
¦25 августа 2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 399 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 25. Реализация¦ Ежегодно ¦ Областные орга-¦ " ¦
¦мероприятий Республи-¦ ¦низации, райгорис-¦ ¦
¦канской программы¦ ¦полкомы ¦ ¦
¦энергосбережения на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Агропромышленный комплекс ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 26. Реализация¦ Ежегодно ¦ Комитет по се-¦ " ¦
¦мероприятий по выпол-¦ ¦льскому хозяйству и¦ ¦
¦нению Программы воз-¦ ¦продовольствию обли-¦ ¦
¦рождения и развития¦ ¦сполкома, райиспол-¦ ¦
¦села Минской области¦ ¦комы, исполнители¦ ¦
¦на 2005-2010 годы ¦ ¦программы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 27. Обеспечение¦ 2006-2010 ¦ Комитет по се-¦ " ¦
¦устойчивого развития¦ годы ¦льскому хозяйству и¦ ¦
¦сельских населенных¦ ¦продовольствию обли-¦ ¦
¦пунктов с формирова-¦ ¦сполкома, комитет по¦ ¦
¦нием в них близких к¦ ¦строительству и ар-¦ ¦
¦городским условий для¦ ¦хитектуре облиспол-¦ ¦
¦проживания населения,¦ ¦кома, областные ор-¦ ¦
¦расширением сферы и¦ ¦ганизации ¦ ¦
¦доступности предос-¦ ¦ ¦ ¦
¦тавляемых населению¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг, направленных¦ ¦ ¦ ¦
¦на достижение устано-¦ ¦ ¦ ¦
¦вленных социальных¦ ¦ ¦ ¦
¦стандартов. Создание¦ ¦ ¦ ¦
¦агрогородков ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 28. Обеспечение¦ 2006-2010 ¦ Комитет по се-¦ " ¦
¦модернизации и техни-¦ годы ¦льскому хозяйству и¦ ¦
¦ческого переоснащения¦ ¦продовольствию обли-¦ ¦
¦сельскохозяйственного¦ ¦сполкома, ГУ "Мин-¦ ¦
¦производства и орга-¦ ¦облмясомолторг", ГУ¦ ¦
¦низаций перерабатыва-¦ ¦"Миноблплодоовощ- ¦ ¦
¦ющих отраслей агроп-¦ ¦торг", райгориспол-¦ ¦
¦ромышленного комплек-¦ ¦комы ¦ ¦
¦са ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 29. Обеспечение¦ 2006 год ¦ Комитет по се-¦ " ¦
¦развития и поддержки¦ ¦льскому хозяйству и¦ ¦
¦личных подсобных хо-¦ ¦продовольствию обли-¦ ¦
¦зяйств граждан на¦ ¦сполкома, облпотреб-¦ ¦
¦2006-2010 годы в це-¦ ¦союз, ГУ "Миноблмя-¦ ¦
¦лях повышения занято-¦ ¦сомолторг", ГУ "Мин-¦ ¦
¦сти и доходов граж-¦ ¦облплодоовощторг", ¦ ¦
¦дан, осуществляющих¦ ¦финансовое управле-¦ ¦
¦производство сельско-¦ ¦ние облисполкома,¦ ¦
¦хозяйственной продук-¦ ¦райгорисполкомы ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 30. Обеспечение¦ " ¦ Комитет по се-¦ " ¦
¦потребностей рынка¦ ¦льскому хозяйству и¦ ¦
¦республики высокока-¦ ¦продовольствию обли-¦ ¦
¦чественными, конку-¦ ¦сполкома, ГУ "Мин-¦ ¦
¦рентоспособными, эко-¦ ¦облмясомолторг", ГУ¦ ¦
¦логически чистыми¦ ¦"Миноблплодоовощхоз-¦ ¦
¦продуктами детского¦ ¦", райгорисполкомы ¦ ¦
¦питания отечественно-¦ ¦ ¦ ¦
¦го производства путем¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации подпро-¦ ¦ ¦ ¦
¦граммы "Детское пита-¦ ¦ ¦ ¦
¦ние" президентской¦ ¦ ¦ ¦
¦программы "Дети Бела-¦ ¦ ¦ ¦
¦руси" на 2006-2010¦ ¦ ¦ ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 31. Участие в¦ 2006-2010 ¦ Комитет по се-¦ Предло- ¦
¦разработке проектов¦ годы ¦льскому хозяйству и¦жения ¦
¦законов Республики¦ ¦продовольствию обли-¦ ¦
¦Беларусь: ¦ ¦сполкома, финансовое¦ ¦
¦ о внесении измене-¦ ¦управление облиспол-¦ ¦
¦ний и дополнений в¦ ¦кома, управление юс-¦ ¦
¦Закон Республики Бе-¦ ¦тиции облисполкома,¦ ¦
¦ларусь от 5 мая¦ ¦Минский областной¦ ¦
¦1988 года "Об админи-¦ ¦территориальный фонд¦ ¦
¦стративно-территори- ¦ ¦государственного ¦ ¦
¦альном делении и по-¦ ¦имущества ¦ ¦
¦рядке решения вопро-¦ ¦ ¦ ¦
¦сов административно-¦ ¦ ¦ ¦
¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦
¦устройства Республики¦ ¦ ¦ ¦
¦Беларусь" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ о государственном¦ ¦ ¦ ¦
¦регулировании агроп-¦ ¦ ¦ ¦
¦ромышленного произ-¦ ¦ ¦ ¦
¦водства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ о мелиорации зе-¦ ¦ ¦ ¦
¦мель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ о защите растений ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Развитие сферы услуг ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 32. Реализация¦ Ежегодно ¦ Комитет экономи-¦ Отчет ¦
¦мероприятий, преду-¦ ¦ки облисполкома, об-¦ ¦
¦смотренных Комплекс-¦ ¦ластные организации,¦ ¦
¦ной программой разви-¦ ¦райгорисполкомы ¦ ¦
¦тия сферы услуг в Ре-¦ ¦ ¦ ¦
¦спублике Беларусь на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 33. Организация¦ 2006 год ¦ Комитет по стро-¦ Планы ¦
¦разработки пятилетних¦ ¦ительству и архитек-¦проектирова-¦
¦и двухлетних планов¦ ¦туре облисполкома,¦ния, стро-¦
¦проектирования, стро-¦ ¦райгорисполкомы ¦ительства и¦
¦ительства и финанси-¦ ¦ ¦финансирова-¦
¦рования жилья, сфор-¦ ¦ ¦ния жилья ¦
¦мированных с учетом¦ ¦ ¦ ¦
¦демографического со-¦ ¦ ¦ ¦
¦става семей, нужда-¦ ¦ ¦ ¦
¦ющихся в улучшении¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищных условий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 34. Обеспечение¦ 2006-2010 ¦ Комитет по стро-¦ Отчет ¦
¦достижения к 2010 го-¦ годы ¦ительству и архитек-¦ ¦
¦ду отношения стоимос-¦ ¦туре облисполкома,¦ ¦
¦ти квадратного метра¦ ¦райгорисполкомы ¦ ¦
¦жилья к среднемесяч-¦ ¦ ¦ ¦
¦ной заработной плате¦ ¦ ¦ ¦
¦0,9-1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 35. Обеспечение¦ Ежегодно ¦ МОУП "Управление¦ " ¦
¦выполнения меропри-¦ ¦жилищно-коммунально-¦ ¦
¦ятий Государственной¦ ¦го хозяйства", коми-¦ ¦
¦программы по водос-¦ ¦тет по строительству¦ ¦
¦набжению и водоотве-¦ ¦и архитектуре облис-¦ ¦
¦дению "Чистая вода"¦ ¦полкома, управление¦ ¦
¦на 2006-2010 годы ¦ ¦охраны здоровья об-¦ ¦
¦ ¦ ¦лисполкома, райгори-¦ ¦
¦ ¦ ¦сполкомы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 36. Доведение за-¦ " ¦ МОУП "Управление¦ Решение ¦
¦даний по капитальному¦ ¦жилищно-коммунально-¦облисполкома¦
¦ремонту и тепловой¦ ¦го хозяйства", рай-¦ ¦
¦модернизации жилищно-¦ ¦горисполкомы ¦ ¦
¦го фонда и обеспече-¦ ¦ ¦ ¦
¦ние их выполнения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 37. Обеспечение¦ " ¦ МОУП "Управление¦ " ¦
¦поэтапного сокращения¦ ¦жилищно-коммунально-¦ ¦
¦бюджетного и пере-¦ ¦го хозяйства",¦ ¦
¦крестного субсидиро-¦ ¦управление ценовой¦ ¦
¦вания жилищно-комму-¦ ¦политики облисполко-¦ ¦
¦нального хозяйства с¦ ¦ма, райгорисполкомы ¦ ¦
¦доведением к концу¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 года уровня воз-¦ ¦ ¦ ¦
¦мещения населением¦ ¦ ¦ ¦
¦затрат на производс-¦ ¦ ¦ ¦
¦тво жилищно-коммуна-¦ ¦ ¦ ¦
¦льных услуг до 75-80¦ ¦ ¦ ¦
¦процентов, а по орга-¦ ¦ ¦ ¦
¦низациям жилищно-ком-¦ ¦ ¦ ¦
¦мунального хозяйс-¦ ¦ ¦ ¦
¦тва - до 62 процентов¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Торговля и общественное питание ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 38. Реализация¦ Ежегодно ¦ ГУ "Миноблмясо-¦ Отчет ¦
¦мероприятий, преду-¦ ¦молторг", ГУ "Управ-¦ ¦
¦смотренных: ¦ ¦ление бытового обс-¦ ¦
¦ Программой разви-¦ ¦луживания населения¦ ¦
¦тия внутренней торго-¦ ¦Минской области",¦ ¦
¦вли Республики Бела-¦ ¦облпотребсоюз ¦ ¦
¦русь на 2006-2010 го-¦ ¦ ¦ ¦
¦ды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Программой разви-¦ ¦ ¦ ¦
¦тия бытового обслужи-¦ ¦ ¦ ¦
¦вания населения в Ре-¦ ¦ ¦ ¦
¦спублике Беларусь на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Программой совер-¦ ¦ ¦ ¦
¦шенствования деятель-¦ ¦ ¦ ¦
¦ности потребительской¦ ¦ ¦ ¦
¦кооперации на 2005-¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Программой разви-¦ ¦ ¦ ¦
¦тия Белорусского кон-¦ ¦ ¦ ¦
¦церна по материальным¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсам на 2006-2010¦ ¦ ¦ ¦
¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 39. Развитие и¦ " ¦ ГУ "Миноблмясо-¦ " ¦
¦использование инфор-¦ ¦молторг", облпотреб-¦ ¦
¦мационных технологий¦ ¦союз, ГУ "Управление¦ ¦
¦в сфере потребительс-¦ ¦бытового обслужива-¦ ¦
¦кого рынка и услуг,¦ ¦ния населения Минс-¦ ¦
¦электронной торговли,¦ ¦кой области", райго-¦ ¦
¦а также создание но-¦ ¦рисполкомы ¦ ¦
¦вых и усовершенство-¦ ¦ ¦ ¦
¦вание имеющихся авто-¦ ¦ ¦ ¦
¦матизированных инфор-¦ ¦ ¦ ¦
¦мационных систем в¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере потребительско-¦ ¦ ¦ ¦
¦го рынка и бытовых¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 40. Создание ста-¦ " ¦ ГУ "Миноблмясо-¦ Предло- ¦
¦билизационных фондов¦ ¦молторг", комитет по¦жения ¦
¦продовольственных то-¦ ¦сельскому хозяйству¦ ¦
¦варов для торговли в¦ ¦и продовольствию об-¦ ¦
¦межсезонный период ¦ ¦лисполкома, финансо-¦ ¦
¦ ¦ ¦вое управление обли-¦ ¦
¦ ¦ ¦сполкома, райгорис-¦ ¦
¦ ¦ ¦полкомы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 41. Расширение¦ " ¦ ГУ "Миноблмясо-¦ Отчет ¦
¦межрегиональных свя-¦ ¦молторг", облпотреб-¦ ¦
¦зей и обеспечение на-¦ ¦союз, райгорисполко-¦ ¦
¦селения области широ-¦ ¦мы ¦ ¦
¦ким ассортиментом¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции отечествен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ного производства за¦ ¦ ¦ ¦
¦счет проведения ярма-¦ ¦ ¦ ¦
¦рок-распродаж ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Совершенствование образования и развитие национальной культуры ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦42. Реализация мероп-¦ Ежегодно ¦ Отдел по делам¦ " ¦
¦риятий, предусмотрен-¦ ¦молодежи облисполко-¦ ¦
¦ных: ¦ ¦ма, управление обра-¦ ¦
¦ Республиканской ¦ ¦зования облисполкома¦ ¦
¦программой "Молодежь¦ ¦ ¦ ¦
¦Беларуси" на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦программой развития¦ ¦ ¦ ¦
¦профессионально-тех- ¦ ¦ ¦ ¦
¦нического образования¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦программой развития¦ ¦ ¦ ¦
¦среднего специального¦ ¦ ¦ ¦
¦образования на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 43. Реконструкция¦ 2006-2007 ¦ Управление охра-¦ " ¦
¦и переоснащение опе-¦ годы ¦ны здоровья облис-¦ ¦
¦рационных блоков и¦ ¦полкома, финансовое¦ ¦
¦отделений реанимации¦ ¦управление облиспол-¦ ¦
¦центральных районных¦ ¦кома, райгорисполко-¦ ¦
¦больниц, больниц ско-¦ ¦мы ¦ ¦
¦рой медицинской помо-¦ ¦ ¦ ¦
¦щи областных центров,¦ ¦ ¦ ¦
¦областных клинических¦ ¦ ¦ ¦
¦больниц ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 44. Реконструкция¦ 2006-2007 ¦ Управление охра-¦ " ¦
¦и переоснащение роди-¦ годы ¦ны здоровья облис-¦ ¦
¦льных домов ¦ ¦полкома, финансовое¦ ¦
¦ ¦ ¦управление облиспол-¦ ¦
¦ ¦ ¦кома, райгорисполко-¦ ¦
¦ ¦ ¦мы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 45. Участие в¦ 2006 год ¦ Торгово-произ- ¦ Предло- ¦
¦разработке Государс-¦ ¦водственное респуб-¦жения ¦
¦твенной программы ле-¦ ¦ликанское унитарное¦ ¦
¦карственного обеспе-¦ ¦предприятие "Минская¦ ¦
¦чения населения Ре-¦ ¦фармация" ¦ ¦
¦спублики Беларусь на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 46. Создание ту-¦ 2006-2007 ¦ Управление по¦ Решение ¦
¦ристских зон, разра-¦ годы ¦физической культуре,¦облисполкома¦
¦ботка и утверждение¦ ¦спорту и туризму об-¦ ¦
¦генеральных схем их¦ ¦лисполкома, райгори-¦ ¦
¦развития ¦ ¦сполкомы ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Внешнеэкономическая деятельность ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 47. Выполнение¦ Ежегодно ¦ Комитет эконо-¦ Отчет ¦
¦плана мероприятий по¦ ¦мики облисполкома,¦ ¦
¦реализации Националь-¦ ¦областные организа-¦ ¦
¦ной программы разви-¦ ¦ции, райгорисполкомы¦ ¦
¦тия экспорта на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦Социально-экономическое развитие регионов, малых и средних городов ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 48. Разработка и¦ Ежегодно ¦ Райисполкомы, ¦ Решения ¦
¦реализация программ¦ ¦областные организа-¦местных ис-¦
¦социально-экономичес-¦ ¦ции ¦полнительных¦
¦кого развития посел-¦ ¦ ¦и распоряди-¦
¦ков городского типа и¦ ¦ ¦тельных ор-¦
¦городов районного¦ ¦ ¦ганов ¦
¦подчинения на¦ ¦ ¦ ¦
¦2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ 49. Реализация¦ Ежегодно ¦ Учреждение ¦ Отчет ¦
¦мероприятий, преду-¦ ¦"Минское областное¦ ¦
¦смотренных Государс-¦ ¦управление МЧС",¦ ¦
¦твенной программой¦ ¦райгорисполкомы ¦ ¦
¦Республики Беларусь¦ ¦ ¦ ¦
¦по преодолению по-¦ ¦ ¦ ¦
¦следствий катастрофы¦ ¦ ¦ ¦
¦на Чернобыльской АЭС¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2006-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+--------------------+------------+
¦ Обеспечение демографической безопасности ¦
+---------------------T-----------T--------------------T------------+
¦ 50. Мониторинг¦ Ежегодно ¦ Комитет по труду¦ " ¦
¦выполнения Националь-¦ ¦и социальной защите¦ ¦
¦ной программы демо-¦ ¦облисполкома, управ-¦ ¦
¦графической безопас-¦ ¦ление охраны здоро-¦ ¦
¦ности Республики Бе-¦ ¦вья облисполкома,¦ ¦
¦ларусь на 2006-2010¦ ¦управление внутрен-¦ ¦
¦годы ¦ ¦них дел облисполко-¦ ¦
¦ ¦ ¦ма, областные орга-¦ ¦
¦ ¦ ¦низации, райгорис-¦ ¦
¦ ¦ ¦полкомы ¦ ¦
L---------------------+-----------+--------------------+-------------
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
29.09.2006 № 226
ПРОГРАММА
социально-экономического развития Минской области на 2006-2010 годы
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа социально-экономического развития Минской области
на 2006-2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с
Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222). В Программе определены цели и
задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического
развития области на 2006-2010 годы. Программа ориентирована на
устойчивый рост производства и повышение уровня благосостояния
жителей области.
2. Главными результатами реализации Программы социально-
экономического развития Минской области на 2006-2010 годы должны
стать активизация инновационного развития экономики, создание
необходимых условий для обеспечения устойчивого и эффективного ее
развития, а также реализация социально-экономических приоритетов
области. Это позволит в прогнозируемый период повысить уровень и
качество жизни жителей области:
улучшить демографическую ситуацию (повысить уровень
рождаемости, снизить смертность детей и лиц трудоспособного
возраста, особенно мужчин, увеличить продолжительность жизни);
создать благоприятные условия для развития человеческого
потенциала на основе внедрения государственных минимальных
социальных стандартов, приоритетного развития систем образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма, повышения уровня их
финансового обеспечения, увеличения объемов ввода жилья, в том числе
в сельской местности и малых городах;
увеличить реальную заработная плату на 51-57,4 процента,
производство потребительских товаров - на 50-57 процентов, объем
оказываемых платных услуг населению - на 58,9-66,2 процента,
розничный товарооборот - на 57-65 процентов, позволит увеличить
объем инвестиций в основной капитал в 1,98-2,15 раза, продукции
промышленности - в 1,43-1,51, сельского хозяйства - 1,34-1,45,
экспорта товаров 1,54-1,61 и импорта товаров - в 1,51-1,58 раза
согласно приложению 1.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
3. Главная цель социально-экономического развития области на
2006-2010 годы - дальнейшее повышение уровня и качества жизни
населения на основе повышения конкурентоспособности экономики.
4. Основными задачами настоящей Программы являются:
рост денежных доходов населения, в том числе заработной платы
и других социальных выплат;
работа органов государственного управления в интересах
человека в целях удовлетворения его потребностей;
благоприятные условия для интеллектуального, творческого,
трудового, профессионального и физического совершенствования
человека;
опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования,
здравоохранения, культуры - основы совершенствования человеческого
капитала;
внедрение системы социальных стандартов во всех сферах жизни
общества;
осуществление мер по улучшению демографической ситуации в
области;
повышение эффективности агропромышленного комплекса,
дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села;
инновационная направленность развития экономики, более
действенный механизм стимулирования разработки и реализации
эффективных инвестиционных проектов и на этой основе повышение
уровня конкурентоспособности экономики, включая структурную
перестройку, технико-технологическое перевооружение и
реструктуризацию производств;
расширение взаимовыгодных экономических связей со странами
ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего с Россией, другими
странами СНГ.
ГЛАВА 3
ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
5. Важность и актуальность стоящих перед областью задач
определяют следующие приоритеты:
5.1. всестороннее гармоничное развитие человека, формирование
эффективной системы здравоохранения. В условиях жесткой конкурентной
борьбы за рынки сбыта и сырьевые ресурсы, построения нового
постиндустриального информационного общества важнейшим ресурсом
экономического развития становится человек, его творческий
потенциал, умения, навыки, способности к разработке новых идей и их
эффективной реализации. Поэтому приоритет отдается совершенствованию
систем материального и духовного развития человека, качественному
преобразованию систем образования, здравоохранения и других отраслей
сферы услуг, способствующих формированию всесторонне развитого
человека. Необходимо значительно повысить эффективность социальных
программ, создать условия для полной занятости трудоспособных
граждан;
5.2. инновационный путь развития экономики, энерго- и
ресурсосбережение. Необходимо повысить роль научных исследований и
разработок, превратить научно-инновационный потенциал в один из
важнейших ресурсов устойчивого экономического роста. Стимулирование
инноваций должно быть нацелено на рост предложения инновационной
продукции и услуг путем формирования рынков инновационного капитала
и информационно-консультационных услуг, совершенствования
нормативной и правовой базы оборота интеллектуальной собственности и
ее защиты, улучшения системы кадрового обеспечения экономики.
На основе инноваций необходимо создать благоприятные условия
для внедрения в производство передовых ресурсосберегающих
технологий.
Экономия средств на импорте сырья и транспортировке готовой
продукции будет содействовать обеспечению положительного сальдо
внешней торговли товарами, даст возможность получить дополнительные
конкурентные преимущества;
5.3. наращивание экспортного потенциала области. Для области
остается приоритетным направлением наращивание экспорта и
совершенствование его структуры за счет конкурентоспособной,
ресурсосберегающей и экологически чистой продукции. Это тот сектор
экономики, который обеспечивает приумножение валютных поступлений в
область и выступает движущей силой экономического роста для жизненно
важных отраслей и производств;
5.4. развитие агропромышленного комплекса и сопряженных
отраслей, социальной сферы села. Земля была и остается одним из
главных элементов нашего национального богатства. Поэтому
экономический рост невозможен без эффективного ее использования,
достижения продовольственной безопасности области. В предстоящем
пятилетии в соответствии с Государственной программой возрождения и
развития села на 2005-2010 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339),
необходимо осуществить широкомасштабные меры по реформированию
сельскохозяйственного производства, финансовому оздоровлению
предприятий и организаций, привлечению инвестиций, в том числе
частных, развитию социальной инфраструктуры села с тем, чтобы
максимально приблизить жизненные стандарты сельских жителей к
городским, повысить уровень привлекательности сельского образа
жизни;
5.5. развитие малых и средних городов. Индустриализация страны
привела к чрезмерному росту крупных и больших городов со всеми ее
негативными последствиями - скученность населения, сверхнормативный
уровень загрязнения окружающей природной среды, недостаточное
развитие периферийных проблемных регионов и малых городов, усиление
территориальных различий в уровне жизни населения. В связи с этим
необходимо повысить уровень комплексного развития производительных
сил регионов, обеспечить размещение в малых и средних городах новых
предприятий, филиалов и цехов действующих, расширение сферы услуг,
прежде всего за счет малого предпринимательства. Это будет
способствовать росту занятости, повышению уровня и качества жизни
населения независимо от мест его проживания;
5.6. жилищное строительство было и остается одним из важнейших
приоритетов социально-экономического развития области, являясь
основным звеном в системе стимулирования развития не только
строительного комплекса, но и сопряженных отраслей и производств,
материальной основой улучшения демографической ситуации и
всестороннего гармоничного развития человека. Для решения этой
проблемы необходимо обеспечить возведение жилых домов высоких
потребительских и эксплуатационных качеств с высокой степенью
благоустройства и низким уровнем энергопотребления. При этом особое
внимание следует уделить снижению стоимости строительства, созданию
благоприятных условий для расширения сферы источников его
финансирования, внедрению и развитию системы стройсбережений,
улучшению жилищных условий многодетных семей, малообеспеченных,
нетрудоспособных и других нуждающихся категорий граждан.
РАЗДЕЛ II
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ГЛАВА 4
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
6. Основная цель социальной политики в предстоящем пятилетии -
дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. Важнейшими
путями ее достижения должны стать усиление роли заработной платы как
главного фактора, стимулирующего экономическое развитие и повышение
эффективности экономики, обеспечение роста денежных доходов как
основы улучшения жизни населения, уменьшение количества
малообеспеченных граждан, недопущение чрезмерной дифференциации по
уровню доходов различных групп населения в регионах и по отраслям
экономики.
7. Повышение денежных доходов на душу населения за 2006-2010
годы в 3,7 раза согласно приложению 2 будет осуществляться путем
приоритетной поддержки экономически активных групп населения,
создания условий для усиления трудовой мотивации работников,
содействия развитию малого предпринимательства. Важным направлением
будет обеспечение существенного роста доходов сельского населения на
основе повышения размеров оплаты их труда.
8. Важнейшей функцией остается обеспечение государственных
минимальных социальных гарантий в области оплаты труда и
регулирование заработной платы работников бюджетной сферы.
Для этого необходимо обеспечить:
создание экономических предпосылок для роста заработной платы,
легализации всех трудовых доходов;
опережающий рост производительности труда по сравнению с
ростом заработной платы.
ГЛАВА 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
9. Формирование трудового потенциала области предопределяется
динамикой численности трудоспособных граждан. Рост их численности
обусловил увеличение трудовых ресурсов с 849,3 тыс. человек в 2001
году до 871,0 тыс. человек в 2006 году (по оценке). Прирост трудовых
ресурсов за эти годы составил более чем 21 тыс. человек.
Численность занятых в экономике уменьшилась с 2001 по 2004 год
более чем на 25 тыс. человек. Сокращение уровня занятости в
общественном производстве сопровождалось оптимизацией численности
кадрового персонала, ростом производительности труда, ликвидацией
морально устаревших и неэффективных рабочих мест, улучшением
использования рабочего времени. С 2005 года численность занятого
населения стала расти. В 2006 году она составила 624,6 тыс. человек
и достигнет к 2010 году 675 тыс. человек согласно приложению 3.
10. Положительные изменения наметились в динамике отраслевой
структуры занятости в сторону усиления ее социальной направленности.
В последние годы устойчивая тенденция увеличения численности
кадрового персонала наблюдалась в промышленности, сельском
хозяйстве, сохранялась численность занятых в строительстве.
Ряд позитивных процессов отмечается на рынке труда. Наметилась
тенденция увеличения спроса на рабочую силу. Улучшилась его
конъюнктура, хотя она по-прежнему остается трудоизбыточной. На 1
июля 2006 г. предложение превышало спрос в 1,5 раза, в то время как
в 2003 году - в 4,3 раза. Показатель напряженности на рынке труда
составил 1,5 безработного в расчете на одну вакансию против 4
человек в 2003 году.
11. В 2007 году формирование трудового потенциала будет
происходить под влиянием прироста трудоспособного населения и его
абсолютного сокращения в последующие годы в связи с вступлением в
трудоспособный возраст малочисленного поколения родившихся в 90-х
годах прошлого века.
Намечается тенденция роста уровня занятости населения. С
учетом активизации процессов реформирования производства и
инвестиционной деятельности по созданию новых рабочих мест
прогнозируется увеличение численности занятых в экономике области.
Предполагается, что в ближайшие пять лет численность
безработных, состоящих на учете в центрах занятости населения (на
конец года), сохранится в пределах 9,6-11,0 тыс. человек, уровень
регистрируемой безработицы удержится в пределах 1,5 % к численности
экономически активного населения согласно приложению 3.
12. Главными приоритетами в сфере занятости области
принимаются формирование благоприятных условий для повышения
эффективности занятости, преодоление дефицита рабочих мест
посредством расширения инвестиционной активности за счет всех
источников, снижение напряженности и поддержание стабильности в
сфере социально-трудовых отношений. Основные усилия будут направлены
на реализацию активных мер по обеспечению занятости населения,
достижению стабилизации, сохранению контроля над ситуацией на рынке
труда и благоприятного социального фона осуществляемых экономических
преобразований.
13. Исходя из поставленных приоритетов определены следующие
основные направления совершенствования трудовых отношений и
занятости населения:
создание новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий
ежегодных региональных программ занятости;
достижение сбалансированности спроса и предложения рабочих
мест на рынке труда по профессионально-квалификационным признакам и
регионам;
проведение взвешенной миграционной политики, направленной на
позитивное территориальное перемещение населения, защиту внутреннего
рынка труда;
стимулирование развития самозанятости населения, расширение
деловой и предпринимательской инициативы граждан;
содействие профессиональной ориентации молодежи в выборе
профессии и получении профессионального образования до начала ее
трудовой деятельности;
улучшение качества рабочей среды, включая условия труда и
технику безопасности, повышение уровня заработной платы и
эффективное использование рабочего времени;
усиление социальной защиты населения от безработицы, смягчение
и минимизация ее негативных социально-экономических последствий.
14. В ближайшие годы предусматривается реализация системы мер,
направленных на постепенную ликвидацию вынужденной неполной
занятости на производстве, обновление и улучшение структуры рабочих
мест, расширение социальной направленности отраслевой структуры
занятости, создание благоприятных условий для развития малого
бизнеса и индивидуального предпринимательства, повышение
конкурентоспособности рабочей силы и сбалансированности спроса и
предложения рабочих мест на рынке труда.
Для реализации этих направлений планируется осуществить
следующие меры:
оптимизация кадрового персонала на основе модернизации и
обновления рабочих мест, внедрения ресурсосберегающих технологий;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, в том числе восстановление
внутрипроизводственного обучения;
координация потребности в работниках с объемами и структурой
подготовки кадров в системе профессионального образования,
увеличение масштабов обучения рабочим профессиям, востребованным на
рынке труда;
развитие системы социального планирования, выработка
механизмов социально ответственной реструктуризации производства и
трудоустройства высвобождаемых работников;
разработка и реализация программ содействия занятости
населения в населенных пунктах с градообразующими предприятиями и
критической ситуацией на рынке труда;
внедрение страховых принципов социальной защиты работников от
безработицы;
обеспечение возможности для граждан, нуждающихся в
дополнительных гарантиях занятости, получения в полном объеме услуг,
предоставляемых органами государственной службы занятости для
повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
ГЛАВА 6
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
15. Государство обеспечивает социальную поддержку наиболее
уязвимых категорий граждан - тех, кто в силу своего социально-
экономического положения, возраста, состояния здоровья не может
участвовать в общественном производстве или находится в трудной
жизненной ситуации: пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных
граждан - посредством оказания государственной адресной социальной
помощи, предоставления им социальных услуг, материальной помощи, а
также предоставления льгот, предусмотренных законодательством.
Благодаря проводимой эффективной социально-экономической
политике доля малообеспеченных граждан в общей численности населения
уменьшилась с 34,7 % в 2000 году до 11,4 % в 2005 году.
Увеличилась (на 13,6 % в 2005 году по сравнению с 2000 годом)
численность пожилых граждан, проживающих отдельно от детей и
родственников, значительная часть из которых нуждается в социальной
помощи и поддержке. Именно поэтому социальная поддержка этой
категории граждан является одним из приоритетов государственной
социальной политики.
16. За последние пять лет выполнен ряд государственных
республиканских и региональных социальных программ, обеспечивающих
укрепление реальных социальных гарантий и повышение качества жизни
ветеранов, пожилых людей и инвалидов.
Продолжается активная работа по выполнению комплексной
программы по совершенствованию системы социальной работы с одинокими
гражданами пожилого возраста в Республике Беларусь до 2010 года на
основе соответствующих региональных программ.
17. В области реализуются мероприятия Республиканской
комплексной программы социальной поддержки пожилых людей, ветеранов
и лиц, пострадавших от последствий войн, на 2006-2010 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
19 декабря 2005 г. № 1488 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16991).
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий - повышение
жизненного уровня населения, развитие комплексной поддержки его
наиболее уязвимых слоев, усиление адресной социальной помощи,
развитие и совершенствование инфраструктуры учреждений социального
обслуживания населения.
18. Развивается новая социальная инфраструктура - система
социального обслуживания населения, которая стала одним из ведущих
звеньев социального блока.
Внедренный государственный социальный стандарт - один центр
социального обслуживания на административный район - обеспечивает
оказание максимальной разносторонней и качественной помощи
нуждающимся категориям граждан и семей, в том числе проживающим в
сельской местности, в самых отдаленных населенных пунктах, делает
социальную поддержку адресной, своевременной и эффективной.
В настоящее время в области функционирует 28 территориальных
центров социального обслуживания населения (далее - центры) в 26
административно-территориальных единицах, которые предоставляют
пожилым и нетрудоспособным гражданам, а также гражданам и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальные услуги, в том
числе на дому.
За период деятельности в центры за различными видами помощи
поступило 756 435 обращений, в том числе в 2006 году - 125 603. В
2005 году по сравнению с 2000 годом количество обращений в центры
увеличилось в 8,9 раза.
Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям и
инвалидам в нестационарных условиях является предоставление им
социально-бытовых услуг на дому. Эта форма обслуживания самая
востребованная. Социальным обслуживанием на дому охвачено более 22
тысяч нетрудоспособных граждан, из них более 18 тысяч сельских
жителей. Наметилась устойчивая тенденция повышения численности
граждан, обслуживаемых на дому, в том числе на платных условиях. В
течение 2003 года рост числа обслуживаемых составил 332 человека, в
течение 2004 года - 1614 человек, за 2005 год - 2832 человека, за 7
месяцев 2006 года - 975 человек.
Доходы от оказания платных услуг населению отделениями
социальной помощи на дому в 2005 году составили 1219,0 млн. рублей,
за 7 месяцев текущего года - 792,6 млн. рублей.
Система социального обслуживания в области будет развиваться
комплексно в соответствии с региональными программами по оптимизации
и развитию сети организаций социального обслуживания до 2010 года.
В 2006-2007 годах планируется открытие двух социальных
парикмахерских в Воложинском и Молодечненском районах, мастерской по
ремонту обуви в Воложинском районе, двух мини-прачечных в Мядельском
и Молодечненском районах. В 2008 году в Молодечненском районе начнет
работу социальная гостиница.
Начнут функционировать филиалы центров: в 2006 году - в
Молодечненском районе, в 2007 и 2010 годах - два в Слуцком районе, в
2008 году - два в Мядельском районе, в 2009 году - один в Червенском
районе.
Планируется открытие отделений дневного пребывания для детей-
инвалидов: по три отделения в 2006 и 2008 годах, по два отделения в
2007 и 2009 годах.
В регионах изучен вопрос о необходимости и возможности
открытия в структуре центров отделений круглосуточного пребывания
для одиноких и одиноко проживающих нетрудоспособных пожилых граждан
и инвалидов. Ведется работа по подбору зданий, соответствующих
предъявляемым требованиям, и их ремонту. Отделения круглосуточного
пребывания планируется открыть: в 2006 году в четырех районах, в
2007 году в шести районах, в 2008 году еще в шести районах.
Дальнейшее развитие социального стандарта, его перевод на
более высокий качественный уровень позволят улучшить социальное
обслуживание, приблизить его непосредственно к нуждающимся гражданам
и семьям, обеспечить население адресной и эффективной социальной
поддержкой.
19. В 2001-2006 годах осуществлялись мероприятия по социальной
реабилитации и адаптации инвалидов, позволившие улучшить показатели
обеспеченности нуждающихся граждан техническими средствами
социальной реабилитации, а также неработающих инвалидов и
пенсионеров санаторно-курортными путевками. На протяжении
2000-2006 годов санаторно-курортное лечение организовано 26 126
пенсионерам и инвалидам области. Ежегодно в здравницах проходят
санаторно-курортное лечение и оздоровление в среднем более 350
ветеранов войны.
20. В области проживает более 81 тысячи инвалидов. Рост числа
инвалидов обусловливает возрастание требований по созданию
безбарьерной среды и обеспечению инвалидам свободного доступа к
объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным,
производственным зданиям и сооружениям, беспрепятственного
пользования общественным транспортом, средствами связи и информации,
местами отдыха и досуга.
Одним из основных направлений социальной поддержки является
создание условий для наиболее полного восстановления здоровья
инвалидов, повышения уровня и качества жизни, максимально возможного
воссоздания их способностей к социальному функционированию на равных
основаниях с остальными гражданами путем организации комплексной
реабилитации инвалидов на всех ее этапах: медицинской,
профессиональной, трудовой и социальной.
21. В области функционирует 13 домов-интернатов (проживает
2906 человек), из них 5 домов-интернатов общего профиля, 6 домов-
интернатов психоневрологического профиля, 2 дома-интерната для детей-
инвалидов.
В стационарных учреждениях социального обслуживания созданы
необходимые условия для проживания граждан, организовано медико-
социальное и культурно-бытовое обслуживание, оказываются социальные
услуги, осуществляются меры, направленные на социально-трудовую
реабилитацию.
В целях развития стационарных учреждений социального
обслуживания, расширения их сети и укрепления материальной базы
осуществляется реконструкция и обустройство домов-интернатов,
перепрофилирование неиспользуемых зданий и сооружений, пригодных для
размещения и обслуживания пожилых людей и инвалидов. На эти цели до
2010 года планируется направить из областного бюджета 6770,0
млн. рублей.
22. Система государственной адресной социальной помощи
функционирует в области с 2001 года. За пять с половиной лет
государственную адресную социальную помощь получили около 69 тысяч
человек на сумму 3,1 млрд. рублей.
Предоставление права на получение адресной помощи всем семьям,
воспитывающим несовершеннолетних детей, позволило увеличить на
21,5 % численность получателей помощи в 2005 году по сравнению с
2004 годом. Расширение круга получателей государственной адресной
социальной помощи стало началом перехода от категорийно-адресного
принципа ее назначения к адресному.
Вопросы создания благоприятных социально-экономических условий
функционирования семьи были и остаются приоритетными направлениями
государственной социальной политики. За период 2001-2005 годов в
области планомерно реализовывались меры, направленные на усиление
социальной поддержки семей с детьми, в том числе через осуществление
денежных выплат семьям на детей в связи с их рождением, содержанием
и воспитанием.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 октября
1992 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 27,
ст. 473) в связи с изменением бюджета прожиточного минимума
пересматриваются размеры пособий на детей. В результате такого
пересмотра за 5 лет пособия увеличились более чем в 9 раз, в 2005
году - на 17 %.
В 2005 году в области по линии органов социальной защиты
назначено и выплачено 12 552 государственных пособия семьям,
воспитывающим детей, на сумму 8120,6 млн. рублей, за 1-е полугодие
2006 года - 9053 государственных пособия на сумму 4559,4
млн. рублей. Постоянно осуществляется контроль за правильностью
назначения и выплаты детских пособий.
Минским областным исполнительным комитетом (далее -
облисполком) ежегодно производятся дополнительные к предусмотренным
законодательством выплаты многодетным семьям, воспитывающим 5 и
более детей, к школе и единовременные материальные выплаты женщинам,
награжденным орденом Матери.
23. Исключительно важным этапом в формировании государственной
социальной политики в области защиты детства явилась реализация
президентской программы «Дети Беларуси» на 2001-2005 годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2001 г.
№ 281 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 51, 1/2686). За период действия программы на реализацию
ее мероприятий из средств местного бюджета и внебюджетных средств в
области израсходовано 34,7 млрд. рублей. Разработаны областные
мероприятия по реализации президентской программы «Дети Беларуси» на
2006-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь
от 15 мая 2006 г. № 318 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 1/7590). В рамках этой программы
особое внимание будет уделяться развитию системы социального
обслуживания семьи и детей.
Специалисты территориальных центров социального обслуживания
населения занимаются выявлением потребностей конкретных семей и
детей в различных видах и формах социальной помощи, осуществляют
патронаж социально неблагополучных семей и детей, оказывают
психологическую, педагогическую и юридическую помощь семьям и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляют
консультирование по вопросам самообеспечения семей, реализации
предусмотренных законодательством льгот, компенсаций и других
выплат.
С целью анализа существующих проблем и выработки эффективных
мер по их устранению создан и обновляется банк данных из социально
уязвимых категорий граждан.
Ключевой проблемой в области семейной политики является
создание условий повышения престижа семьи и значимости семейных
ценностей в обществе, обеспечение прав детей и молодежи на их
полноценное физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное
развитие.
ГЛАВА 7
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
24. Реализуемые в области меры, направленные на обеспечение
экономического роста, повышение оплаты труда работников
(плательщиков страховых взносов), позитивно влияют на состояние
пенсионной системы. Пенсии выплачиваются своевременно, их
индексация, основанная на росте средней заработной платы,
обеспечивает повышение пенсий, сопоставимое с ростом доходов
работников. Размеры минимальных пенсий постоянно индексируются.
25. Основными задачами в области пенсионного обеспечения на
период 2006-2010 годов является обеспечение достойного уровня жизни
получателей пенсий и пособий. Темпы роста пенсий будут сопоставимы с
темпами роста заработной платы в экономике. Ожидается, что средние
размеры пенсий за пять лет увеличатся вдвое, а в реальном
выражении - в полтора раза.
ГЛАВА 8
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
26. Современная демографическая ситуация в области
характеризуется процессом депопуляции. Имеет место отрицательный
естественный прирост населения. Сокращение численности населения
обусловлено превышением на 3,8 тысячи человек (в 1,8 раза) числа
умерших над родившимися.
На 1 мая 2006 г. численность населения области составляет
1471,3 тысячи человек и по сравнению с 1 января 2006 г. сократилась
на 2,8 тыс. человек (на 0,2 %). По состоянию на 1 января 2006 г.
численность населения Минской области составляла 1474,1
тыс. человек.
Естественная убыль населения отмечена как в городской
местности, так и в сельской местности.
27. Основной целью политики в области демографической
безопасности на период до 2010 года является формирование
предпосылок улучшения демовоспроизводственных процессов. Этому будет
способствовать реализация комплекса мер областной программы
демографической безопасности на 2006-2010 годы.
Особенностью демографической ситуации в области является
стабильное сокращение уровня младенческой смертности.
28. Повышению рождаемости в предстоящем периоде будут
содействовать как целенаправленные меры стимулирования рождаемости,
так и потенциал благоприятной возрастной структуры женщин активного
детородного возраста.
В целях стимулирования рождаемости планируется реализация
следующих мер:
совершенствование системы государственной поддержки семей, в
первую очередь молодых и многодетных, в решении жилищной проблемы;
стимулирование равномерного участия мужчин и женщин в
выполнении семейных обязанностей;
улучшение условий сочетания родителями профессиональной
деятельности и семейных обязанностей;
регулирование внутренних миграционных потоков в целях
преодоления деформаций в расселении населения, оптимизации
демографических структур отдельных территорий.
ГЛАВА 9
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
29. Целью молодежной политики является создание социально-
экономических, правовых, организационных условий и гарантий для
гражданского становления, воспитания и социальной самореализации
молодежи.
Молодежная политика будет обеспечиваться скоординированными
действиями всех органов государственного управления по поддержке
молодых граждан. Приоритетными направлениями являются образование,
трудоустройство и занятость молодежи, охрана здоровья и формирование
здорового образа жизни, обеспечение жильем, социальная поддержка
молодых семей.
Предусмотрена активная работа по содействию в реализации
творческого потенциала одаренной молодежи, поддержке деятельности
детских общественных объединений и инициатив, по развитию лидерских
и управленческих качеств молодых граждан.
30. Особое внимание будет уделено обеспечению занятости и
снижению уровня молодежной безработицы, повышению качества жизни
сельской молодежи, снижению оттока и закреплению молодых
специалистов в сельской местности.
В этих целях предусматривается:
содействие развитию занятости молодежи, поддержка
самозанятости и молодежного предпринимательства, развитие трудовой
мотивации молодых граждан, в том числе обеспечение временной
занятости студентов и учащихся в свободное от учебы время;
улучшение жилищных и социально-бытовых условий жизни молодых
людей, оказание поддержки молодым семьям в решении юридических,
социально-бытовых и психологических проблем;
формирование сети служб социальной поддержки молодых семей,
многопрофильных молодежных центров по месту жительства;
создание условий для повышения качества жизни и работы
молодежи на селе, снижение уровня миграционного оттока и повышение
оседлости молодых специалистов, направляемых на работу по
распределению в сельскую местность;
содействие гражданскому становлению, идеологическому и
патриотическому воспитанию молодежи, формирование нравственно-
правовой культуры и предупреждение правонарушений среди молодежи;
укрепление в сознании молодежи стандартов здорового образа
жизни, формирование у молодых людей экологической культуры и
ответственного отношения к окружающей среде;
развитие творческой инициативы и поддержка талантливой
молодежи, научно-технического творчества молодых людей;
обеспечение организационно-правовой, методической и финансовой
поддержки программ и инициатив молодежных и детских общественных
объединений, расширение их участия в реализации государственной
молодежной политики.
РАЗДЕЛ III
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГЛАВА 10
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
31. Ценовая политика будет направлена на формирование
механизма, стимулирующего структурную перестройку экономики,
создание условий для повышения качества и конкурентоспособности
продукции отечественных производителей, стабильного роста жизненного
уровня населения Минской области.
В 2006-2010 годах основными задачами в области ценовой и
антимонопольной политики являются:
закрепление позитивных тенденций по дальнейшей стабилизации
ценовой ситуации в области, недопущение опережающего роста цен по
сравнению с ростом доходов населения;
поэтапное сокращение бюджетных субсидий, упразднение ценовых
диспропорций на жилищно-коммунальные услуги (тепло- и водоснабжение,
канализацию и санитарную очистку), оказываемые организациями системы
Минского областного унитарного предприятия «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» юридическим лицам, на пассажирские
перевозки городским транспортом общего пользования и автомобильным
транспортом в пригородном сообщении;
совершенствование механизмов ценового регулирования, переход
на регулирование цен и тарифов преимущественно экономическими
методами, создание барьеров для неоправданного роста издержек и
установления завышенных цен, прежде всего в отраслях естественных
монополий и базовых отраслях экономики области;
предупреждение и пресечение нарушений ценового и
антимонопольного законодательства.
32. Сокращение перекрестного и бюджетного субсидирования в
жилищно-коммунальном хозяйстве, на пассажирском транспорте
предполагается осуществлять за счет проведения комплекса мер по
снижению себестоимости предоставления данных видов услуг, повышения
уровня возмещения населением затрат в увязке с решением вопросов
роста доходов и адресной поддержки малообеспеченных слоев населения.
33. Регулирование ценообразования на сельскохозяйственную
продукцию, в том числе на картофель и овощи, будет направлено на
сокращение диспаритетного обмена между сельским хозяйством и другими
отраслями экономики, улучшение финансового состояния
сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслей, недопущение
ценовых перекосов на различные группы продуктов.
34. Конкурентная политика и антимонопольное регулирование
будут направлены на создание условий для свободной добросовестной
конкуренции производителей на областном товарном рынке.
ГЛАВА 11
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
35. Целью проводимой политики поддержки и развития малого
предпринимательства является создание организационных и
экономических условий, способствующих динамичному и устойчивому
развитию данного сектора экономики, стимулированию развития
предпринимательства в малых городских поселениях и сельской
местности.
Достижению поставленных целей будет способствовать
установление благоприятных условий для развития малого бизнеса,
одними из которых являются льготы по налогообложению, сдаче в аренду
неиспользуемых и неэффективно используемых объектов коммунальной
собственности, а также разработанные с учетом мер государственной
политики в области поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства мероприятия, которые направлены на создание
организационных, правовых и экономических условий, способствующих
динамичному и устойчивому развитию данного сектора экономики,
повышению эффективности и активизации производственной,
инновационной, инвестиционной, экспортной деятельности, формированию
рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности,
стимулированию развития предпринимательства в малых городских
поселениях и сельской местности.
36. Реализация намеченных мероприятий и планов будет
направлена на устойчивое развитие отраслей народного хозяйства,
повышение эффективности и обеспечение роста доходов граждан,
сокращение безработицы и формирование конкурентной среды.
В результате осуществления мер, направленных на поддержку и
развитие предпринимательства, планируется согласно приложению 4 к
2010 году довести долю малого предпринимательства в общем объеме
выручки, полученной от реализации товаров, работ, услуг, до 24,9 %,
увеличить число малых предприятий на 15,3 %, обеспечив удельный вес
численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей
численности экономически активного населения до 16,9 %.
ГЛАВА 12
РАЗВИТИЕ НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
37. Инновационный путь развития - одна из приоритетных задач
социально-экономического развития области, которая определяет
стратегическую цель государственной научно-технической и
инновационной политики по созданию благоприятных правовых,
экономических и социальных условий для развития научной
деятельности, постоянного повышения технологического уровня
производства и конкурентоспособности продукции, уровня и качества
жизни населения.
Роль научно-технического потенциала Минской области в
реализации государственной стратегии инновационного развития
экономики состоит не только в генерировании новых идей и знаний, но
и в содействии их коммерциализации, активном участии в
технологической реконструкции экономики области на основе
использования новейших научно-технических достижений.
38. Область не имеет своих научно-исследовательских центров
областного подчинения, тем не менее располагает значительными
возможностями академического, вузовского и отраслевого секторов
науки, расположенных в г. Минске и Минской области. Из всего
научного потенциала Республики Беларусь, состоящего из более двухсот
научных организаций, в регионе располагается 167.
39. Основные направления научно-технической и инновационной
деятельности будут определяться потребностями развития наукоемких
отраслей экономики, наращиванием экспортных возможностей конкретных
отраслей и производств.
К 2010 году предусматривается увеличение не менее чем в 2,5
раза по сравнению с 2005 годом финансирования на исследования и
разработки. Будет обеспечена концентрация ресурсов на приоритетных
направлениях научно-инновационной деятельности.
40. Основные направления научно-инновационной деятельности:
40.1. в области прикладных исследований и разработок:
направление основных усилий на разработку стратегии
устойчивого социально-экономического развития области, духовного и
культурного совершенствования общества;
создание передовых технологий и новой конкурентоспособной
продукции;
повышение результативности исследований и разработок, основным
критерием которых должно быть увеличение доли инновационной
продукции в общем объеме производства;
40.2. в производственной сфере:
внедрение мировых стандартов качества продукции и защиты
окружающей среды;
обеспечение освоения новых импортозамещающих технологий на
основе собственной сырьевой базы;
инвестирование проектов по развитию новых и высоких
технологий;
техническое обновление производств преимущественно на основе
отечественных научно-технических разработок;
ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства
конкурентоспособной продукции;
развитие информационных и телекоммуникационных технологий;
увеличение объемов высокотехнологичных товаров в экспорте
региона;
40.3. в аграрно-промышленном комплексе:
освоение адаптивных ресурсоэнергосберегающих, экологически
безопасных технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции на основе воспроизводства почвенного
плодородия;
технологическое перевооружение на базе нового поколения
сельскохозяйственной техники, комплексно автоматизированных
технологий животноводства, кормопроизводства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
освоение объектов малой энергетики, использующих
нетрадиционные и возобновляемые виды энергии;
освоение биотехнологий, новых ветеринарных препаратов,
сбалансированных кормовых добавок, средств питания и защиты
растений;
районирование высокоурожайных сортов зерновых и зернобобовых
культур, картофеля, льна, сахарной свеклы, новых и трансгенных
сельскохозяйственных культур;
40.4. в области охраны и использования интеллектуальной
собственности:
правовое обеспечение процессов введения интеллектуальной
собственности в гражданский оборот: объекты интеллектуальной
собственности становятся не только предметом купли-продажи или
лицензионных сделок, но и сдаются в лизинг или в залог, вносятся в
качестве вклада в уставный фонд;
стимулирование использования объектов интеллектуальной
собственности посредством коммерциализации объектов авторских и
смежных прав;
40.5. в сфере управления научно-инновационной деятельностью:
ускоренная разработка и освоение новых видов
конкурентоспособной продукции и передовых технологий;
стимулирование перспективных разработок и совершенствование
механизма их отбора;
первоочередная поддержка инновационных проектов, направленных
на расширение экспорта, импортозамещение, ресурсосбережение,
совершенствование и обновление наиболее эффективных производств;
формирование спроса, в удовлетворении которого отечественная
наукоемкая продукция играла бы доминирующую роль;
проведение эффективной региональной политики в сфере научно-
технической и инновационной деятельности;
развитие инновационной инфраструктуры области во
взаимодействии с инновационной системой республики.
В целях активизации научно-инновационной деятельности,
ускорения внедрения научных разработок в экономике области создано
коммунальное производственное унитарное предприятие «Минский
областной инновационный центр».
Для обеспечения успешного развития научно-технической и
инновационной деятельности будет сформирована система
взаимосвязанных по инновационному циклу финансовых институтов:
средств республиканского бюджета, средств областного бюджета,
собственных средств организаций, кредитов банков.
Реализация мероприятий по развитию научно-инновационной
деятельности будет способствовать достижению важнейших параметров
социально-экономического развития региона, устойчивому развитию
хозяйственного комплекса, позволит повысить производительность
труда, снизить затраты материальных и энергетических ресурсов.
41. В рамках Государственной программы информатизации
Республики Беларусь на 2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года
«Электронная Беларусь», утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. № 1819 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 5/11734),
будут продолжены работы по разработке и созданию автоматизированной
информационно-аналитической системы области и ее развитие в
формируемом «электронном» правительстве.
42. Организации мясо-молочной промышленности проведут
разработку и освоение прогрессивных технологий на новые виды
продукции, вырабатываемой на иностранных технологических линиях,
оборудовании, что позволит организациям участвовать в зарубежных
тендерах.
ОАО «Березинский сыродельный завод», ОАО «Нарочанский
маслосырзавод», ОАО «Борисовский молочный комбинат», ОАО
«Солигорский гормолзавод», ОАО «Холопенический маслосырзавод»
внедрят систему менеджмента качества ИСО серии 9000.
МОУП «Борисовский консервный завод» будет разработана и
внедрена прогрессивная технология производства плодоовощных
фабрикатов с техническим переоснащением оборудования.
МОУП «Столбцовский плодоовощной завод» продолжит работу по
освоению малоотходной технологии производства плодово-ягодных соков,
проведет разработку и внедрение технологии на участке первичной
переработки яблок.
УП «Слуцкий уксусный завод» освоит технологию производства
яблочного уксуса на основе отечественного сырья.
43. Работы по исследованию питательной ценности, макро- и
микроэлементному составу пастбищных трав в хозяйствах области
позволят подготовить и разработать рекомендации по скармливанию
кормов, увеличить не менее чем 1,3-1,4 раза продуктивность дойного
стада и уменьшить затраты на ветеринарное обслуживание на 30-40 %.
Внедрение технологий применения баковых смесей минеральных
удобрений, средств защиты растений и регуляторов роста при
выращивании ячменя позволит получить прибавку урожая зерна на
5-14 %.
Базовыми сельскохозяйственными организациями области будут
освоены новые районированные сорта зерновых, зернобобовых, крупяных
культур и картофеля белорусской и зарубежной селекции - всего более
60 сортов.
44. ОАО «Минскоблагросервис» освоит выпуск параметрического
ряда рекуператоров тепла при охлаждении молока.
45. МОУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
проведены исследования радиационной безопасности питьевой воды
артезианских скважин сельских населенных пунктов области по
показателям суммарной альфа- и бета-активности. Разрабатываемые
рекомендации и защитные мероприятия обеспечат радиационную
безопасность подземных источников Минской области.
46. КУП «Минскоблдорстрой» будут разработаны и внедрены
ресурсосберегающие технологии получения асфальтобетонных покрытий с
улучшенными прочностными показателями.
47. Организации УП «Минскоблсельстрой» освоят современные
энергоресурсосберегающие технологии в строительстве.
48. ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз» выполнит работы по
строительству Солигорской малой ГЭС на Солигорском водохранилище.
ГЛАВА 13
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
49. Главными целями инвестиционной политики области на
2006-2010 годы является обеспечение устойчивых темпов экономического
роста за счет привлечения внутренних и иностранных инвестиций в
реальный сектор экономики области, необходимых для рациональных
преобразований в экономике и социальной сфере, а также выполнение
прогнозных показателей использования инвестиций в основной капитал.
Рост объемов инвестиций в основной капитал за 2006-2010 годы
планируется согласно приложению 5.
Особое внимание будет уделено вопросам бизнес-планирования,
повышению качества разработки и проведения экспертизы бизнес-планов
развития коммерческих организаций на год и инвестиционных проектов
таких организаций. Это позволит конкретизировать меры
государственной поддержки, необходимые для реализации инвестиционных
проектов коммерческих организаций, выявить их внутренние резервы,
повысить результативность использования собственных средств
организаций, привлекаемых кредитов и бюджетных ресурсов на цели
инвестирования.
50. Для активизации инвестиционной деятельности предстоит
решить следующие задачи:
обновление в процессе реконструкции и технического
перевооружения производственных фондов подведомственных организаций;
осуществление контроля за подведомственными организациями по
использованию ими собственных средств и кредитов банков, внедрением
на производстве инструментов действующей амортизационной политики,
эффективным использованием сформированных средств амортизационного
фонда на инвестиционные цели;
проведение постоянной работы по финансовому оздоровлению
убыточных подведомственных организаций и организаций, имеющих
неустойчивое финансовое положение;
продолжение работы по сокращению объектов сверхнормативного
незавершенного строительства;
повышение эффективности деятельности строительного комплекса,
в первую очередь за счет снижения затрат на жилищное строительство;
стимулирование модернизации производств с коротким временным
производственным и оборотным циклом и быстрой окупаемостью вложенных
средств;
реконструкция и техническое перевооружение сопряженных
отраслей аграрно-промышленного комплекса.
51. Основными направлениями инвестиционной деятельности в
области на 2006-2010 годы станут:
привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и
сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими
наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и
импортозамещающей направленности;
привлечение средств юридических и физических лиц в жилищное
строительство, вовлечение в этот процесс средств коммерческих
организаций;
оказание содействия иностранным инвесторам в создании новых
коммерческих организаций и производств;
повышение эффективности функционирования и дальнейшее развитие
сферы малого предпринимательства в основной капитал.
52. Структура инвестиций в основной капитал будет изменяться в
сторону увеличения внебюджетного финансирования. Рост инвестиций
будет обеспечен в основном за счет собственных средств юридических
лиц, которые остаются основным источником финансирования
инвестиционной деятельности.
53. В соответствии с Государственной программой возрождения и
развития села на 2005-2010 годы в области предстоит осуществить
комплекс мер по техническому переоснащению агропромышленного
комплекса на базе отечественного машиностроения и социальному
обустройству сельских населенных пунктов.
В сельском хозяйстве инвестиционные ресурсы будут направляться
на развитие агрогородков, создание высокоэффективных и экологически
чистых технологий производства продуктов питания, реконструкцию и
модернизацию организаций по переработке сельскохозяйственного сырья
с использованием новых технологий.
В строительном комплексе предусматривается привлекать
инвестиции в экспортоориентированные и импортозамещающие
производства, жилищное строительство, а также на разработку и
внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий.
В 2006 году на строительство объектов социальной сферы из
средств областного бюджета планируется направить около 51,6
млрд. рублей инвестиций, в 2010 году - до 88,7 млрд. рублей.
54. В 2007 году предусмотрено ввести в действие пищеблок
центральной районной больницы на 50 посадочных мест в городе Копыле,
средних общеобразовательных школ в деревнях Озерцо Минского района,
Зазерье Пуховичского района, Старлыги Мядельского района, конно-
спортивный комплекс в деревне Урожайная Минского района, крытый
манеж и конюшню в поселке Ратомка, спортивно-оздоровительный
комплекс в деревне Острошицкий Городок Минского района, детскую
школу искусств в городе Любани, завершить реконструкцию стадиона в
городе Смолевичи, Староборисовской санаторной школы-интерната и
районного Дома культуры в городе Несвиже и другие объекты.
55. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
13 июля 1999 г. № 379 «О сроках ввода в эксплуатацию важнейших
социально значимых объектов и объектов социально-культурного
назначения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 54, 1/489) будет продолжено строительство лечебного
корпуса Минской областной детской клинической больницы в поселке
Боровляны и инженерной защиты территории Залинейного района от
подтопления в городе Борисове.
56. Планируется завершить реконструкцию медблока ГУ «Ивенецкий
дом-интернат» для детей-инвалидов с особенностями физического
развития и продолжить реконструкцию медблока ГУ «Червенский дом-
интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического
развития».
57. В 2007 году предусматривается реконструкция мелиоративных
объектов.
58. Продолжится работа по реализации мероприятий
Государственной программы экологического оздоровления озера Нарочь
на 2005-2008 годы, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь от 14 февраля 2005 г. № 71 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 26, 1/6237). В 2007 году на
эти цели из областного бюджета предусматривается 3,5 млрд. рублей.
59. Программой «Дороги Беларуси» на 2006-2015 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
6 апреля 2006 г. № 468 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 59, 5/22161), предусматривается
комплекс мер по содержанию местных дорог в надлежащем технико-
эксплуатационном состоянии, ремонт аварийных участков дорог, а также
модернизация местных автомобильных дорог. На эти цели ежегодно
планируется направлять около 9 млрд. рублей инвестиций.
60. Одним из приоритетов социально-экономического развития
области остается жилищное строительство. В области планируется
построить и ввести в действие в 2006-2010 годах 4,5 млн. кв. метров
общей площади жилых домов.
Объем строительно-монтажных работ и капитального ремонта
зданий и сооружений всех форм собственности в 2010 году составит
1516,2 млрд. рублей согласно приложению 6.
Продолжится работа по сокращению объектов сверхнормативного
незавершенного строительства, а также проводится работа по
консервации, продаже, перепрофилированию, ликвидации и продолжению
строительства таких объектов. До конца пятилетки предусмотрено
завершить строительство 1051 объекта, ликвидировать 258,
перепрофилировать - 63 и продать 61 объект.
61. В 2006-2010 годах согласно приложению 7 будет продолжена
работа по реализации важнейших инвестиционных проектов. В ОАО
«Воложинский маслосырзавод» реализуется инвестиционный проект
«Реконструкция сыродельного цеха и цеха производства творога», в ОАО
«Клецкий маслодельный комбинат» - «Реконструкция технологических
процессов производства творожных изделий и цельномолочной
продукции», «Реконструкция цеха сухого обезжиренного молока (СОМ)» и
«Реконструкция системы холодоснабжения», в ОАО «Молодечненский
гормолзавод» - «Внедрение технологической линии по выработке
творога», в ОАО «Борисовский молочный комбинат» - «Техническое
перевооружение», в ОАО «Березинский сыродельный завод» -
«Реконструкция», в ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» - «Техническое
перевооружение», в ОАО «Копыльский маслосырзавод» - «Освоение
производства твердых созревающих сычужных сыров и сыров элитной
группы».
В 2007-2010 годах в ОАО «Клецкий маслодельный комбинат»
планируется реализовать инвестиционные проекты «Реконструкция и
расширение производства по выпуску сухого цельного молока»
(предварительная стоимость которого 10 млн. долларов США), в ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат» - «Модернизация оборудования цеха
сушки для переработки 500 тонн сыворотки в сутки» (1,5 млн. евро), в
ОАО «Копыльский маслосырзавод» - «Освоение мощностей по переработке
сыворотки» (2,5 млн. евро) и в ОАО «Любанский сыродельный завод» -
«Техническое перевооружение цеха производства твердых сыров» (1,5
млн. долларов США).
62. Инвестиционный проект «Реконструкция и расширение
производства по выпуску сухого обезжиренного и цельного молока» ОАО
«Клецкий маслодельный комбинат» предполагает перепрофилирование
существующих производственных мощностей по выпуску сухого
обезжиренного молока при освоении новых мощностей на выпуск сухой
сыворотки. Создающиеся новые мощности сушки позволят переработать
400 тонн молочного сырья в сутки, при этом 70 % сырья планируется
направлять на выпуск сухого цельного молока и 30 % - на сухое
обезжиренное молоко.
На имеющихся и планируемых к созданию мощностях представляется
возможным производить сухой молочной продукции в количестве 15 150
тонн в год, в том числе 1310 - сухого обезжиренного молока, 7840 -
сухого цельного молока, 6000 - сухой сыворотки. Создание новых
мощностей позволит получить годовую экономию в размере 8305,6
млн. рублей и обеспечить окупаемость капитальных вложений за 3,5
года. При этом будет достигнута экономия топливно-энергетических
ресурсов в размере 126 тыс. рублей на каждой тонне произведенной
сухой молочной продукции. Эффективность данного мероприятия будет
увеличена при широком использовании сухих молочных продуктов в
освоенном производстве и заменителя цельного молока по разработанным
ОАО «Клецкий маслодельный комбинат» технологиям.
63. Инвестиционный проект «Освоение мощностей по переработке
сыворотки» ОАО «Копыльский маслосырзавод» предусматривает сушку
сыворотки, образующуюся при переработке молока на твердые
созревающие сычужные сыры. Производство сухой сыворотки в количестве
более 9,3 тонны в сутки позволит ОАО «Копыльский маслосырзавод»
завершить полный цикл переработки молока и получить дополнительную
прибыль от реализации сухой сыворотки до 150 млн. рублей в месяц.
64. Инвестиционный проект «Модернизация оборудования цеха
сушки для переработки 500 тонн сыворотки в сутки» ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат» предполагает приобретение нового оборудования,
которое позволит усовершенствовать существующую технологию сушки и
увеличит объемы переработки сыворотки до 500 тонн в сутки. Под такой
объем переработки сыворотки иностранные производители
технологических линий сушки осуществляют привязку к объекту
внедрения с комплектацией и поставкой оборудования.
65. Инвестиционный проект «Техническое перевооружение» ОАО
«Молочник» (город Дзержинск) предполагает внедрение линии
производства творога и линии производства мягкого сыра. Внедрение
нового оборудования позволит производить более качественную
продукцию за счет закрытого процесса, сократить затраты на
производство, ускорить процесс выработки и увеличить объемы
производимой продукции.
66. Инвестиционный проект «Техническое перевооружение» ОАО
«Любанский сыродельный завод» предполагает техническое
перевооружение цеха производства твердых сыров за счет приобретения
линии по изготовлению сыра. Техническое переоснащение позволит
увеличить объем производства сыра до 10-12 т/смену, снизить расход
электроэнергии и пара на 15 %, увеличить производительность труда на
115 %, снизить себестоимость продукции на 15,1 %, повысить ее
конкурентоспособность.
Реконструкция и увеличение мощностей позволят переработать
молоко с более высоким уровнем рентабельности, значительно расширить
ассортимент и варьировать им исходя из конъюнктуры рынка. В этой
связи следующим этапом технического перевооружения
молокоперерабатывающих организаций области будет увеличение и
создание новых производственных мощностей по сушке цельного молока,
концентрации и сушке сыворотки, что одновременно обеспечит более
высокий выход продукции с тонны перерабатываемого сырья.
Использование капитальных вложений на производство сухих молочных
продуктов: цельного молока, обезжиренного молока, сыворотки,
заменителя цельного молока является экономически эффективным
мероприятием, которое одновременно направлено на охрану окружающей
среды.
67. Реализация важнейших инвестиционных проектов позволит
увеличить объемы производства молочной продукции и ее поставок на
внешний рынок, расширить ассортимент производимой продукции,
улучшить ее потребительские качества и повысить уровень
конкурентоспособности в части прямых затрат на производство, снизить
себестоимость продукции за счет увеличения объемов ее производства и
уменьшения стоимости единицы продукции, увеличить объем валютной
выручки в подведомственных организациях.
Реконструкция и техническое перевооружение организаций,
реализующих важнейшие инвестиционные проекты, дадут возможность
укрепить материально-техническую базу молокоперерабатывающих
организаций области, освоить производство новых видов продукции,
сократить импорт аналогичной продукции, обеспечить устойчивые темпы
наращивания производства, более полно удовлетворить потребности
населения республики в высококачественной, конкурентоспособной и
недорогой отечественной продукции.
68. Приоритетом инвестиционной политики области в
прогнозируемом периоде станет дальнейшее привлечение инвестиционных
ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации
инвестиционных проектов за счет внедрения инновационных технологий и
результатов научно-технических разработок, что позволит повысить
уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширить
экспортную базу и производство импортозамещающей продукции.
ГЛАВА 14
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
69. Важнейшей целью государственной политики в жилищной сфере
является создание условий для обеспечения граждан жильем, улучшение
условий проживания и обеспечение доступности жилья.
Развитие жилищной сферы предусматривает создание комфортного,
долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного
фонда, способного удовлетворять потребности настоящего и будущих
поколений граждан.
Достижение этих целей обеспечивается развитием жилищного
строительства - возведением жилых домов высоких потребительских и
эксплуатационных качеств с высокой степенью благоустройства.
Возросшие требования к комфортности жилья определяют необходимость
повышения качества и улучшения планировки квартир. В то же время
предусматривается установление заданий по строительству жилых
помещений для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных
жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания.
70. Особое внимание будет уделяться решению жилищных проблем
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, особенно молодых
и многодетных семей, малообеспеченных, нетрудоспособных и некоторых
других категорий граждан. Будут создаваться благоприятные условия
для внебюджетного финансирования жилищного строительства, прежде
всего внедрение и развитие системы строительных сбережений и
ипотечного кредитования.
71. В предстоящем периоде предусматривается ежегодное
наращивание объемов строительства жилья с доведением его уровня по
области до 1100 тыс. кв. метров в 2010 году. Обеспеченность
населения общей площадью жилых домов в 2010 году достигнет 26,3
кв. метра на человека. При этом до 65 процентов общего ввода жилья
будет возводиться в сельской местности и малых городских поселениях.
ГЛАВА 15
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
72. Промышленность занимает ведущее место среди отраслей
народного хозяйства области. В 2006-2010 годах отрасль будет
развиваться в соответствии с концепцией и программой развития
промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998 - 2015 годы,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 14 мая
1998 г. № 246 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 14, ст. 362), в
которых основной целью ее развития в предстоящем пятилетии
определено обеспечение устойчивых высоких темпов роста на основе
модернизации, совершенствования отраслевой и технологической
структуры производства и повышения уровня конкурентоспособности
выпускаемой продукции, прежде всего за счет кардинального улучшения
ее качества.
Реализация данной программы позволит сохранить высокие темпы
роста объемов промышленного производства, кардинальным образом
повысить уровень конкурентоспособности производств, определяющих
основу промышленного комплекса области. Планируется достигнуть
экономических ориентиров основных показателей развития
промышленности области на 2006-2010 годы согласно приложению 8.
Изменение структуры предполагается проводить в двух основных
направлениях. Первое (структурная санация экономики) - оздоровление
существующей экономической структуры на основе снижения доли
убыточных предприятий. Второе направление (модернизация
экономической структуры) - создание и развитие новых наукоемких,
ресурсо- и энергосберегающих производств и целых отраслей.
73. Общее количество организаций, включая негосударственные
малые предприятия, подсобные производства, состоящие на балансе
непромышленных организаций, в 2006 году составляет более 4 тысяч
единиц, в том числе на самостоятельном балансе - около 427
организаций, которыми производится 10,6 % республиканского объема
промышленной продукции и 16,2 % - потребительских товаров. В объеме
промышленной продукции области потребительские товары занимают около
40 %.
74. В структуре промышленного производства республики область
производит 100 % калийных удобрений, 80,9 % изделий из металлических
порошков, 67 % макаронных изделий, 54,1 % сахара-песка, 51,1 %
трикотажных изделий, 48,1 % труб и деталей трубопроводов из
термопластов, 38,8 % минеральной воды, 38,2 % спичек, 35,7 %
топливных брикетов, 22 % пиломатериалов.
75. В отраслевом разрезе области приоритетными являются
химическая и нефтехимическая промышленность (29,7 % областного
объема промышленной продукции), пищевая (24,2 %), машиностроение и
металлообработка (19,5 %), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная (6,9 %), легкая (5,5 %) и промышленность строительных
материалов (3,1 %).
76. Реализация стратегических задач текущего пятилетия
позволит организациям области обеспечить положительную динамику в
производстве промышленной продукции и потребительских товаров.
Валообразующие промышленные предприятия республиканского подчинения
(удельный вес этой группы организаций в объеме промышленного
производства области составляет около 70 %) в текущем пятилетии
будут максимально использовать свои производственные мощности.
Особое внимание будет уделено развитию производств,
использующих местные сырьевые ресурсы, лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности, перерабатывающих отраслей АПК,
промышленности строительных материалов. Активизируется маркетинговая
деятельность, внутри- и межотраслевая кооперация, а также
деятельность по санации, банкротству, перепрофилированию действующих
неэффективных и бесперспективных предприятий и созданию новых, в том
числе совместных и иностранных, предприятий.
77. Приоритетными направлениями развития химической и
нефтехимической отрасли являются модернизация производства и
повышение качества продукции. Для их реализации в прогнозируемом
периоде намечается осуществить проекты по строительству рудников на
Краснослободском и Березовском участках калийных солей РУП
«Производственное объединение «Беларуськалий» г. Солигорска,
выпускающее калийные удобрения. Предусматривается увеличение объемов
производства калийных удобрений до 9 млн. тонн в год. Для сохранения
и расширения рынков сбыта намечается техническое перевооружение
четырех действующих силвинитовых обогатительных фабрик и рудников,
газификация второго и третьего рудоуправления, строительство
шламохранилищ и расширение солеотвалов.
78. РУП «Борисовский завод пластмассовых изделий» выпускает
товары народного потребления, трубы для подземных газопроводов,
водопроводов и канализаций, полиэтиленовую пленку. Намеченные
перспективы развития предприятия на 2006-2010 годы предполагают
освоение производства тонкостенных пластмассовых изделий,
трехслойных пленок с шириной рукава до 3 метров, полимерной тары
методом выдувки объемом 1-30 литров, дренажных гофрированных труб
для мелиоративных систем с нанесением фильтрующего элемента,
модернизацию инструментального цеха, системы оборотного
водоснабжения 1-й площадки, системы снабжения сжатым воздухом
экструзионно-литьевого производства.
79. ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» выпускает
полимерную тару для пищевых продуктов, посуду разового пользования,
в перспективе планируется освоение производства двухкамерного
стаканчика с печатью на боковой поверхности, вспененного лотка,
многослойной гибкой упаковки. Для сохранения и расширения рынков
сбыта продукции на предприятии предусматривается осуществить меры по
повышению ее конкурентоспособности на основе улучшения качественных
характеристик, создание новых видов и модификаций.
80. В отраслях машиностроения и металлообработки будет
проводиться реконструкция и реструктуризация существующих
предприятий. Повышение конкурентоспособности отрасли
предусматривается обеспечить за счет финансового оздоровления
предприятий, своевременной сертификации выпускаемой продукции на
соответствие международным стандартам, стимулирования инвестиционно-
инновационных процессов, развития и более эффективного использования
научно-технического и технологического потенциала.
Крупнейшей специализированной организацией по выпуску
большегрузных автосамосвалов, предназначенных для работы в карьерах
открытой добычи полезных ископаемых, а также на строительстве
крупных гидротехнических и промышленных сооружений, является РУПП
«Белорусский автомобильный завод». Предприятие планирует увеличить
выпуск большегрузных самосвалов на российский рынок, но вместе с тем
будут приняты меры по продвижению продукции завода и на другие
внешние рынки. Наряду с автосамосвалами предприятие выпускает
большой ассортимент потребительских товаров: автоприцепы к легковым
автомобилям, электроконвекторы, электрошашлычницы, садово-огородный
инвентарь, хозяйственные товары, детские игрушки и ряд других
товаров.
ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования»
производит специализированные стартеры для двигателей автомобильной
и сельскохозяйственной техники. На предприятии намечается
реконструкция производства и внедрение новых стартеров и
генераторов.
РУП «Молодечненский станкостроительный завод» специализируется
на выпуске станочной продукции, узлов и запасных частей к станкам и
сельскохозяйственной технике. Предприятие также производит и
потребительские товары: мебельную и строительную фурнитуру, тиски
слесарные, прищепки и другую продукцию.
81. В пищевой промышленности предусматривается внедрение новых
технологий, позволяющих выпускать продукцию с длительным сроком
хранения, заменой искусственных красителей натуральным сырьем,
использованием лекарственных растений, различных белковых и
витаминных добавок. Для решения проблемы насыщения внутреннего рынка
предстоит расширение производства продуктов питания для детей,
колбасных изделий, различных видов молочной продукции и других
товаров широкого спроса.
Организации пищевой отрасли специализируются на выпуске
сахара, хлебобулочных и макаронных изделий, переработке мяса,
молока, овощей и фруктов.
На ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» планируется
реконструкция галереи для подачи сахара и оборотного водоснабжения
со строительством радиального отстойника, строительство цеха по
сушке и гранулированию жома, замена двух газовых компрессоров,
насосного парка, реконструкция электросилового хозяйства.
82. Область практически полностью обеспечивает свое население
хлебом и хлебобулочными изделиями. На РУП «Борисовхлебпром»
разработана и освоена импортозамещающая продукция длительных сроков
годности и хранения: бисквиты, торты, рулеты, пряники заварные с
начинкой, замороженные полуфабрикаты для слоеных изделий, сладости
мучные и сахарные, а также широкий ассортимент диетических и
диабетических изделий, порционные и куполообразные торты,
кондитерские изделия со свежими и сухими фруктами.
83. Главная задача лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности - повышение ее конкурентоспособности на
основе активизации инвестиционной деятельности и кардинального
обновления основных средств, модернизации действующих и создания
новых производств по глубокой переработке древесного сырья.
Устойчивость и рост эффективности функционирования отрасли будет
базироваться на соблюдении принципов рационального, комплексного и
неистощительного использования лесосырьевых ресурсов области.
Приоритетное развитие получит производство пиломатериалов,
древесно-волокнистой плиты, фанеры, мебели и других изделий в таких
организациях области, как ОАО «Борисовдрев», ОАО «Слуцкая мебельная
фабрика», Белорусско-германское производственное предприятие
«Минский мебельный центр» г. Молодечно. Предусматривается внедрение
современных систем менеджмента качества и экологического управления
в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9000 и
14000.
84. Основной задачей развития легкой промышленности является
максимально возможное удовлетворение потребностей внутреннего рынка
в высококачественных изделиях широкого ассортимента и увеличение
выпуска готовой продукции на экспорт. Для ее решения в организациях
отрасли предусматривается осуществить комплекс мероприятий по
улучшению качества и конкурентоспособности товаров легкой
промышленности на основе использования новых технических решений,
преодоления технологического и технического отставания предприятий
отрасли, создания производств, призванных заменить своей продукцией
аналогичные импортные товары за счет перепрофилирования действующих
и создания мощностей с учетом отраслевых приоритетов развития,
снижения издержек производства и строгого соблюдения режима
ресурсосбережения.
Крупнейшей организацией легкой промышленности,
специализирующейся на производстве трикотажных изделий, является ОАО
«Свiтанак» г. Жодино. Здесь выпускаются джемперы, блузки, фуфайки,
майки, костюмы, многопредметные комплекты, платья как для взрослых,
так и для детей. Бельевой ассортимент составляет около 80 %
производства трикотажных изделий. В числе постоянных партнеров
организации стран Прибалтики и Республики Молдова, Санкт-Петербурга,
Италии, Нидерландов, Германии и многие другие. На ОАО «Свiтанак»
планируется обновление технологического оборудования вязального и
красильно-отделочного цехов, приобретение печатной машины.
ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз» производит мужские
сорочки, женские блузы, платья и костюмы, а также спецодежду и
другие изделия. На предстоящую пятилетку планируется приобретение
современного швейного оборудования, паровых утюжительных установок,
замена плоттеров для выполнения раскладок лекал и запуск лазерного
плоттера, реорганизация 5 швейных потоков по принципу «пилотных
линий» и реконструкция системы вентиляции с внедрением систем
рециркуляции воздуха.
ОАО «Швейная фирма «Юнона» г. Молодечно специализируется на
производстве белья для новорожденных, детей ясельного и дошкольного
возраста, а также одежды для детей всех возрастных групп. На
предприятии предусматривается техническое перевооружение путем
замены и внедрения современных технологий клеевых соединений.
85. В регионе работает 10 торфопредприятий концерна
«Белтопгаз», которые полностью обеспечивают потребность области в
этом виде топлива. В перспективах развития предприятий
предусматривается реконструкция и ввод в эксплуатацию оборудования
по производству торфа на экспорт. Планируется техническое
перевооружение брикетных и машиностроительных цехов,
предусматривается замена изношенных прессов, восстановление
работоспособности сушилок, реконструкция топочно-сушильных
агрегатов, установка подпрессователей на брикетные прессы. Для
обеспечения планируемых объемов производства торфяной продукции в
2006-2010 годах планируется построить и ввести в эксплуатацию 2659
гектаров новых площадей для добычи торфа, построить и
реконструировать 54,8 км железнодорожных путей. Также предусмотрена
реконструкция котельных УП «Неманское», ПРУТП «Усяж» с переводом
газовых котлов на использование торфа в качестве топлива.
86. Приоритетными в объемах производства районов области
являются организации, подчиненные местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам. Это мясокомбинаты,
молочные заводы, льнозаводы, деревообрабатывающие комбинаты, швейные
фабрики и другие. Наибольший удельный вес принадлежит предприятиям
мясо-молочной отрасли, где постоянно ведется работа по внедрению
новых видов конкурентоспособной продукции, освоению новых
технологий.
Стратегия развития мясо-молочной отрасли на ближайшую
перспективу ориентирована на формирование ресурсов,
конкурентоспособных продовольственных товаров в ассортименте и
объемах, достаточных для удовлетворения спроса на внутреннем рынке,
стабильное наращивание экспортного потенциала для самообеспечения
предприятий валютными ресурсами на закупку недостающего сырья,
материалов, оборудования и новых технологий.
В организациях мясо-молочной отрасли ГУ «Миноблмясомолторг» за
истекший год внедрено более 100 наименований новых видов молочной
продукции. Освоено производство продуктов для здорового питания
населения, обогащенных йодом, расширен ассортимент продуктов с
использованием натуральных наполнителей, как курага, изюм,
чернослив, орехи и специи.
Ведется работа по внедрению и сертификации систем менеджмента
качества на основе международных стандартов ИСО-9000. Продолжается
работа по повышению безопасности пищевых продуктов и экспортных
возможностей мясо-молочных предприятий по внедрению системы анализа
риска и критических контрольных точек (НАССР).
Особое внимание в текущей пятилетке будет направлено на
реконструкцию и техперевооружение предприятий, модернизацию
материально-технической базы производства. ОАО «Борисовский молочный
завод» планируется приобретение линии глазированных сырков и
производства творога, автоматов для разлива молока в упаковочные
«Тетра-Пак» или «Тетра-Рекс», линии разлива молока в «ПЭТ-бутылки»,
ОАО «Воложинский маслосырзавод» - реконструкция творожного участка и
сырцеха с приобретением современного технологического оборудования
для производства творога, твердых сычужных сыров, ОАО «Клецкий
молочный комбинат» - реконструкция технологических процессов
производства творожных изделий и цельномолочной продукции,
реконструкция цеха по производству сухого обезжиренного молока,
системы холодоснабжения.
Для высокотехнологичной работы мясокомбинатов планируется
проведение ряда технических мероприятий по модернизации производств
с заменой морально и физически изношенного оборудования. Так, начата
реконструкция ПТУП «Столбцовский мясокомбинат» с проведением
большого объема строительно-ремонтных работ, приобретением и
установкой технологического оборудования, обеспечивающего расширение
ассортимента, а также более полную переработку сырья.
Приоритетными направлениями развития организаций ГУ
«Миноблплодоовощторг» будут интенсификация производства, расширение
ассортимента и повышение качества продукции на основе модернизации и
технического перевооружения действующих предприятий. К 2010 году
намечается реконструировать, технически и технологически
переоснастить на основе новейшего технологического оборудования
следующие организации:
МОУП «Борисовский консервный завод» - линиями по переработке
овощей и фруктов, производству пюре с расфасовкой его в асептические
виды стеклотары, расфасовке соков в стеклобутылку типа «Твист-офф»,
две быстроходные овощерезки, мембраны «КОХ-АБКОР» для
ультрафильтрационной установки, холодильное оборудование для
хранения консервированной продукции с короткими сроками реализации;
МОУП «Слуцкий консервный завод» - линиями по производству
зеленого горошка, по глубокой заморозке овощей, плодов и ягод;
ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» - линиями по разливу пива в
ПЭТ-бутылку (производительностью 3 тыс. бут./ч) и виноградных вин;
МОУП «Столбцовский плодоовощной завод» - линиями по
производству плодоовощного пюре и разливу соков;
МОУП «Иловское» - прессом по переработке плодово-ягодного
сырья;
КУП «Красненский консервный завод» - замена устаревшего
оборудования;
ОАО «Молодечнопиво» - линией по переработке плодово-ягодного
сырья.
Продолжится работа по стандартизации и сертификации продукции,
внедрению систем управления качеством на основе международных
стандартов ИСО-9000.
Основной задачей промышленных предприятий УП
«Минскоблдорстрой» является продвижение продукции на рынки не только
республики, но и за рубеж. Предусматривается разработка и
изготовление средств малой механизации, способствующих уменьшению
ручного труда дорожников, увеличение процентного выхода щебня
требуемых фракций и уменьшение выхода отсева, реконструкция
окислительной колонны, завершение строительства производственных
баз, техническое перевооружение производства, внедрение системы
качества в соответствии с международными стандартами ИСО-9001.
Приоритетными направлениями в развитии Минского
лесохозяйственного объединения остается производство продукции на
экспорт. В целях повышения эффективности промышленного производства
взято направление на техническое перевооружение деревообрабатывающих
производств, увеличение доли переработки древесины на экспорт,
наиболее рентабельной продукции и снижение производства убыточных
видов.
ГЛАВА 16
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
87. Основные задачи развития агропромышленного комплекса
области на 2006-2010 годы - формирование эффективного устойчивого и
конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции,
обеспечение продовольственной безопасности страны, ориентация на
удовлетворение спроса внутреннего рынка и увеличение поставок на
экспорт, повышение уровня и качества жизни сельского населения.
В 2006-2010 годах планируется выполнение основных показателей
развития агропромышленного комплекса согласно приложению 9. Темп
роста общего объема валовой продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в сопоставимых ценах 2005 года в 2010 году
составит 134 %. Из общего объема сельскохозяйственной продукции
продукция растениеводства возрастет на 32 %, животноводства - на
37 %. В сельскохозяйственных организациях за предстоящую пятилетку
планируется обеспечить темп роста сельскохозяйственной продукции
142 %.
88. Перед аграрной отраслью области стоит задача получить во
всех категориях хозяйств к 2010 году 2290 тыс. тонн зерна, или
увеличить производство на 41 %. Предусматривается расширение в
зерновом клине посевных площадей озимой и яровой пшеницы, внедрение
сортов с высоким содержанием клейковины, обеспечивающих
хлебопекарские качества. Выращивание зерновых будет основываться на
интенсивных технологиях.
Намечен рост объема производства картофеля во всех категориях
хозяйств на 28 % и к 2010 году производство его составит 2450
тыс. тонн. Увеличить валовой сбор картофеля планируется за счет
использования более продуктивных сортов, оздоровления посадочного
материала и улучшения технологии возделывания.
Производство сахарной свеклы к 2010 году в объеме 1200
тыс. тонн формируется по сложившимся сырьевым зонам интенсивного
типа, основанного на применении энергосберегающих технологий.
Производство льноволокна к 2010 году будет обеспечено в объеме 11,4
тыс. тонн за счет внедрения прогрессивной технологии возделывания,
применения новых раннеспелых, устойчивых к полеганию сортов льна.
Для решения проблемы растительного масла и кормового белка
активно и широко будет вестись в области возделывание рапса. Объем
производства маслосемян рапса возрастет к 2010 году на 36 % и
составит 50 тыс. тонн.
В 2010 году намечено произвести во всех категориях хозяйств
440 тыс. тонн овощей. Важная роль в выполнении намеченных планов
принадлежит дальнейшей специализации и концентрации овощеводства на
базе ведущих специализированных хозяйств.
89. Увеличение производства высококачественных продуктов
животноводства - главная задача отрасли. В связи с этим планируется
реализацию скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств к
2010 году довести до 325 тыс. тонн, что составит 133 % к уровню
реализации 2005 года. В 2010 году во всех категориях хозяйств
планируется произвести 1565 тыс. тонн молока, что выше производства
в 2005 году на 8 %.
90. Темп роста объема производства продукции промышленности в
2010 году к уровню 2005 года составит 156,1 %. За счет освоения
новых видов продукции производство потребительских товаров
увеличится за пятилетку на 41 %, в том числе продовольственных
товаров - на 52,3 %.
Обеспечение поставленных задач будет решаться за счет:
повышения эффективности функционирования аграрного комплекса,
перехода на интенсивные и ресурсосберегающие технологии, увеличения
роста окупаемости ресурсов и производительности труда, снижения
затрат;
обеспечения рентабельного производства продукции и повышения
ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
разработки и внедрения новых технологий, машин и оборудования
для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
создания высокопродуктивных, устойчивых сортов растений и
пород животных, средств защиты, в том числе с использованием генно-
инженерных технологий;
обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных
организаций;
повышения роли личных подсобных хозяйств граждан в создании
продовольственной безопасности страны.
ГЛАВА 17
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
91. Главной целью внешнеэкономической деятельности является
расширение экспорта и рационализация импорта, достижение и
сохранение сбалансированности внешнеторговых операций, повышение
конкурентоспособности товаров, создание товаропроводящей сети,
включая современные системы электронной торговли.
В целях наращивания экспорта предусматривается активизация
инвестиционного процесса, концентрация инвестиций, в первую очередь
прямых, в перспективных высокотехнологических экспортных
производствах. Увеличение инвестиционного импорта во взаимосвязи с
приростом экспорта ускорит техническое перевооружение и модернизацию
производства, будет способствовать выходу на новые рынки.
92. Для реализации принципа многовекторности во
внешнеэкономической деятельности планируется расширять торгово-
экономические связи со странами дальнего зарубежья, региональными
объединениями.
Предусматривается дальнейшее развитие внешнеторгового
сотрудничества с соседними государствами - странами Балтии, Польшей,
государствами Центральной и Восточной Европы, что обусловлено
географической близостью и делает их рынки привлекательными для
белорусских товаропроизводителей.
93. Поддержке экспорта будет способствовать намечаемое
дальнейшее развитие инфраструктуры внешней торговли, включающей
товаропроводящие сети, современные системы информационно-
маркетинговой поддержки и электронной торговли, глобальные
телекоммуникационные сети, в том числе Интернет.
94. Особое внимание будет уделено развитию торгово-
экономических отношений со стратегически важными для области
регионами Российской Федерации: городами Москва и Санкт-Петербург, а
также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской,
Ульяновской, Калининградской областями и странами ближнего и
дальнего зарубежья.
95. В качестве приоритета работы облисполком решает вопросы
выхода отечественных товаров на новые рынки при сохранении своих
позиций на уже освоенных.
Для наращивания объемов экспорта в 2006-2010 годах
предусмотрен ряд мероприятий:
участие в разработке и реализации совместных программ по
сотрудничеству предприятий и организаций Минской области с регионами
Российской Федерации и странами СНГ;
оказание содействия предприятиям и организациям в формировании
устойчивых и взаимовыгодных связей с зарубежными партнерами для
расширения рынков сбыта;
проведение работы по активизации внешнеэкономической
деятельности организаций, направленной на участие в выставках и
ярмарках, проводимых в странах дальнего и ближнего зарубежья;
проведение анализа динамики импорта по товарной структуре с
выявлением тенденций по увеличению для учета в мероприятиях
импортозамещения;
оказание содействия развитию экспорта организаций малого
бизнеса;
продолжение работы по развитию товаропроводящей сети в странах
ближнего и дальнего зарубежья подведомственных предприятий области.
96. Развитие внешней торговли области будет базироваться не
столько на дальнейшем физическом наращивании экспорта в рамках
структуры производства товаров и услуг, но, прежде всего, на
повышении доходов от экспортных операций. Это будет достигнуто за
счет дальнейшего развития товаропроводящей сети организаций-
экспортеров путем исключения необоснованных услуг торговых
посредников.
97. Предусматривается дальнейшее развитие экспорта услуг -
одного из важных источников валютных поступлений. В структуре их
экспорта первостепенное значение будет иметь развитие строительных
услуг, транспортных, деловых услуг (аренда оборудования и
транспортных средств, услуги по переработке товаров, ремонт
оборудования), туристических.
98. Стратегически важным направлением и в дальнейшем остается
сотрудничество в рамках экономической интеграции Беларуси и России,
укрепление развития связей с государствами - участниками Содружества
Независимых Государств.
Наращивание экспорта с Российской Федерацией будет
способствовать укреплению и расширению прямых связей между
субъектами хозяйствования как наиболее выгодной для них формы
взаимодействия, формированию внешнеторговой инфраструктуры.
99. Развитие интеграционных связей со странами вне СНГ
предполагается направить на обеспечение сбалансированности торговых
операций и создание условий для закрепления производителей области
на освоенных рынках и расширения географии экспортных рынков.
100. Одно из направлений активизации внешнеэкономической
деятельности - развитие свободной экономической зоны «Минск» в целях
наращивания экспортного потенциала, развития импортозамещающих
производств, организации новых рабочих мест с учетом производимой
структурно-инвестиционной политики, ускоренного роста путем
привлечения белорусского и иностранного капитала, а также внедрения
передовых технологий.
101. Решение указанных задач за 2006-2010 годы согласно
приложению10 позволит обеспечить рост экспорта товаров на
154,6-161,8 %, экспорта услуг - 156,6-164,1 %, импорта товаров -
151,1-158,1 %, импорта услуг - 149,7-156,6 %, а также положительное
сальдо внешней торговли товарами и услугами при условии сохранения
благоприятной ценовой и внешнеэкономической конъюнктуры.
ГЛАВА 18
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ
102. В 2006 - 2010 годах продолжится развитие сферы услуг
населению области. Объем реализации платных услуг населению через
все каналы реализации возрастет не менее чем в 1,6-1,7 раза к уровню
2005 года согласно приложению 11. Наиболее быстрыми темпами будут
развиваться услуги, обусловленные рационализацией быта, организацией
досуга, развитием туризма, физической культуры и спорта,
образования. Важной задачей является обеспечение ускоренного
развития услуг населению в сельской местности.
103. Для развития услуг в сфере пассажирских перевозок
автомобильным транспортом будет создана оптимальная маршрутная
автобусная сеть, особенно в сельской местности, которая обеспечит
потребности населения во внутренних перевозках. Планируется
организовать работу платных стоянок транспортных средств населения
на территории автопарков в городах Столбцы, Жодино, Слуцк. Для
повышения качества оказываемых населению услуг намечается
реконструкция автовокзалов в городах Узда, Столбцы, Воложин,
Вилейка.
104. С целью улучшения обслуживания населения области услугами
связи за счет собственных средств РУП «Белтелеком» будет
осуществляться модернизация приемо-передающего оборудования в целях
трансляции телевизионных программ в стандарте DVB-Т, организация
наземного эфирного цифрового телевизионного вещания на действующих
радиотелевизионных передающих станциях, а также в системах
кабельного телевидения. Планируется обеспечить развитие услуги
«Доступ в сеть Интернет по технологии ADSL» и «Объединение
корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)». Предусматривается замена
аналоговых АТС цифровыми. Объем платных услуг связи населению
намечается увеличить за 2006-2010 годы в 1,7-1,8 раза.
105. В бытовом обслуживании населения по-прежнему
перспективными видами остаются химчистка, прачечная, парикмахерская,
ремонт и строительство жилья, ремонт сложнобытовой техники и
радиоэлектронной аппаратуры. Планируется закончить модернизацию
оборудования в комбинатах бытового обслуживания по указанным
отраслям, обновление прокатного фонда, создание областных
лабораторий по основным видам бытовых услуг (швея, трикотаж и т.п.).
Расширится сеть сервисного обслуживания технически сложных товаров
за счет создания новых центров абонементного и выездного
обслуживания с привлечением индивидуальных предпринимателей.
Продолжится работа по модернизации и расширению сети сельских
комплексных приемных пунктов из расчета обеспечения населения к 2010
году один комплексный приемный пункт на 1500 человек в сельской
местности. Объем реализации бытовых услуг населению возрастет в
1,8-1,9 раза к 2005 году.
106. Объем жилищно-коммунальных услуг населению за 2006-2010
годы предусматривается увеличить на 10-16 процентов. Наращивание
объемов будет обеспечено за счет ускоренного развития услуг по
установке, ремонту и обслуживанию индивидуальных приборов учета
расхода воды, газа, по текущему ремонту квартир, установке, ремонту
и замене сантехнического и других видов оборудования. Более высокие
темпы развития получат услуги по обеспечению безопасности и
комфортности проживания населения.
107. В целях улучшения качества обслуживания населения в
сельской местности предстоит восстановить существующие и построить
новые объекты коммунальной инфраструктуры (системы централизованного
тепло- и водоснабжения жилищного фонда). В агрогородках для этого
предусматривается создать и оснастить техникой производственные
участки районных организаций жилищно-коммунального хозяйства.
108. Намечается увеличить объем платных медицинских услуг
населению на 25-27 процентов. При этом особое внимание уделено
созданию в области государственных унитарных предприятий по оказанию
платных медицинских услуг (2 предприятия в городах Борисов и
Молодечно в ближайшие два года). В сельской местности продлится
создание отделений сестринского ухода в больницах по оказанию медико-
социальной помощи.
109. Продолжится работа по удовлетворению растущих
потребностей населения в услугах образования и обеспечению их
доступности. Для этого будет осуществляться расширение платных
дополнительных услуг в области эстетического воспитания, логического
и лингвистического развития детей в дошкольных учреждениях,
общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания и
обучения, развитие системы кредитования образовательных услуг,
обеспечение учреждений образования сельской местности компьютерной
техникой во всех регионах области. Намечается увеличить объем
платных образовательных услуг населению за пятилетие в 1,4-1,5 раза.
110. Для дальнейшего развития услуг культуры предусматривается
обновить их формы и виды, расширить зоны обслуживания населения
предприятиями киновидеопроката, значительно увеличить объемы услуг,
оказываемых сельским жителям, и повысить их качество.
В целях улучшения качества оказываемых населению услуг
планируется оснастить системой «Долби-стерео» кинотеатры в городах
Слуцк, Молодечно, Несвиж, Марьина Горка, Вилейка, Воложин,
Смолевичи, Жодино.
Объем платных услуг культуры населению намечается увеличить за
2006-2010 годы в 1,5-1,6 раза.
111. Для более полного удовлетворения населения туристско-
экскурсионными услугами в области продолжится формирование и
развитие современного конкурентоспособного туристского комплекса.
Намечается открыть в регионах области спортивно-туристские клубы,
маркированные туристские маршруты с оборудованными местами для
стоянок. Предполагается дальнейшее развитие инфраструктуры туризма:
создание туристской деревни в Борисовской туристско-рекреационной
зоне, панорамы переправы через реку Березина в 1812 году,
туристического комплекса на базе выработанных пространств одного из
рудников РУП ПО «Беларуськалий», предусматривающего знакомство с
подземным пространством, музеем соли, аттракционом «спуск в шахту»,
туристического комплекса «Старинный город» г. Заславль. Намечается
продолжить работы по созданию базы и трассы по гребному и
туристическому слалому на реке Сха Борисовского района, использовать
конно-спортивный комплекс д. Урожайная Минского района для
организации конных маршрутов.
112. Приоритетное развитие получат такие направления туризма,
как деловой, охотничий, аграрный, экологический, познавательный и
другие. Планируется оказание дополнительных платных услуг в области
туризма, таких как туры выходного дня, организация экскурсий в
резиденцию Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща»,
разработка туристских программ для детей, организация сельских
туров.
Реализация намеченных мер позволит увеличить объем платных
туристско-экскурсионных услуг в 2,5-2,7 раза.
113. В целях дальнейшего развития услуг физической культуры и
спорта населению области особое внимание будет уделено организации
спортивных туров с использованием горнолыжных центров «Силичи» и
«Логойск», открытию при учреждениях образования филиалов детско-
юношеских спортивных школ, развитию сети физкультурно-спортивных
сооружений в агрогородках.
Общий объем платных услуг физической культуры и спорта
населению за 2006-2010 годы предполагается увеличить в 2,5-2,7 раза.
ГЛАВА 19
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
114. Развитие торговли и общественного питания области в
2006-2010 годах будет направлено на стабильное обеспечение населения
широким ассортиментом товаров, в первую очередь отечественного
производства, при высоком уровне обслуживания, совершенствование
методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы
товародвижения, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее
инфраструктуры.
Для решения этих задач в области в 2006-2010 годах
предусматривается:
повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации
отечественных товаров;
развитие инфраструктуры товарных рынков;
совершенствование методов организации торговли;
обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими
отраслями народнохозяйственного комплекса.
Розничный товарооборот в 2010 году согласно приложению 11
увеличится по сравнению с 2005 годом на 57-65 % в сопоставимых ценах
при прогнозируемых темпах прироста производства потребительских
товаров на 50-57 %, реальных денежных доходов населения - на
49-56,7 %. В структуре использования населением денежных доходов
доля расходов на покупку товаров будет превышать 65 %.
115. Особенностью развития товарооборота станет сокращение
доли продажи товаров на рынках и более высокий темп роста
товарооборота в торговых организациях, удельный вес которых
предполагается довести в 2010 году до 65 % от общего объема
товарооборота против 62,2 % в 2005 году. Будет продолжена работа по
перемещению торговых мест продавцов с открытых рынков, на которых
продаются в основном импортные товары, в помещения, обеспечивающие
надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей, в том
числе перемещение индивидуальных предпринимателей с открытых рынков
в торговые центры и иные обустроенные помещения, в которых
покупателям предоставляется полный комплекс услуг, осуществляется
расчетно-кассовое обслуживание. До 2010 года количество рынков не
увеличится и останется на уровне 79 на 8,9 тысячи торговых мест.
В развитии розничного товарооборота сохранится тенденция
увеличения доли частной торговли, отражающей результаты приватизации
объектов государственной собственности.
116. Особое внимание будет уделено улучшению структуры
розничного товарооборота. Удельный вес непродовольственных товаров в
товарообороте в 2010 году будет составлять 41,5 %,
продовольственных - 58,5 % против 36,7 % и 63,3 % соответственно в
2005 году.
В структуре продажи продовольственных товаров продолжится
тенденция повышения доли более ценных в питательном отношении
продуктов питания, таких как овощи, фрукты, мясо, молоко, яйца, рыба
и рыбопродукты, при одновременном замедлении темпов продажи хлеба и
хлебопродуктов, сахара, картофеля.
Ожидаются более высокие темпы роста продаж технически сложных
товаров бытового назначения (радио- и телеаппаратуры, бытовой
техники), автомобилей, строительных материалов и т.п. Увеличение
реализации указанных товаров и повышение спроса на них основываются
на прогнозируемом увеличении объемов производства в республике с
одновременным расширением их ассортимента и улучшением качества.
117. Стимулированию роста объемов продаж товаров
отечественного производства будет способствовать проведение
совместно с организациями-изготовителями выставок-продаж, различных
рекламных мероприятий, распродаж товаров по сниженным ценам,
проведение предпраздничных и праздничных ярмарок. На внутреннем
потребительском рынке области удельный вес реализации товаров
отечественного производства к 2010 году с учетом «критического»
импорта и организации выпуска импортозамещающих товаров планируется
довести до 90 %. Будут приняты меры по усилению влияния торговых
организаций на объемы и ассортимент выпускаемых в республике товаров
за счет формирования совместно с товаропроизводителями
производственных программ под конкретный заказ, повышению взаимной
экономической ответственности договорных отношений, ужесточению
контроля за качеством реализуемых товаров.
118. Первостепенное внимание будет уделено вопросам
совершенствования размещения торговой сети и, прежде всего,
обеспечению доступности товаров и услуг для всех категорий
населения.
Это будет осуществляться за счет расширения действующей
торговой сети путем реконструкции, а также за счет строительства
новых торговых объектов. В 2006-2010 годах будет дополнительно
открыто 119 торговых объектов и объектов общественного питания.
Основным направлением в развитии розничной торговой сети будет
укрупнение размеров магазинов за счет строительства и открытия
гипермаркетов и торговых центров.
До 2008 года планируется ввести торгово-развлекательный центр
с гипермаркетом в Минском районе (деревня Тарасово), в 2006 году -
два торговых комплекса в городе Жодино, до 2009 года - четыре
торговых центра в городе Молодечно, по одному в городах Солигорске и
Дзержинске.
Количество магазинов к 2010 году составит 4860 единиц с
торговой площадью 436 тыс. кв. метров, торговых центров - 34 единицы
с торговой площадью 27 тыс. кв. метров. До 2010 года предстоит
построить пять сетевых гипермаркетов на внешней стороне Минской
кольцевой автодороги.
В целом по области обеспеченность торговыми площадями на 1
тысячу жителей составит 321 кв. метр при нормативе 260 кв. метров.
Особое внимание будет уделено развитию сети так называемых
удобных магазинов, расположенных в радиусе пешеходной доступности и
торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных
товаров первой необходимости, а также сети дисконтных магазинов. На
736 объектов увеличится сеть магазинов самообслуживания и составит
1927 единиц торговой площадью 240,7 тыс. кв. метров.
За счет нового строительства, перепрофилирования и
реконструкции торговых объектов в области будет открыто 225 объектов
общественного питания. Предусматривается дальнейшее развитие и
совершенствование объектов быстрого обслуживания и придорожного
сервиса. В 2010 году количество объектов быстрого обслуживания
достигнет 2021 единицы, будет открыто 89 торговых объектов
общественного питания придорожного сервиса. Приоритетное внимание
будет уделяться развитию сети объектов общественного питания,
основанных на традициях и рецептурах белорусской национальной кухни.
Будет развиваться мобильная сеть быстрого питания в местах отдыха
населения, в парках, на рынках.
Дальнейшее развитие получат магазины-склады, обеспечивающие
потребности малого и среднего предпринимательства. К 2010 году их
сеть увеличится на 5 и составит 11 единиц.
119. В системе потребительской кооперации особое внимание
будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской
местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению
ассортимента и повышению качества обслуживания.
В магазинах потребительской кооперации предусматривается
предоставление скидок, сезонных распродаж, активизация продажи
товаров в кредит, в том числе по ссудам банков. Будет продолжена
работа с товаропроизводителями области по открытию фирменных секций,
формированию ассортимента непродовольственных товаров в магазинах
путем создания расширенного внутригруппового востребованного
ассортимента непродовольственных товаров в универмагах и
специализированных магазинах, отделах в сельской местности,
совершенствованию режимов работы магазинов с учетом наибольших
удобств для покупателей.
В сельской местности будет возобновлена работа 160 магазинов,
дополнительно открыто 19 новых торговых объектов, проведены ремонт и
реконструкция 318 магазинов. Для наиболее полного охвата выездной
торговлей населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная
торговая сеть, планируется приобрести 41 автомагазин.
120. В соответствии с Государственной программой возрождения и
развития села на 2005-2020 годы будет продолжена работа по оснащению
объектов торговли современным торгово-технологическим оборудованием,
приобретению холодильного оборудования в количестве 1,1 тысячи
единиц, их обустройству и отработке.
ГЛАВА 20
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
121. Главной целью транспортной деятельности области на
предстоящую пятилетку является формирование конкурентоспособной
транспортной системы, дальнейшее развитие транспортных услуг.
Планируется увеличение объемов перевозки пассажиров и
пассажирооборот, объемов перевозки грузов и грузооборот согласно
приложению 12.
Для удовлетворения потребностей населения и экономики области
в перевозках и обеспечения устойчивого сбалансированного развития
транспорта предусматривается решить ряд задач, основными из которых
являются:
повышение доступности транспортных услуг предусматривает
ежегодный рост объемов перевозок грузов и пассажиров;
проведение структурных преобразований автопарков для снижения
убытков от содержания автотранспорта;
ежегодное обновление подвижного состава автомобильного парка,
в том числе до 10 процентов автобусов и 5 процентов грузовых
автомобилей;
развитие конкуренции на рынке транспортных услуг по перевозкам
пассажиров, грузов и ремонту подвижного состава достигается
проведением рекламы всех видов услуг;
расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием.
Для обеспечения социальных стандартов в сфере транспортного
обслуживания населения планируется регулярно пересматривать
пассажирскую маршрутную сеть по городскому и пригородному сообщению
с использованием автобусов малой вместимости и с более дешевым видом
топлива.
122. Основным направлением развития отрасли «Связь» в
2006-2010 годах является обеспечение максимального удовлетворения
предприятий, организаций и населения Минской области современными и
доступными услугами электросвязи. Обеспеченность телефонными
аппаратами на 100 жителей к 2010 году достигнет 35,8 единицы
согласно приложению 12.
Для достижения этой цели предусматривается:
строительство телефонных станций электронного типа, замена
аналоговых АТС цифровыми, что позволит достичь к концу 2010 года
общей емкости городских телефонных сетей 321,9 тыс. номеров (40,2
телефонных аппарата на 100 жителей), сельских телефонных сетей -
199,2 тыс. номеров (30,6 телефонного аппарата на 100 жителей);
модернизация парка таксофонов с заменой таксофонов местной
связи универсальными;
увеличение мощностей телефонных сетей в части обслуживания
междугородного трафика;
строительство волоконно-оптических линий связи и систем
передачи, замена аналоговых систем передачи цифровыми;
замена лампового оборудования радиотрансляционных узлов
транзисторными;
уменьшение протяженности воздушных линий передачи путем
открытия новых радиотрансляционных узлов и организации кабельных
линий проводного вещания;
строительство и развитие станций сети передачи данных,
позволяющих предоставлять услуги технологий ADSL и VPN, организация
узлов сети передачи данных для организации в населенных пунктах, не
имеющих статус райцентра, а также промзонах и агрогородках;
ввод биллинговой системы на услуги передачи данных,
позволяющей выставлять счета за объем принимаемой информации;
увеличение количества широкополосных портов доступа к сети
Интернет, что позволит не только обслуживать большое количество
сеансов связи при более высоких объемах трафика, но и обеспечивать
современный уровень с высоким качеством обслуживания: телевизионный
Интернет, интерактивные игры, видеоконференции, видео по запросу,
дистанционное образование, объединение корпоративных сетей и т.д.;
внедрение и совершенствование системы электронного
документооборота;
развитие сети продаж и сервиса.
ГЛАВА 21
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
123. Основной целью работы организаций жилищно-коммунального
хозяйства является повышение эффективности, качества и
своевременности предоставления жилищно-коммунальных услуг,
безубыточное функционирование и дальнейшее реформирование отрасли.
Для достижения поставленной цели организации решают следующие
задачи:
обеспечение соблюдения нормативов государственных социальных
стандартов в жилищно-коммунальной сфере, повышение качества
обслуживания населения, используя собственные производственные
мощности и трудовые ресурсы;
развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в том
числе расширение оснащенности недостающими видами инженерного
обустройства поселений в сельской местности, обеспечение надежности
и устойчивости их функционирования при одновременном снижении затрат
на производство и оказание услуг за счет модернизации
производственных мощностей, внедрения энергоэффективных технологий,
оптимизации структуры управления производством;
обеспечение финансовой стабильности предприятий путем
реализации, предоставленной государством поддержки по
реструктуризации, рассрочки, отсрочки и ликвидации просроченной
кредиторской задолженности.
124. Приоритетными направлениями развития жилищно-
коммунального хозяйства области являются:
снижение затрат, повышение качества и доступности жилищно-
коммунальных услуг как для физических, так и для юридических лиц;
модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на
основе современных технологий и материалов;
развитие новых форм экономических отношений между
производителями и потребителями услуг, направленных на повышение
эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального
хозяйства по предоставлению качественных услуг и снижению их
себестоимости.
125. По мере повышения уровня возмещения затрат платежами
населения за счет снижения издержек постепенно будет снижаться
нагрузка на бюджет, ликвидация перекрестного субсидирования.
126. Основными направлениями работы по модернизации
инфраструктуры предприятий жилищно-коммунального хозяйства в
2006-2010 годах являются:
внедрение менее энергоемкого оборудования и прогрессивных
технологий, завершение оснащения источников и потребителей приборами
учета расхода воды, тепла и регулирования тепловой энергии,
обеспечение технического перевооружения и реконструкции коммунальных
котельных с переводом их на использование природного газа и местных
видов топлива, прекращение использования неэкономичных котлов и
подвальных газовых котельных;
приведение в порядок теплоизоляции тепловых камер и сетей с
применением при строительстве и реконструкции предварительно
изолированных труб и внедрением блочных индивидуальных тепловых
пунктов;
модернизация и расширение мощностей сооружений, обеспечивающих
подготовку, очистку и доставку питьевой воды, и в целом водопроводно-
канализационного хозяйства.
ГЛАВА 22
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
127. Целью развития системы образования является повышение
качества образования путем создания соответствующей образовательной
среды, обеспечивающей реализацию права ребенка на получение
адекватного его запросу образования, повышение качества подготовки
высококвалифицированных специалистов, совершенствование системы
социальной защиты детей, дальнейшее развитие и совершенствование
материально-технической базы учреждений образования.
128. В прогнозируемом периоде будут сконцентрированы
административные и ресурсные возможности на решении приоритетных
задач по обеспечению устойчивого функционирования и эффективного
развития системы образования:
развитие многофункциональной сети дошкольных учреждений,
обеспечивающей качественное дошкольное образование через научно-
методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение
учреждений, внедрение здоровьесберегающих и здоровьеукрепляющих
технологий;
развитие новых форм дошкольного воспитания, и прежде всего на
селе;
расширение использования современных технологий, в том числе
информационных образовательных технологий, средств обучения и
воспитания;
совершенствование системы идеологической работы,
патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания,
формирование навыков здорового образа жизни;
развитие сети образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
специальных учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних
с проблемами в развитии, обучении, поведении и социальной адаптации;
совершенствование системы мониторинга: психологического,
социологического, здоровья, оценки качества образования;
обеспечение реализации мероприятий по совершенствованию,
модернизации и укреплению материально-технической базы учреждений
образования;
обеспечение выполнения государственных социальных стандартов в
сфере образования;
предоставление широкого выбора образовательных программ и
услуг, повышение их качества и конкурентоспособности;
переход учебных заведений профтехобразования на подготовку
рабочих (служащих) на основе нового содержания.
129. В системе дошкольного образования предполагается
обеспечение вариативности образования, ориентированного на
удовлетворение запросов родителей детей, преемственности и
непрерывности дошкольного и начального образования, ориентация на
развитие личности ребенка, сохранение его физического и психического
здоровья.
130. В системе общего среднего образования предусматриваются
завершение реформирования общеобразовательной школы и переход на 12-
летнее обучение, создание условий для перехода к профильному
обучению, дальнейшая оптимизация и проведение реструктуризации сети
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с
учетом складывающейся демографической ситуации, создание гибких форм
трудового (профессионального) образования.
131. В системе профессионально-технического образования
предполагается усовершенствовать взаимодействие с отраслями
экономики и социальной сферы, организациями - заказчиками кадров по
планированию и организации приема, подготовке, аттестации и
трудоустройству выпускников учебных заведений профтехобразования с
предоставлением гарантий на первое рабочее место, а также по
оказанию других образовательных услуг; дальнейшее развитие сети
учебных заведений профтехобразования в соответствии с прогнозными
показателями развития экономики и социальной сферы, региональной
потребностью в рабочих (служащих).
132. В области будет проводиться дальнейшая работа по
приведению объемов и квалификационной структуры подготовки
специалистов со средним специальным и высшим образованием в
соответствие с требованиями национальной экономики.
133. Продолжится дальнейшее развитие сети общеобразовательных
учреждений области. Планируется открытие 3 образовательных
учреждений нового типа - гимназий в Логойском, Солигорском,
Узденском районах.
134. В период с 2006 по 2010 год планируется реорганизовать в
профессиональные лицеи 8 учреждений образования: «Борисовское
государственное профессионально-техническое училище № 62
строителей», «Солигорское государственное профессионально-
техническое училище № 72 строителей», «Червенское государственное
профессионально-техническое училище № 80 строителей», «Солигорское
государственное профессионально-техническое училище № 104 горняков»,
«Правдинское государственное профессионально-техническое училище
№ 111 строителей», «Любанское государственное профессионально-
техническое училище № 201 сельскохозяйственного производства»,
«Смолевичское государственное профессионально-техническое училище
№ 204 сельскохозяйственного производства», «Воложинское
государственное профессионально-техническое училище № 208
сельскохозяйственного производства».
135. Основными целями и задачами организаций здравоохранения
области являются повышение качества, доступности медицинской помощи
населению области, улучшение здоровья населения на основе реализации
следующих мероприятий:
реализация отраслевой программы по выполнению заданий
Государственной программы возрождения и развития села на 2006-2010
годы и по переоснащению операционных залов и реанимационных мест в
центральных районных больницах;
формирование новой структуры управления организациями
здравоохранения области;
продолжение работы по внедрению государственных минимальных
социальных стандартов в деятельность системы здравоохранения
области;
разработка и реализация территориальных программ
государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием
населения области;
приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи,
медицинской помощи женщинам и детям, повышение ответственности
врачей за состояние здоровья населения и качество оказываемой
медицинской помощи;
внедрение новых менее затратных технологий, перераспределение
объемов медицинской помощи и финансирования со стационарного на
амбулаторно-поликлинический уровень;
внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение этапности
в системе оказания медицинской помощи населению области;
дальнейшее развитие экономических форм управления и
совершенствование системы контроля деятельности организаций
здравоохранения на основе моделей конечных результатов;
повышение эффективности использования выделяемых на нужды
здравоохранения финансовых средств, продолжение комплекса мер по
экономии и рациональному использованию бюджетных средств, дальнейшее
развитие внебюджетной деятельности;
организация государственных унитарных предприятий,
специализированных на оказании населению платных медицинских услуг;
развитие медицинской реабилитации, снижение инвалидности в
трудоспособном возрасте;
расширение сети больниц сестринского ухода для оказания медико-
социальной помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого
и старческого возрастов;
улучшение качества профилактических осмотров и диспансеризации
работающего населения;
осуществление первоочередного укомплектования медицинскими
кадрами амбулаторно-поликлинических учреждений, активизация работы
по повышению профессионального уровня и созданию условий для их
закрепления в районах.
136. Основными направлениями учреждений культуры и искусства
области в предстоящем пятилетии станут:
формирование гражданских качеств личности через
последовательную просветительскую и художественно-творческую
деятельность;
более широкое осуществление разноплановых театрально-
зрелищных, концертных и других культурологических мероприятий,
привлечение к активной самодеятельной и творческой деятельности всех
категорий сельского населения. Проведение не менее 30 крупных
культурно-массовых мероприятий республиканского, областного,
регионального значения, направленных на поддержку народного
творчества, развитие творческого потенциала профессиональных и
самодеятельных коллективов;
сохранение историко-культурного наследия и традиционной
культуры регионов. Восстановление 6 объектов историко-культурного и
природного наследия и открытие на их базе культурно-досуговых
центров, усадебно-этнографических комплексов и туристических
маршрутов: дворцово-паркового комплекса в д. Прилуки Минского
района, мемориального комплекса «Дзержиново» Столбцовского района,
усадьбы помещика Драгунцева в г.п. Ивенец Воложинского района,
историко-культурных объектов Мядельского района, историко-
культурного комплекса «Линия Сталина» в Минском районе;
оптимизация сети и структуры сельских учреждений культуры,
содействие развитию культуры в агрогородках, возобновление и
усовершенствование деятельности передвижных средств по культурному
обслуживанию малонаселенных пунктов, не имеющих стационарных
учреждений культуры. Обеспечение формирования на базе
реконструируемых учреждений культуры ежегодно не менее 6 новых
комплексных типов - центров культуры и досуга, культурно-
образовательных комплексов, домов социально-культурных услуг и
других;
расширение сети музеев, создание разнообразных самостоятельных
отделов и филиалов узкой тематической направленности, музеефикация
исторических объектов и территорий. Открытие музейных учреждений в
г. Жодино, Воложинском, Смолевичском, Стародорожском и Столбцовском
районах;
целенаправленное осуществление процесса преобразования
музыкальных школ в многопрофильные школы искусств, расширение сети
филиалов и классов детских школ искусств на селе, открытие новых
типов школ (детская школа ремесел в д. Зубки Клецкого района, 2006
год);
обеспечение целевого комплектования сельских библиотек
общественно-политической, художественной и детской литературой,
максимальное обеспечение читателей разнообразными периодическими
изданиями, использование на пополнение библиотечных фондов не менее
15 % общей суммы бюджетного финансирования, предусмотренного на
содержание библиотек;
внедрение в библиотечную практику информационно-
коммуникационных технологий - Интернета, электронной почты,
компьютеризации и автоматизации библиотечно-библиографических
процессов. Ежегодная компьютеризация не менее 30 сельских библиотек;
более углубленный и системный подход к вопросам обеспечения
учреждений культуры и искусства квалифицированными кадрами,
осуществление приема абитуриентов по целевой форме подготовки в
подведомственные средние специальные учебные заведения до 20 % от
контрольных цифр приема, активизация профориентационной работы среди
выпускников школ, создание в сельской местности благоприятных
социально-экономических условий для жизни и творческой деятельности
специалистов;
дальнейшее развитие внебюджетной деятельности, расширение
видов услуг населению при сохранении их доступности и улучшении
качества;
последовательное укрепление материально-технической базы
объектов культуры, улучшение их эксплуатационных качеств и
обустройство соответствующими техническими средствами.
137. Физическая культура, спорт и туризм являются мощным
оздоровительным фактором, важнейшим средством всестороннего
гармоничного развития человека. Цель развития физической культуры и
спорта - физическое совершенствование личности, восстановление и
пополнение физических и духовных сил человека, продление периода его
трудовой деятельности. Для ее реализации необходимо решить следующие
основные задачи:
совершенствование системы массового физкультурно-
оздоровительного движения в области и привлечение наибольшего
количества населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
повышение уровня физического воспитания населения;
улучшение условий для занятий физической культурой и спортом
различных категорий и слоев населения, повышение качества
физкультурно-оздоровительных услуг и их доступности;
формирование эффективной системы подготовки спортивного
резерва и спортсменов высокого класса, обеспечение достойного
выступления сборных команд Республики Беларусь на Олимпийских играх
и других международных соревнованиях.
138. Для реализации указанных задач предусматривается:
разработка государственных программ развития физической
культуры и спорта и их финансовое обеспечение;
обеспечение выполнения государственных минимальных социальных
стандартов в области физической культуры и спорта;
повышение эффективности физического воспитания детей,
подростков и молодежи в учреждениях образования и по месту
жительства;
активизация физкультурно-массовой и оздоровительной работы в
трудовых коллективах и физической реабилитации инвалидов.
139. Особое внимание будет уделено совершенствованию
физического воспитания детей и учащейся молодежи. Для этого
предусматривается развитие подростковых спортивных клубов, центров
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, создание
групп, секций, кружков по спортивным интересам в учреждениях
образования.
Предполагается расширение сети разнообразных хозрасчетных
физкультурно-оздоровительных центров, клубов, школ, консультативно-
диагностических пунктов, создание рекреационных центров и парков
здоровья, клубов для инвалидов по месту жительства.
140. Важнейшими направлениями развития физической культуры и
спорта на селе станут создание районных физкультурно-спортивных
клубов, филиалов ДЮСШ (детско-юношеских спортивных школ) при
учреждениях образования, восстановление деятельности общества
«Урожай», укрепление и развитие физкультурно-спортивной базы в
агрогородках.
141. Цель развития туризма в области - развитие необходимой
инфраструктуры в туристских зонах: транспортно-коммуникационного
коридора, торговли, гостиничного комплекса, подготовки туристских
объектов (ремонт, реконструкция памятников истории и архитектуры),
разработка и открытие туристских маршрутов, развитие этнических
центров, народных ремесел, мест досуга и отдыха.
142. В качестве первоочередных задач предусматривается:
стимулирование развития материальной базы туристской отрасли
путем привлечения белорусских и иностранных инвестиций для
реконструкции действующих и создания новых туристских объектов и
средств размещения;
развитие предпринимательства в сфере туризма, и прежде всего
малого и среднего предпринимательства, стимулирование занятости
населения в области туризма и обслуживающей сфере;
развитие инфраструктуры туризма, необходимое для повышения
конкурентоспособности области на международном и внутреннем
туристских рынках, что, в свою очередь, скажется на развитии
социальной инфраструктуры области;
развитие событийного туризма, опирающегося на привлечение
массового контингента туристов, пользуясь каким-либо событием в
жизни области (фестивали, конкурсы, городские праздники и т.д.).
Разработка ключевых, «знаковых» событий года и своевременное
информирование о них:
развитие социального туризма, подъем внутреннего туризма в
области и на этой основе - подъем жизненного уровня населения,
гармонизация социальной и общественной жизни, решение вопросов
сохранения историко-культурного наследия и защита окружающей среды;
проведение активной рекламно-информационной деятельности;
совершенствование нормативной базы развития туризма, механизма
государственного регулирования в этой сфере.
143. Для развития въездного туризма предусматривается также
более широкое использование в туристских целях имеющейся санаторно-
курортной базы области, национального парка «Нарочанский».
Намечается обустроить туристские зоны: Минскую, Логойскую,
Нарочанскую, Борисовскую, Слуцкую. Займет свое достойное место
агротуризм на основе создания туристских деревень на базе
существующих сельских поселений с традиционной народной деревянной
архитектурой, расположенных в живописных местностях. Намечается
создание агротуристических комплексов на базе сельскохозяйственных
производственных кооперативов.
144. Будет возобновлена работа по возрождению и развитию
социального туризма в области. Предусматривается создание сети
туристских клубов на крупных промышленных предприятиях, в
учреждениях системы образования и по месту жительства.
145. Важную роль для дальнейшего развития туризма в области
имеет совершенствование системы подготовки и переподготовки
высококвалифицированных специалистов, повышение их профессионального
уровня с учетом современных международных требований и стандартов.
ГЛАВА 23
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ
146. Для улучшения уровня и качества жизни населения в
области, малых и средних городах, предусматривается:
создать условия для повышения инновационной и инвестиционной
деятельности, развития предпринимательства, особенно по производству
потребительских товаров и оказанию бытовых услуг;
активизировать развитие новых сфер приложения труда, особенно в
районах, где имеются объективные предпосылки для их формирования
(придорожный сервис, туризм и др.);
обеспечить приоритетное развитие производств и видов
деятельности, ориентированных на использование местных ресурсов;
повысить комплексность развития социальной инфраструктуры,
прежде всего в районах с более низким уровнем обеспеченностью
населения услугами.
147. Намечается более активно использовать накопленное
историко-культурное наследие городов, созданный культурный потенциал
для развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет
формирование необходимой для этого инфраструктуры, восстановление
старинных парков, исторических центров, реставрация памятников
культуры и архитектуры.
148. Перспективы развития области связаны с решением проблем
технического перевооружения производства, повышения эффективности
работы промышленности, а в сельском хозяйстве - с восстановлением
ведущей роли региона в обеспечении страны продовольствием. В регионе
намечается внедрение прогрессивных технологических процессов, нового
оборудования, реализация инновационных проектов. В пищевой
промышленности предусматривается внедрение новых технологий,
позволяющих выпускать продукцию с длительным сроком хранения, с
заменой искусственных красителей натуральным сырьем, с
использованием лекарственных растений, различных белковых и
витаминных добавок.
149. Для решения проблемы насыщения внутреннего рынка
предстоит расширение производства продуктов питания для детей,
колбасных изделий, различных видов молочной продукции и других
товаров широкого спроса (ОАО «Воложинский маслосырзавод», ОАО
«Борисовский молочный комбинат» и другие). Для использования и
расширения экспортных возможностей региона намечается реконструкция
и техническое перевооружение организаций машиностроения, химической,
медицинской промышленности. В частности, предусматривается
реконструкция ампульного производства на РУП «Борисовский завод
медпрепаратов», производства инфузионных растворов на РУП
«Несвижский завод медпрепаратов».
150. Основной задачей аграрного сектора области является
увеличение урожайности основных сельскохозяйственных культур и
повышение продуктивности животноводства. Особое внимание намечается
уделить возделыванию пропашных культур, в том числе кукурузы,
картофеля и сахарной свеклы, а вблизи крупных городов - производству
овощей.
151. В социальной сфере намечается развитие объектов
здравоохранения, прежде всего в сельской местности (создание
амбулаторий общей врачебной практики, капитальный ремонт и
благоустройство сельских амбулаторий), реструктуризация сети
образовательных учреждений с учетом демографических факторов,
укрепление их материально-технической базы.
152. Получит дальнейшее развитие частное предпринимательство,
что позволит расширить объем обслуживания населения. Численность
индивидуальных предпринимателей к 2010 году составит 7823 человека
согласно приложению 13.
ГЛАВА 24
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
153. Область располагает достаточными запасами водных ресурсов
для удовлетворения текущих и ожидаемых в перспективе потребностей.
Основная цель рационального водопользования на 2006-2010
годы - повышение эффективности использования и улучшения качества
водных ресурсов с учетом обеспечения потребностей экономики и
населения. Ее достижение потребует внедрения прогрессивных энерго- и
ресурсосберегающих технологий, обеспечения снижения удельного
водопотребления, экономичного водопользования на основе
инструментальных методов учета воды, совершенствования системы
платного водопользования.
154. Сохранение гидрологических, биологических, химических, а
также развитие рекреационных функций водных систем, обеспечение
экономики и населения водой необходимого санитарного качества -
основная цель охраны водных ресурсов.
К 2010 году планируется решить следующие задачи: сократить
загрязнение поверхностных и подземных водных объектов сточными
водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных
и сельскохозяйственных территорий с атмосферными осадками;
ограничить трансграничные переносы; уменьшить риск для здоровья
населения путем снабжения чистой питьевой водой; создать
благоприятные условия для развития водного туризма и рекреации на
водных объектах.
Для этого предусматривается:
строительство и реконструкция коммунальных очистных сооружений
обеспечения глубокой очистки сточных вод на основе прогрессивных
технологий, систем подготовки на питьевых водозаборах, а также
расширение в городах и особенно сельских населенных пунктах, систем
централизованного водоснабжения;
совершенствование стандартов в области качества поверхностных
вод; развитие рынка работ и услуг в сфере охраны вод.
155. В ряде городов области в последнее время происходит
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Для дальнейшего
улучшения качества атмосферного воздуха и обеспечения экологически
безопасной жизнедеятельности людей намечено выполнение следующих
задач:
внедрение энерго-, ресурсосберегающих технологий;
оснащение источников выбросов эффективными системами очистки;
использование биодизельного топлива, активизация процесса
перевода на сжатый и сжиженный газ.
156. Область располагает достаточными запасами нерудных
полезных ископаемых. Основное природное богатство недр области -
калийная соль, а также сырье для производства строительных
материалов, подземные пресные и минеральные воды.
Эксплуатационные запасы важнейших видов полезных ископаемых
области (промышленные категории А+В+С1) составляют порядка: калийная
соль (сырая) - 5585 млн. т, глины для производства кирпича,
керамзита и аглопорита - 12 млн. м3, песчано-гравийный материал -
252 млн. м3, пески строительные - 89 млн. м3.
Объемы добычи полезных ископаемых за 2005 год составили:
калийные соли (сырые) - 39,3 млн. м3, глины для производства
кирпича, керамзита и аглопорита - 0,9 млн. м3.
157. Основные направления развития на 2006-2010 годы -
расширение объемов геологоразведочных работ, обеспечение эффективной
работы добывающих организаций на основе комплексного использования
ресурсов и снижения удельного расхода сырья на единицу готовой
продукции, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий,
проведение структурных преобразований в добывающей отрасли.
158. Общая площадь земель в области по состоянию на 1 января
2006 г. составляет 3992,3 тыс. га, в том числе
сельскохозяйственных - 1888,3 тыс. га (47,3 %), из них пашни -
1286,6 тыс. га (32,2 %). Площадь сельскохозяйственных угодий на 1
жителя области составляет 1,28 га, пахотных земель - 0,87 га.
159. Политика землепользования в 2006-2010 годах будет
направлена на:
совершенствование земельных отношений путем обеспечения равных
условий для субъектов хозяйствования различных форм собственности;
создание действенного правового и ценового механизма
разгосударствления и приватизации земли; дальнейшую экологизацию АПК
на основе обеспечения рационального использования
сельскохозяйственных земель, внедрения прогрессивных методов и
технологий обработки почв;
совершенствование экономического механизма землепользования (в
том числе введение платы за загрязнение земель), ориентированного на
минимизацию негативного воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду и защиту почв от деградации, эрозии, загрязнения
токсичными веществами;
оптимизацию структуры земельного фонда путем
перепрофилирования экологически неустойчивых земель (мелкозалежных
торфяников, эродированных, загрязненных радионуклидами).
160. Общая площадь нарушенных земель области - 6,7 тыс. га.
Для восстановления природного и хозяйственного потенциала нарушенных
земель проводится их рекультивация и другие почвозащитные
мероприятия. В 2005 году рекультивировано 0,2 тыс. га, на 2006-2010
годы планируется рекультивация земель на площади 0,4 тыс. га в год.
161. Целью охраны земельных ресурсов являются улучшение
экологического состояния почвенного покрова и повышение плодородия
путем реабилитации загрязненных и нарушенных земель, рационального
отвода продуктивных угодий под несельскохозяйственные объекты.
Для достижения данной цели в прогнозируемом периоде
предусматривается:
разработка мер по защите почвенного покрова от деградации,
истощения и загрязнения;
организация систематического экологического мониторинга
земель;
продолжение восстановления нарушенных земель путем дальнейшего
проведения рекультивационных работ;
сохранение и повышение плодородия мелиорированных земель, для
чего в ближайшей перспективе предусматривается техническая
модернизация устаревших мелиоративных систем и пересмотр способов
земледелия на осушенных торфяных почвах.
Для осуществления охраны земельных ресурсов намечается
дальнейшее развитие системы платности за загрязнение, нарушение и
деградацию почвенного покрова.
162. Область является достаточно обеспеченной лесными
ресурсами. По состоянию на 1 января 2006 г. земли лесного фонда
занимают 1,7 млн. га.
В качестве важнейших мер по сохранению лесного фонда в
2006-2010 годах предусматривается:
совершенствование породной и возрастной структуры насаждений;
разработка новых технологий: сохранения биоразнообразия и
воспроизводства лесов на генетико-селекционной основе;
лесовосстановления, лесовыращивания, повышения продуктивности и
экологической устойчивости лесов; методов оценки лесных ресурсов,
лесного мониторинга и дистанционного зондирования лесов;
проведение своевременных и качественных агротехнических и
лесоводственных уходов;
продолжение комплекса инвентаризационных и мониторинговых
работ за лесами и создаваемыми лесными культурами;
улучшение структуры экспорта лесопродукции.
Накопление запасов спелой древесины и внедрение передовых
технологий лесозаготовок создадут предпосылки для увеличения
ежегодных объемов лесопользования.
163. Стратегия сохранения лесов и улучшения их качества
базируется на принципах неистощительного и рационального
лесопользования и исходит из того, что они выполняют не только
экономические, но и природоохранные функции.
Общая площадь лесов I группы, выполняющих преимущественно
средозащитные функции, составляет около 0,93 млн. га, или 54,9 %
площади всего лесного фонда. Площадь особо охраняемых природных
территорий и особо защитных участков составляет порядка 0,43
млн. гектаров, или 25,4 % лесного фонда. В области продолжится
авиационная охрана лесов от пожаров.
164. Для обеспечения радиационной безопасности работников
лесного хозяйства и населения, непрерывного использования лесных
ресурсов при условии получения продукции в соответствии с
республиканскими допустимыми уровнями предусматривается:
облесение эрозионно опасных и неперспективных для
сельскохозяйственного производства земель;
проведение профилактических противопожарных мероприятий;
обеспечение деятельности сети радиационного контроля;
информирование о радиационной обстановке в лесах, правилах
пользования на территории загрязненных лесных массивов.
165. В сохранении биоразнообразия важная роль принадлежит
особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), которые в
Минской области по состоянию на 1 января 2006 г. включают
Березинский биосферный заповедник (площадь на территории области -
17,8 тыс. га), национальный парк «Нарочанский» (площадь на
территории области - 92,7 тыс. га), 21 заказник республиканского
значения (106,1 тыс. га) и 37 - местного значения (58,3 тыс. га), а
также 195 памятников природы республиканского и местного значения
(2,4 тыс. га). Общая площадь ООПТ составляет около 225 тыс. га, или
5,6 % от территории области.
166. В организациях области в 2005 году образовалось 27,97
млн. т отходов (около 80,4 % общего объема образования отходов в
Республике Беларусь), из них используется около 2,79 млн. т, или
около 10 %.
По сравнению с 2004 годом объем образования отходов увеличился
с 26,86 млн. т до 27,97 млн. т, или на 4,1 %.
Увеличение зафиксированного абсолютного значения объема
отходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом вызвано, прежде всего,
увеличением объемов образования многотоннажных отходов и, в первую
очередь, галитовых отходов и глинисто-солевых шламов. Рост объемов
образования этих отходов связан с постоянным ростом объемов
производства калийных удобрений и составил по сравнению с 2004 годом
1,6 млн. т (увеличился с 24,2 млн. т в 2004 году до 25,8 млн. т в
2005 году).
Уровень использования галитовых отходов остается низким -
3,4 %.
Другими основными видами неиспользуемых отходов являются
промышленные отходы, подобные бытовому мусору, шламы и осадки при
обработке сточных вод, шламы красильного производства, золошлаки.
167. Среди приоритетных направлений использования отходов
можно назвать получение энергии, регенерированного сырья, продуктов,
используемых на предприятиях - собственниках отходов, получение
побочных продуктов, реализуемых в качестве сырья. В 2005 году на
предприятиях области было использовано 1447,7 тыс. т отходов, из них
наибольший процент составляют отходы лесопиления и деревообработки,
которые использованы на производство тепловой энергии.
Коммунальные отходы занимают особое место среди других видов,
так как вторичное сырье составляет их значительную часть. В
структуре отходов наибольший вес занимают бумага и картон (около
30 %), пищевые отходы (27 %), стекло (около 15 %). Продолжает
доминировать удаление отходов на объекты размещения с последующим
накоплением их на полигонах.
168. Основной целью деятельности в сфере обращения на
2006-2010 годы остается снижение отрицательного воздействия отходов
на окружающую среду и здоровье человека, увеличение объемов
использования отходов производства с применением технологий глубокой
переработки и обезвреживания.
169. В качестве основных мер для достижения поставленных целей
предусматривается:
экологически безопасное хранение отходов калийного
производства путем внедрения способа селективного извлечения
полезных ископаемых, а также строительство опытно-подземного
хранилища для захоронения глинистых буровых шламов;
расширение практики организации раздельного сбора коммунальных
отходов и строительство станций по сортировке и досортировке;
создание производств по переработке строительных отходов и
расширение практики их использования.
170. Объемы добычи полезных ископаемых, ресурсов области и
ввод в действие природоохранных объектов к 2010 году достигнут
значений согласно приложению 14.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Основные показатели социально-экономического развития Минской
области на 2006-2010 годы
--------------T-------T-----------------------------------------------------------T---------------¬
¦ Показатель ¦Единица¦ Годы ¦Индексы измене-¦
¦ ¦измере-¦ ¦ния, процентов ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T------T------T------T-------T------T-------T--------+-----T---------+
¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2004 ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2005 ¦2010 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год к¦ к 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 ¦ году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+-------+------+-------+--------+-----+---------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------T------T------+------T------T-------T-------T--------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Среднегодовая¦тыс. че¦1549,5¦1503,0¦1483,6¦1474,1¦1463,5¦1458,9 ¦1452,9 ¦ 1448,0 ¦95,7 ¦ 97,6 ¦
¦численность ¦ овек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦ город ¦ " ¦809,7 ¦808,1 ¦804,7 ¦802,7 ¦804,2 ¦ 804,1 ¦ 804,0 ¦ 803,9 ¦99,4 ¦ 99,9 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦ село ¦ " ¦739,8 ¦694,9 ¦678,9 ¦671,4 ¦659,3 ¦ 654,8 ¦ 648,9 ¦ 644,1 ¦91,8 ¦ 94,9 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Трудовые ре-¦ " ¦872,7 ¦900,4 ¦902,4 ¦906,0 ¦ 905 ¦ 904,5 ¦ 905 ¦ 906,1 ¦103,4¦ 100,4 ¦
¦сурсы (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Занято в эко-¦ " ¦649,5 ¦ 620 ¦624,3 ¦624,6 ¦624,9 ¦ 635 ¦ 652 ¦ 675 ¦96,1 ¦ 108,1 ¦
¦номике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Продукция ¦процен-¦103,1*¦114,7*¦112** ¦106- ¦107,5-¦107,5- ¦107,5- ¦ 108,5- ¦159,6¦ 143-151 ¦
¦промышленнос-¦ тов ¦ * ¦ * ¦ ¦107,5 ¦108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 110 ¦ * ¦ ¦
¦ти* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Производство ¦ " ¦105,2 ¦110,9 ¦112,7 ¦107,5-¦108,5-¦108,5- ¦108,5- ¦109-110 ¦151,5¦ 150-157 ¦
¦потребительс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦108,5 ¦109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ких товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Продукция се-¦ " ¦119,7 ¦115,7 ¦100,5 ¦106- ¦106- ¦106- ¦106- ¦106,5- ¦126,6¦ 134-145 ¦
¦льского хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦108 ¦107,5 ¦107,5 ¦107,5 ¦ 108 ¦ ¦ ¦
¦зяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Инвестиции в¦ " ¦114,4 ¦134,2 ¦133,7 ¦113- ¦114,5-¦115-117¦115-117¦116-118 ¦151,5¦ 198-215 ¦
¦основной ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 114 ¦ 117 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Доля ино-¦ " ¦ 9,7 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 15 ¦ х ¦ х ¦
¦странных ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вестиций в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Объем внешней¦ " ¦ х ¦ х ¦111,3 ¦108,3-¦108,8-¦108,8- ¦108,8- ¦109,8- ¦ х ¦153,2- ¦
¦торговли то-¦ ¦ ¦ ¦ ¦109,3 ¦109,8 ¦ 109,8 ¦ 109,8 ¦110,8 ¦ ¦ 160,3 ¦
¦варами и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Экспорт това-¦ " ¦116,2 ¦143,9 ¦115,9 ¦108,5-¦109- ¦109-110¦109-110¦110-111 ¦271,7¦154,6- ¦
¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦109,5 ¦110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦161,8 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Импорт това-¦ " ¦136,2 ¦ 149 ¦104,2 ¦108- ¦108,5-¦108,5- ¦108,5- ¦109,5- ¦229,1¦151,1- ¦
¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 109 ¦109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 110,5 ¦ ¦158,1 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Экспорт услуг¦ " ¦ х ¦ х ¦151,2 ¦110- ¦109- ¦109-110¦109-110¦110-111 ¦ х ¦156,6- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 111 ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦164,1 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Импорт услуг ¦ " ¦ х ¦ х ¦109,1 ¦107- ¦108,5-¦108,5- ¦108,5- ¦109,5- ¦ х ¦149,7- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦108 ¦109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦110,5 ¦ ¦ 156,6 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Рост реальной¦ " ¦111,7 ¦114,2 ¦ 122 ¦108,0-¦108,0-¦108,5- ¦109,0- ¦109,5- ¦202,3¦151,0- ¦
¦заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦109,0 ¦109,0 ¦ 109,5 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ ¦ 157,4 ¦
¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Номинальная ¦тыс.руб¦84,0**¦417,8 ¦545,7 ¦644,6 ¦770,0 ¦ 880,0 ¦ 990,0 ¦ 1100,0 ¦ х ¦в 2 раза ¦
¦начисленная ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата на ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Розничный то-¦процен-¦ 113 ¦112,6 ¦117,5 ¦109- ¦109,5-¦109,5- ¦109,5- ¦110-111 ¦234,3¦157,0- ¦
¦варооборот ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦110,5 ¦110,5 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ ¦ ¦165,0 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Платные услу-¦ " ¦107,5 ¦113,7 ¦116,6 ¦ 109- ¦110- ¦109,5- ¦109,5- ¦110,5- ¦181,1¦ 158,9- ¦
¦ги населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 111 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 111,5 ¦ ¦ 166,2 ¦
+-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+---------+
¦Ввод в экс-¦тыс. кв¦ 637 ¦658,4 ¦734,9 ¦725,0 ¦ 810 ¦ 890 ¦ 990 ¦ 1100 ¦ х ¦ х ¦
¦плуатацию жи-¦мет-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лья за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ков финанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-----+----------
______________________________
*С учетом индекса физического объема продукции промышленности.
**В сопоставимых ценах.
***С учетом деноминации (уменьшение в 1000 раз).
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Показатели социального развития Минской области
-------------------------T------------T-------T------T------T--------T------T-----------T-----------¬
¦ Показатель ¦Единица из- ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 год¦2009 ¦ 2010 год ¦Индексы из-¦
¦ ¦ мерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦ менения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году) ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------T------T--------T------T-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ Уровень жизни населения ¦
+------------------------T------------T-------T------T------T--------T------T-----------T-----------+
¦Денежные доходы на душу¦тыс. рублей ¦3344,4 ¦4347,7¦5652,0¦ 7347,6 ¦9551,9¦ 12 417,5 ¦ 3,7 раза ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Рост реальных денежных¦% к предыду-¦ 116,3 ¦107,0-¦108,0-¦108,0- ¦109,0-¦109,5-110,5¦149,0-156,7¦
¦доходов населения ¦ щему году ¦ ¦108,5 ¦109,0 ¦109,0 ¦110,0 ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Номинальная начисленная¦тыс. рублей ¦ 545,7 ¦644,6 ¦770,0 ¦ 880,0 ¦990,0 ¦ 1100,0 ¦ в 2 раза ¦
¦заработная плата на ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ Образование ¦
+------------------------T------------T-------T------T------T--------T------T-----------T-----------+
¦Обеспеченность населения¦ мест ¦ 1535 ¦ 1595 ¦ 1655 ¦ 1710 ¦1730 ¦ 1780 ¦ 116 ¦
¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школами на 1000 учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Обеспеченность населения¦ " ¦ 1367 ¦ 1374 ¦ 1378 ¦ 1385 ¦1395 ¦ 1410 ¦ 103,1 ¦
¦детскими дошкольными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями на 1000 де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Ввод в эксплуатацию за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет всех источников фи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ общеобразовательных ¦ " ¦ 424 ¦ х ¦ 440 ¦ 264 ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦ школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ детских дошкольных¦ " ¦ х ¦ х ¦ 50 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ Здравоохранение ¦
+------------------------T------------T-------T------T------T--------T------T-----------T-----------+
¦Обеспеченность населения¦ коек ¦ 96,5 ¦ 97,2 ¦ 97,7 ¦ 98,2 ¦98,7 ¦ 99,2 ¦ 102,8 ¦
¦больничными койками на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Обеспеченность амбула-¦посещений в ¦ 191,3 ¦193,1 ¦194,5 ¦ 195,5 ¦196,5 ¦ 197,5 ¦ 103,2 ¦
¦торно-поликлиническими ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Численность врачей ¦ чел./на ¦ 32,2 ¦ 32,6 ¦ 32,9 ¦ 33,3 ¦33,7 ¦ 34 ¦ 105,6 ¦
¦ ¦10 000 насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Ввод в эксплуатацию: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ больниц ¦ коек ¦ х ¦ х ¦ 60 ¦ 170 ¦ 100 ¦ х ¦ х ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ амбулаторно-поликлини-¦посещений в ¦ х ¦ 123 ¦ 50 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦ ческих учреждений ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ Жилищная сфера ¦
+------------------------T------------T-------T------T------T--------T------T-----------T-----------+
¦Общий объем инвестиций¦млрд. рублей¦ 400,1 ¦666,9 ¦749,0 ¦ 823,9 ¦906,3 ¦ 996,9 ¦ 249 ¦
¦за счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Ввод в эксплуатацию об-¦тыс. кв. мет¦ 734,9 ¦725,0 ¦810,0 ¦ 890,0 ¦990,0 ¦ 1100,0 ¦ 150 ¦
¦щей площади жилых домов ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ В том числе в сельской¦ " ¦ 559,5 ¦450,0 ¦530,0 ¦ 585,0 ¦640,0 ¦ 700,0 ¦ 125 ¦
¦ местности и малых го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ родских поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦Обеспеченность населения¦ кв. м/чел. ¦ 23,5 ¦ 23,9 ¦ 24,4 ¦ 25 ¦25,6 ¦ 26,3 ¦ 112 ¦
¦общей площадью жилых до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ в городских поселениях¦ " ¦ 20,1 ¦ 20,3 ¦ 20,5 ¦ 20,8 ¦21,0 ¦ 21,3 ¦ 106 ¦
+------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+-----------+
¦ в сельской местности ¦ " ¦ 27,4 ¦ 27,6 ¦ 27,9 ¦ 28,2 ¦ 29 ¦ 29,4 ¦ 107 ¦
L------------------------+------------+-------+------+------+--------+------+-----------+------------
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Трудовые ресурсы
------------------------T------------T-------T------T-------T-------T-------T--------T--------------¬
¦ Показатель ¦Единица из- ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 год¦Индексы изме- ¦
¦ ¦ мерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦нения, процен-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов (2010 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2005 году) ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------T-------T-------T-------T--------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦Трудовые ресурсы (в¦тыс. человек¦ 902,4 ¦906,0 ¦ 905,0 ¦ 904,5 ¦ 905 ¦ 906,1 ¦ 100,4 ¦
¦среднегодовом исчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦Экономически активное¦ " ¦ 635,6 ¦636,0 ¦ 634,3 ¦ 644,5 ¦ 661,8 ¦ 685,1 ¦ 107,8 ¦
¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦Занято в экономике ¦ " ¦ 624,3 ¦624,6 ¦ 624,9 ¦ 635,0 ¦ 652 ¦ 675 ¦ 108,1 ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦в процентах к экономи-¦ % ¦ 98,2 ¦ 98,2 ¦ 98,5 ¦ 100,3 ¦ 103,2 ¦ 107,2 ¦ х ¦
¦чески активному населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сфера производства¦тыс. человек¦ 440,1 ¦439,6 ¦ 439,3 ¦ 447,1 ¦ 459 ¦ 476 ¦ 108,2 ¦
¦ товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ удельный вес к заня-¦ % ¦ 70,5 ¦ 70,4 ¦ 70,3 ¦ 70,4 ¦ 70,4 ¦ 70,5 ¦ х ¦
¦ тым в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦ " ¦ 179,0 ¦179,1 ¦ 179,3 ¦ 179,5 ¦ 179,7 ¦ 179,9 ¦ 100,5 ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ сельское хозяйство ¦ " ¦ 101,2 ¦101,1 ¦ 101,0 ¦ 100,6 ¦ 100,0 ¦ 99,9 ¦ 98,7 ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ строительство ¦ " ¦ 41,8 ¦ 41,8 ¦ 41,9 ¦ 42,0 ¦ 42,0 ¦ 42,1 ¦ 100,7 ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ сфера услуг ¦тыс. человек¦ 184,3 ¦185,0 ¦ 185,6 ¦ 187,9 ¦ 193,0 ¦ 199,0 ¦ 108,0 ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ удельный вес к заня-¦ % ¦ 29,5 ¦ 29,6 ¦ 29,7 ¦ 29,6 ¦ 29,6 ¦ 29,5 ¦ х ¦
¦ тым в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ здравоохранение, фи-¦ " ¦ 50,2 ¦ 50,4 ¦ 50,5 ¦ 50,6 ¦ 50,7 ¦ 50,8 ¦ 101,2 ¦
¦ зическая культура и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социальное обеспече-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ образование ¦ " ¦ 61,4 ¦ 61,2 ¦ 61,1 ¦ 61,0 ¦ 61,0 ¦ 60,9 ¦ 99,2 ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ жилищно-коммунальное¦ " ¦ 29,4 ¦ 29,5 ¦ 29,5 ¦ 29,6 ¦ 29,7 ¦ 29,8 ¦ 101,4 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦Уровень безработицы (к¦ " ¦ 1,52 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ х ¦
¦экономически активному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------------+-------+------+-------+-------+-------+--------+---------------
Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Развитие малого предпринимательства по Минской области
------------------T------------T---------T----------T--------T---------T---------T---------T--------¬
¦ Показатель ¦Единица из- ¦2005 год ¦ 2006 год ¦2007 год¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦Индексы ¦
¦ ¦ мерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измене- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 го-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ду) ¦
+-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+-----------------+------------+---------+----------T--------T---------T---------T---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Выручка от реали-¦ млн. руб. ¦2 763 462¦3 236 014 ¦3 902 63¦4 282 355¦4 662 078¦5 041 801¦ 182,4 ¦
¦зации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Доля малого пред-¦ % ¦ 17,4 ¦ 18,4 ¦ 19,3 ¦ 21,0 ¦ 23,7 ¦ 24,9 ¦ х ¦
¦принимательства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общем объеме вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ручки от реализа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Количество малых¦ единиц ¦ 3 632 ¦ 3 793 ¦ 3 975 ¦ 4 045 ¦ 4 117 ¦ 4 188 ¦ 115,3 ¦
¦предприятий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Среднесписочная ¦ человек ¦ 41 614 ¦ 45 775 ¦ 49 936 ¦ 52 710 ¦ 55 480 ¦ 58 254 ¦ 140,0 ¦
¦численность ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ботников малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Численность инди-¦ " ¦ 21 720 ¦ 22 346 ¦ 22 651 ¦ 22 500 ¦ 22 373 ¦ 22 285 ¦ 102,6 ¦
¦видуальных пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Численность рабо-¦ " ¦ 63 334 ¦ 68 121 ¦ 72 587 ¦ 75 210 ¦ 77 853 ¦ 80 539 ¦ 127,2 ¦
¦тающих в малом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бизнесе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Удельный вес чис-¦ % ¦ 11,7 ¦ 13,3 ¦ 14,9 ¦ 15,6 ¦ 16,2 ¦ 16,9 ¦ х ¦
¦ленности занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сфере малого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тва в общей чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленности экономи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чески активного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+---------
Приложение 5
к Программе
социально- экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) и источники
финансирования по Минской области
---------------------T-------------T-----------T----------T------------------------------T-----------¬
¦ ¦Единица изме-¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ (в ценах 2006 года) ¦Индексы из-¦
¦ ¦ рения ¦ отчет (в ¦оценка (в ¦ ¦ менения, ¦
¦ ¦ ¦ценах 2005 ¦ценах 2006¦ ¦ процентов ¦
¦ ¦ ¦ года) ¦ года) ¦ ¦(2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году) ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------T-------T--------T------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 год¦ 2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦Инвестиции в основ-¦млрд. рублей ¦ 2396,7 ¦ 3020,0 ¦3535,0¦4140,0 ¦ 4845,0 ¦5720,0¦ х ¦
¦ной капитал - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦Темпы роста инвести-¦ % ¦ 133,7 ¦ 114,0 ¦117,0 ¦ 117,0 ¦ 117,0 ¦118,0 ¦ 215 ¦
¦ций в основной капи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тал к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦Из общего объема ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вестиций в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитал: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекты производс-¦млрд. рублей ¦ 1689,9 ¦ 1997,0 ¦2393,0¦2880,0 ¦ 3469,0 ¦4107,0¦ х ¦
¦твенного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦их удельный вес в¦ % ¦ 70,5 ¦ 66,1 ¦ 67,7 ¦ 69,6 ¦ 71,6 ¦ 71,8 ¦ х ¦
¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ из них по отраслям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ экономики: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦млрд. рублей ¦ 811,0 ¦ 980,0 ¦1173,0¦1412,0 ¦ 1707,0 ¦1935,0¦ х ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ сельское хозяйство¦ " ¦ 533,2 ¦ 657,0 ¦790,0 ¦ 940,0 ¦ 1110,0 ¦1425,0¦ х ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ строительство ¦ " ¦ 33,1 ¦ 42,0 ¦ 53,0 ¦ 70,0 ¦ 85,0 ¦115,0 ¦ х ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ транспорт и связь ¦ " ¦ 218,4 ¦ 222,0 ¦280,0 ¦ 310,0 ¦ 370,0 ¦410,0 ¦ х ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ прочие отрасли ¦ " ¦ 94,2 ¦ 96,0 ¦ 97,0 ¦ 148,0 ¦ 197,0 ¦222,0 ¦ х ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦объекты непроизводс-¦ " ¦ 706,8 ¦ 1023,0 ¦1142,0¦1260,0 ¦ 1376,0 ¦1613,0¦ х ¦
¦твенного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦их удельный вес в¦ % ¦ 29,5 ¦ 33,8 ¦ 32,3 ¦ 30,4 ¦ 28,4 ¦ 28,2 ¦ х ¦
¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищное строите-¦млрд. рублей ¦ 399,6 ¦ 666,9 ¦749,0 ¦ 823,9 ¦ 906,3 ¦996,9 ¦ х ¦
¦ льство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ коммунальное хо-¦ " ¦ 120,6 ¦ 153,0 ¦185,0 ¦ 220,0 ¦ 250,0 ¦290,0 ¦ х ¦
¦ зяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦Объем инвестиций за¦ " ¦ 468,4 ¦ 528,0 ¦570,0 ¦ 600,0 ¦ 610,0 ¦615,0 ¦ х ¦
¦счет: консолидиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ванного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ из него за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ республиканского ¦ " ¦ 297,6 ¦ 340,0 ¦350,0 ¦ 370,0 ¦ 375,0 ¦380,0 ¦ х ¦
¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ местных бюджетов ¦ " ¦ 170,8 ¦ 188,0 ¦220,0 ¦ 230,0 ¦ 235,0 ¦235,0 ¦ х ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ собственных ¦ " ¦ 1236,7 ¦ 1442,5 ¦1765,0¦2050,3 ¦ 2454,3 ¦3047,6¦ х ¦
¦ средств предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ятий и организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (без учета креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ иностранных инвес-¦ " ¦ 59,8 ¦ 151,0 ¦353,0 ¦ 455,4 ¦ 629,8 ¦858,0 ¦ х ¦
¦ тиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ средств населения¦ " ¦ 182,5 ¦ 287,2 ¦246,5 ¦ 246,5 ¦ 246,5 ¦246,5 ¦ х ¦
¦ (без учета креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ кредитов банков ¦ " ¦ 293,2 ¦ 542,3 ¦515,5 ¦ 533,5 ¦ 572,1 ¦610,6 ¦ х ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на производствен-¦ " ¦ 115,0 ¦ 273,1 ¦171,7 ¦ 182,9 ¦ 198,4 ¦200,5 ¦ х ¦
¦ ное строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ на жилищное стро-¦ " ¦ 178,2 ¦ 269,2 ¦343,8 ¦ 350,4 ¦ 373,7 ¦410,0 ¦ х ¦
¦ ительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+-----------+
¦ прочих источников¦ " ¦ 156,1 ¦ 69,0 ¦ 85,0 ¦ 254,3 ¦ 332,3 ¦342,3 ¦ х ¦
L--------------------+-------------+-----------+----------+------+-------+--------+------+------------
Приложение 6
к Программе
социально-экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития строительного комплекса Минской области
------------------T--------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T-----------¬
¦ Показатель ¦Единица ¦ 2005 год ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦Индексы из-¦
¦ ¦измере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ менения, ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году) ¦
+-----------------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+-----------------+--------+----------+---------T---------T---------T---------T---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(подрядная деяте-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ льность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Объем строитель-¦ млн. ¦1 031 900,¦1 114 452¦1 203 608¦1 299 897¦1 403 888¦1 516 199¦ 147 ¦
¦но-монтажных ра-¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бот и капитально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го ремонта зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сооружений всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦форм собственнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Среднегодовая ¦ тыс. ¦ 28,1 ¦ 29,0 ¦ 29,8 ¦ 30,2 ¦ 31,0 ¦ 32,0 ¦ 114 ¦
¦численность заня-¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+------------
Приложение 7
к Программе
социально- экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Важнейшие инвестиционные проекты и их характеристика на 2006-2010
годы по Минской области
----T--------T------T----------T----------------------T----------¬
¦ № ¦Наимено-¦Сроки ¦ Органы ¦ Объем финансирования ¦Эффектив- ¦
¦п/п¦ вание ¦реали-¦ управле- ¦ ¦ность ре- ¦
¦ ¦проекта ¦зации,¦ ния, от- ¦ ¦ ализации ¦
¦ ¦и объект¦ годы ¦ветствен- ¦ ¦ ¦
¦ ¦его ре- ¦ ¦ные за ре-¦ ¦ ¦
¦ ¦ализации¦ ¦ ализацию ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------T------T-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб¦в том ¦ кроме ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BLR/ ¦числе ¦ того, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ценах¦ за ¦ ино- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1991 ¦ счет ¦стран- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ соб- ¦ные ин-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствен-¦вести- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ных ¦ ции, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средст¦тыс. до¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ларов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦США или¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.ев.¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 1 ¦"Техни- ¦2005- ¦Государс- ¦3600/ ¦ х ¦ х ¦Расширение¦
¦ ¦ческое ¦2008 ¦твенное ¦2,23 ¦ ¦ ¦ассорти- ¦
¦ ¦перево- ¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦мента вы-¦
¦ ¦оруже- ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦пускаемой ¦
¦ ¦ние" от-¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦продукции,¦
¦ ¦крытого ¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦акци- ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦себесто- ¦
¦ ¦онерного¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦имости, ¦
¦ ¦общества¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦увеличение¦
¦ ¦"Бори- ¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦экспорта. ¦
¦ ¦совский ¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦молочный¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦комби- ¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦нат" ¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦2,9 года ¦
¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 2 ¦"Осво- ¦2005- ¦Государс- ¦6300/ ¦ х ¦ х ¦Увеличение¦
¦ ¦ение ¦ 2010 ¦твенное ¦ 3,9 ¦ ¦ ¦мощности ¦
¦ ¦произ- ¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦производс-¦
¦ ¦водства ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦тва сыров,¦
¦ ¦твердых ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦освоение ¦
¦ ¦созрева-¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦новых ви-¦
¦ ¦ющих сы-¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦дов сыров,¦
¦ ¦чужных ¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦в том чис-¦
¦ ¦сыров и¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦ле сыров¦
¦ ¦сыров ¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦элитной ¦
¦ ¦элитной ¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦группы, ¦
¦ ¦группы" ¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦открыто-¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦себесто- ¦
¦ ¦го акци-¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦имости ¦
¦ ¦онерного¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦продукции,¦
¦ ¦общества¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦наращива- ¦
¦ ¦"Копы- ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦ние экс-¦
¦ ¦льский ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦порта. ¦
¦ ¦масло- ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦сырза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦вод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,2 года ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 3 ¦"Внедре-¦2005- ¦Государс- ¦2300/ ¦ х ¦ х ¦Выпуск ¦
¦ ¦ние тех-¦ 2010 ¦твенное ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦конкурен- ¦
¦ ¦нологи- ¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦тоспо- ¦
¦ ¦ческой ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦собной ¦
¦ ¦линии по¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦продукции,¦
¦ ¦выработ-¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦увеличение¦
¦ ¦ке тво-¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦экспорта, ¦
¦ ¦рога" ¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦открыто-¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦себесто- ¦
¦ ¦го акци-¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦имости, ¦
¦ ¦онерного¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦увеличение¦
¦ ¦общества¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦выручки. ¦
¦ ¦"Моло- ¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦дечненс-¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦кий гор-¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦молза- ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦4,1 года ¦
¦ ¦вод" ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 4 ¦"Рекон- ¦2005- ¦Государс- ¦730/ ¦ х ¦ х ¦Увеличение¦
¦ ¦струкция¦2010 ¦твенное ¦0,45 ¦ ¦ ¦мощности ¦
¦ ¦техноло-¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦производс-¦
¦ ¦гических¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦тва глази-¦
¦ ¦процес- ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦рованных ¦
¦ ¦сов про-¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦сырков на¦
¦ ¦изводс- ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦50 %, рас-¦
¦ ¦тва тво-¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦ширение ¦
¦ ¦рожных ¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦ассорти- ¦
¦ ¦изделий ¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦мента вы-¦
¦ ¦и цель-¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦пускаемой ¦
¦ ¦номолоч-¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦продукции,¦
¦ ¦ной про-¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦дукции" ¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦качества. ¦
¦ ¦открыто-¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦го акци-¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦онерного¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦общества¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦3,6 года ¦
¦ ¦"Клецкий¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маслоде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комби- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 5 ¦"Рекон- ¦2005- ¦Государс- ¦2200/ ¦ х ¦ х ¦Замена па-¦
¦ ¦струкция¦2010 ¦твенное ¦1,36 ¦ ¦ ¦рового ка-¦
¦ ¦цеха су-¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦лорифера ¦
¦ ¦хого ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦на термо-¦
¦ ¦обезжи- ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦масленый с¦
¦ ¦ренного ¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦теплооб- ¦
¦ ¦молока ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦менником ¦
¦ ¦(СОМ)" ¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦воздух- ¦
¦ ¦открыто-¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦масло по-¦
¦ ¦го акци-¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦зволит ¦
¦ ¦онерного¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦увеличить ¦
¦ ¦общества¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦выход про-¦
¦ ¦"Клецкий¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦дукции, ¦
¦ ¦маслоде-¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦снизить ¦
¦ ¦льный ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦энергети- ¦
¦ ¦комби- ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦ческие ¦
¦ ¦нат" ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦затраты, ¦
¦ ¦ ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦увеличить ¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦объем про-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даж и экс-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порт за¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет фа-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совки. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,9 года ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 6 ¦"Рекон- ¦2005- ¦Государс- ¦780/ ¦ х ¦ х ¦Снижение ¦
¦ ¦струкция¦2010 ¦твенное ¦0,48 ¦ ¦ ¦энергоре- ¦
¦ ¦системы ¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦сурсов за¦
¦ ¦холодос-¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦счет час-¦
¦ ¦набже- ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦тичного ¦
¦ ¦ния" от-¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦вывода ам-¦
¦ ¦крытого ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦миачной ¦
¦ ¦акци- ¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦холодиль- ¦
¦ ¦онерного¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦ной уста-¦
¦ ¦общества¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦новки. ¦
¦ ¦"Клецкий¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦маслоде-¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦льный ¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦комби- ¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦1,5 года ¦
¦ ¦нат" ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 7 ¦"Рекон- ¦2005- ¦Государс- ¦3300/ ¦ х ¦ х ¦Расширение¦
¦ ¦струкция¦2008 ¦твенное ¦2,04 ¦ ¦ ¦ассорти- ¦
¦ ¦сыроде- ¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦мента, ¦
¦ ¦льного ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦увеличение¦
¦ ¦цеха и¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦объема вы-¦
¦ ¦цеха ¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦пускаемой ¦
¦ ¦произ- ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦водства ¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦в 1,5 ра-¦
¦ ¦творога"¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦за, увели-¦
¦ ¦открыто-¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦чение вы-¦
¦ ¦го акци-¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦хода про-¦
¦ ¦онерного¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦дукции, ¦
¦ ¦общества¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦"Воло- ¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦себесто- ¦
¦ ¦жинский ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦имости, ¦
¦ ¦масло- ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦сырза- ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦качествен-¦
¦ ¦вод" ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦ных пока-¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦зателей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,9 года ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 8 ¦"Техни- ¦2005- ¦Государс- ¦10400/ ¦1600/ ¦ х ¦Увеличение¦
¦ ¦ческое ¦2010 ¦твенное ¦ 6,44 ¦1,0 ¦ ¦мощности ¦
¦ ¦перево- ¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦оруже- ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦твердых ¦
¦ ¦ние" от-¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦сыров в 4¦
¦ ¦крытого ¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦раза, сни-¦
¦ ¦акци- ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦жение ¦
¦ ¦онерного¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦энергозат-¦
¦ ¦общества¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦рат, уве-¦
¦ ¦"Слуцкий¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦личение ¦
¦ ¦сыроде- ¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦экспорта ¦
¦ ¦льный ¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦до 17 %.¦
¦ ¦комби- ¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦нат" ¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦ ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦5 лет ¦
¦ ¦ ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦ 9 ¦"Рекон- ¦2006- ¦Государс- ¦3200/ ¦ х ¦ х ¦Увеличение¦
¦ ¦струк- ¦2007 ¦твенное ¦ 1,98 ¦ ¦ ¦мощности ¦
¦ ¦ция" от-¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦производс-¦
¦ ¦крытого ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦тва сыров¦
¦ ¦акци- ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦в 2 раза.¦
¦ ¦онерного¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦Освоение ¦
¦ ¦общества¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦новых ви-¦
¦ ¦"Бере- ¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦дов сыров,¦
¦ ¦зинский ¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦увеличение¦
¦ ¦сыроде- ¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦экспорта, ¦
¦ ¦льный ¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦завод" ¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦удельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦затрат на¦
¦ ¦ ¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦единицу ¦
¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦продукции,¦
¦ ¦ ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦освоение ¦
¦ ¦ ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦сухого ¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦обезжирен-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного моло-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка, сыво-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ротки, мо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лочного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жира. Срок¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемос-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти проек-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та - 3,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦10 ¦"Модер- ¦2007- ¦Государс- ¦4050/ ¦ х ¦ х ¦Организа- ¦
¦ ¦низация ¦ 2010 ¦твенное ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ция произ-¦
¦ ¦оборудо-¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦водства ¦
¦ ¦вания ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦сухой сы-¦
¦ ¦цеха ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦воротки. ¦
¦ ¦сушки ¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦для пе-¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦реработ-¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦ки 500¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦2,4 года ¦
¦ ¦тонн сы-¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воротки ¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в сутки"¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открыто-¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го акци-¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онерного¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общества¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Слуцкий¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сыроде- ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льный ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комби- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦11 ¦"Рекон- ¦2007- ¦Государс- ¦ х ¦ х ¦10 000,¦Создание ¦
¦ ¦струкция¦ 2010 ¦твенное ¦ ¦ ¦ ¦новых мощ-¦
¦ ¦и расши-¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦тыс. до¦ностей по¦
¦ ¦рение ¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ларов ¦производс-¦
¦ ¦произ- ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ США ¦тву сухого¦
¦ ¦водства ¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦обезжирен-¦
¦ ¦по выпу-¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦ного моло-¦
¦ ¦ску су-¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦ка и сухо-¦
¦ ¦хого це-¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦го цельно-¦
¦ ¦льного ¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦го молока¦
¦ ¦молока" ¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦с объемом¦
¦ ¦открыто-¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦переработ-¦
¦ ¦го акци-¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦ки до 400¦
¦ ¦онерного¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦тонн в¦
¦ ¦общества¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦сутки. ¦
¦ ¦"Клецкий¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦маслоде-¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦льный ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦комби- ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦3,5 года ¦
¦ ¦нат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦12 ¦"Осво- ¦2007- ¦Государс- ¦6625/ ¦1590/ ¦ х ¦Организа- ¦
¦ ¦ение ¦2010 ¦твенное ¦ 4,10 ¦0,969 ¦ ¦ция произ-¦
¦ ¦мощнос- ¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦водства ¦
¦ ¦тей по¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦сухой сы-¦
¦ ¦перера- ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦воротки. ¦
¦ ¦ботке ¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦сыворот-¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦ки" от-¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦крытого ¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦3,0 года ¦
¦ ¦акци- ¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онерного¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общества¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Копы- ¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льский ¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦масло- ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырза- ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод" ¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+------+----------+-------+------+-------+----------+
¦13 ¦"Техни- ¦2007- ¦Государс- ¦3200/ ¦ х ¦ х ¦Увеличение¦
¦ ¦ческое ¦ 2010 ¦твенное ¦ 1,98 ¦ ¦ ¦объемов ¦
¦ ¦перево- ¦ ¦учреждение¦ ¦ ¦ ¦производс-¦
¦ ¦оружение¦ ¦по управ-¦ ¦ ¦ ¦тва сыра.¦
¦ ¦цеха ¦ ¦лению тор-¦ ¦ ¦ ¦Срок оку-¦
¦ ¦произ- ¦ ¦говлей, ¦ ¦ ¦ ¦паемости ¦
¦ ¦водства ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦проекта - ¦
¦ ¦твердых ¦ ¦твом, про-¦ ¦ ¦ ¦4,2 года ¦
¦ ¦сыров" ¦ ¦мышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открыто-¦ ¦переработ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го акци-¦ ¦кой и ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онерного¦ ¦ализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общества¦ ¦м'ясо-мо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Любанс-¦ ¦лочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кий сы-¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родель- ¦ ¦в Минской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный за-¦ ¦области "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод" ¦ ¦Миноблмя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сомолторг"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------+------+----------+-------+------+-------+-----------
Приложение 8
к Программе
социально- экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития промышленности Минской области на
2006-2010 годы
-------------------T---------T----------T---------T----------T---------T---------T---------T--------¬
¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2005 год ¦2006 год ¦ 2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год ¦Индексы ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измене- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 го-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ду) ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------T----------T---------T---------T---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦Объем производства¦% к пре- ¦ 112* ¦106- ¦107,5- ¦107,5- ¦107,5- ¦108,5-110¦143-151*¦
¦продукции ¦ дыду- ¦ ¦107,5** ¦108,5** ¦108,5** ¦108,5** ¦ ** ¦ * ¦
¦ ¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦Среднесписочная ¦ тыс. ¦ 125,2 ¦ 124,8 ¦ 123,9 ¦ 123,6 ¦ 122,8 ¦ 122 ¦ х ¦
¦численность про-¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мышленно-произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водственного пер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦Среднегодовая сто-¦млн. руб.¦11 904 269¦12 143 54¦12 264 973¦12 387 56¦12 511 43¦12 761 66¦ х ¦
¦имость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦В том числе актив-¦ " ¦8 332 988 ¦8 743 352¦8 953 431 ¦9 166 797¦9 383 579¦9 571 251¦ ¦
¦ной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦Рост производите-¦ % ¦ 111,8 ¦ 106 ¦ 106,4 ¦ 107 ¦ 107,3 ¦ 108 ¦ 139,8 ¦
¦льности труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦Снижение доли ма-¦ " ¦ 70,2 ¦ 69,3 ¦ 68,1 ¦ 66,3 ¦ 64,4 ¦ 62,1 ¦ х ¦
¦териальных затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в себестоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦Уровень рентабель-¦ " ¦ 16,8 ¦ 18,3 ¦ 21,5 ¦ 24,7 ¦ 26,6 ¦ 28,4 ¦ х ¦
¦ности продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦Отраслевая струк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тура промышленнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топливная ¦ " ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,6 ¦ х ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦черная металлургия¦ " ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 0,9 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ х ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦химическая и не-¦ " ¦ 30,8 ¦ 29,1 ¦ 29,3 ¦ 29,7 ¦ 29,5 ¦ 30,5 ¦ х ¦
¦фтехимическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦машиностроение и¦ " ¦ 23,1 ¦ 20,6 ¦ 18,6 ¦ 19,5 ¦ 20,2 ¦ 24 ¦ х ¦
¦металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦лесная, деревооб-¦ " ¦ 6,6 ¦ 6,3 ¦ 6,5 ¦ 6,9 ¦ 6,7 ¦ 6,4 ¦ х ¦
¦рабатывающая и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целлюлозно-бумаж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦промышленность ¦ " ¦ 3,3 ¦ 3,1 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 2,9 ¦ 3,6 ¦ х ¦
¦строительных мате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦легкая ¦ " ¦ 4,2 ¦ 4,1 ¦ 3,9 ¦ 3,5 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ х ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦пищевая (включая¦ % ¦ 23,4 ¦ 24 ¦ 25,4 ¦ 26,8 ¦ 27,9 ¦ 29,1 ¦ х ¦
¦мукомольно-крупя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ную) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦Производство по-¦% к пре- ¦ 112,7 ¦107,5- ¦108,5- ¦108,5- ¦108,5- ¦ 109-110 ¦150-157 ¦
¦требительских то-¦ дыду- ¦ ¦108,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦ ¦ ¦
¦варов (включая ал-¦щему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦когольные напитки)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦продовольственные ¦ " ¦ 115,4 ¦107,5- ¦108,5- ¦108,5- ¦108,5- ¦ 109-110 ¦151-158 ¦
¦товары (без алко-¦ ¦ ¦108,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦ ¦ ¦
¦гольных напитков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦непродовольствен- ¦ " ¦ 110,2 ¦107,5- ¦108,5- ¦108,5- ¦108,5- ¦ 109-110 ¦150-157 ¦
¦ные товары ¦ ¦ ¦108,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+--------+
¦из них товары лег-¦ " ¦ 110,6 ¦107,5- ¦108,5- ¦108,5- ¦108,5- ¦ 109-110 ¦150-157 ¦
¦кой промышленности¦ ¦ ¦ 108,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦109,5 ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------
_____________________________
"В сопоставимых ценах.
**С учетом индекса физического объема продукции
промышленности.
Приложение 9
к Программе
социально-
экономического
развития Минской
области
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития агропромышленного комплекса Минской
области
--------------------T--------T-----------T-----------T---------T----------T--------T--------T---------¬
¦ Показатель ¦Единица ¦ 2005 год ¦2006 год ¦2007 год ¦ 2008 год ¦2009 год¦2010 год¦ Индексы ¦
¦ ¦измере- ¦ отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ измене- ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния, % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2010 год¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 го- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ у) ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------T---------T----------T--------T--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Сельское хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Продукция сельского¦ % ¦ 100,5 ¦ 106-108 ¦106-107,5¦106-107,5 ¦106- ¦106,5- ¦ 134-145 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦107,5 ¦ 108 ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Производство про-¦млрд.руб¦ 2 554 ¦ 2 710 ¦ 2 873 ¦ 3 045 ¦ 3 228 ¦ 3 437 ¦ 134 ¦
¦дукции сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства в хозяйс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твах всех категорий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в сопоставимых це-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ растениеводства ¦ " ¦ 1 302 ¦ 1 372 ¦ 1 448 ¦ 1 530 ¦ 1 618 ¦ 1 722 ¦ 132 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦ животноводства ¦ " ¦ 1 252 ¦ 1 338 ¦ 1 425 ¦ 1 515 ¦ 1 610 ¦ 1 715 ¦ 137 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Производство про-¦ " ¦ 1 687 ¦ 1 820 ¦ 1 947 ¦ 2 083 ¦ 2 228 ¦ 2 395 ¦ 142 ¦
¦дукции сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства в сель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Численность занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в АПК: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельское хозяйс-¦тыс. чел¦ 95,9 ¦ 93,5 ¦ 91,3 ¦ 89,7 ¦ 86,8 ¦ 85,5 ¦ 89 ¦
¦ тво ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦ перерабатывающая ¦ " ¦ 1,48 ¦ 1,66 ¦ 1,67 ¦ 1,69 ¦ 1,7 ¦ 1,73 ¦ 117 ¦
¦ промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦ обслуживающая ¦ " ¦ 7,71 ¦ 7,7 ¦ 7,65 ¦ 7,6 ¦ 7,55 ¦ 7,5 ¦ 97 ¦
¦ сфера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Инвестиции в основ-¦млн. руб¦ 324 162,7 ¦325 910,4 ¦ 284 530 ¦ 301 601 ¦319 697 ¦338 879 ¦ 105 ¦
¦ной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Наличие сельскохо-¦ единиц ¦ 460 ¦ 450 ¦ 444 ¦ 440 ¦ 437 ¦ 432 ¦ 94 ¦
¦зяйственных органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заций всех форм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Наличие фермерских¦ " ¦ 462 ¦ 456 ¦ 450 ¦ 440 ¦ 431 ¦ 419 ¦ 91 ¦
¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Производство основ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных видов продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в натуральном выра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зерно ¦тыс. тон¦ 1 621,2 ¦ 1 820 ¦ 1 910 ¦ 2 020 ¦ 2 150 ¦ 2 290 ¦ 141 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пшеница ¦ " ¦ 268,5 ¦ 321,3 ¦ 356,7 ¦ 360 ¦ 365 ¦ 370 ¦ 138 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦ ячмень пивоварен-¦ " ¦ 98,0 ¦ 94,0 ¦ 94,0 ¦ 94,0 ¦ 94,0 ¦ 94,0 ¦ 96 ¦
¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦картофель ¦ " ¦ 1 916,7 ¦ 2 360 ¦ 2 370 ¦ 2 380 ¦ 2 400 ¦ 2 450 ¦ 128 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦льноволокно ¦ " ¦ 8,9 ¦ 11,4 ¦ 11,4 ¦ 11,4 ¦ 11,4 ¦ 11,4 ¦ 128 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦сахарная свекла ¦ " ¦ 958,7 ¦ 1 050 ¦ 1 200 ¦ 1 200 ¦ 1 200 ¦ 1 200 ¦ 125 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦маслосемена рапса ¦ " ¦ 36,7 ¦ 40,2 ¦ 49,9 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 136 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦овощи ¦ " ¦ 431 ¦ 494,9 ¦ 440 ¦ 440 ¦ 440 ¦ 440 ¦ 102 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦плоды и ягоды ¦ " ¦ 69,7 ¦ 79,9 ¦ 116,4 ¦ 132,1 ¦ 150,2 ¦ 174,4 ¦ 250 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦скот и птица (выра-¦ " ¦ 279,4 ¦ 286 ¦ 307 ¦ 322 ¦ 336 ¦ 386 ¦ 138 ¦
¦щивание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦скот и птица (ре-¦ " ¦ 244,4 ¦ 235 ¦ 260 ¦ 272 ¦ 283 ¦ 325 ¦ 133 ¦
¦ализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦молоко ¦ " ¦ 1 450 ¦ 1 250 ¦ 1 500 ¦ 1 520 ¦ 1 530 ¦ 1 565 ¦ 108 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦яйцо ¦млн. шт.¦ 978,8 ¦ 1 000 ¦ 1 050 ¦ 1 050 ¦ 1 050 ¦ 1 050 ¦ 107 ¦
+-------------------+--------+-----------+-----------+---------+----------+--------+--------+---------+
¦ экспорт ¦ ¦
+-------------------+-----------------T--------T-----T---------T----------T--------T--------T---------+
¦картофель ¦ тыс. тонн ¦ 0,7 ¦1,8 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 286 ¦
+-------------------+-----------------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+---------+
¦льноволокно ¦ " ¦ 1,3 ¦5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 385 ¦
+-------------------+-----------------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+---------+
¦овощи ¦ " ¦ 0,5 ¦2,7 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 600 ¦
+-------------------+-----------------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Рентабельность ре-¦ % ¦ 5,8 ¦10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 4,2 ¦
¦ализуемой продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельского хозяйства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+---------+
¦Рост производитель-¦ % ¦ 110,7 ¦110,8¦ 108,6 ¦ 110,1 ¦ 110,3 ¦ 110,7 ¦ 162 ¦
¦ности труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------------+--------+-----+---------+----------+--------+--------+----------
Приложение 10
к Программе
социально-экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Объем внешней торговли товарами и услугами по Минской области
--------------T-------T--------T-------------T------------T----------T-----------T----------T-----------¬
¦ Показатель ¦Единица¦2005 год¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦Индексы из-¦
¦ ¦измере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ менения, ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году) ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------T----------T-----------T----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦Объем внешней¦ млн. ¦ 4838,9 ¦5240,8-5289,1¦5702,1- ¦6204,2- ¦6750,4- ¦7412,3-775¦153,2-160,3¦
¦торговли то-¦долла- ¦ ¦ ¦5807,6 ¦6377,1 ¦7002,4 ¦7759,0 ¦ ¦
¦варами - все-¦ров США¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦экспорт това-¦ " ¦ 2926,1 ¦3174,9-3204,1¦3460,6- ¦3772,1- ¦4111,6- ¦4522,8- ¦154,6-161,8¦
¦ров - всего ¦ ¦ ¦ ¦3524,6 ¦ 3877,1 ¦4264,9 ¦4734,1 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦импорт това-¦ " ¦ 1912,8 ¦2065,9-2085,0¦2241,5- ¦2432,1- ¦2638,8- ¦2889,5- ¦151,1-158,1¦
¦ров - всего ¦ ¦ ¦ ¦2283,1 ¦2500,0 ¦2737,5 ¦3024,9 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦сальдо ¦ " ¦+1013,3 ¦+1109,0- ¦+1219,1- ¦+1340,0- ¦+1472,8- ¦+1633,3- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1119,1 ¦1241,5 ¦ 1377,1 ¦ 1527,4 ¦ 1709,2 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ В том чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страны СНГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объем вне-¦ " ¦ 2331,0 ¦2636,4-2659,6¦2866,6- ¦3117,2- ¦3389,5- ¦3719,6- ¦159,5-166,9¦
¦ шней торго-¦ ¦ ¦ ¦2918,6 ¦3202,7 ¦3514,6 ¦ 3891,9 ¦ ¦
¦ вли товара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ экспорт то-¦ " ¦ 1033,7 ¦1235,2-1245,5¦1346,3- ¦1467,5- ¦1599,6- ¦1759,6- ¦170,2-178,0¦
¦ варов ¦ ¦ ¦ ¦1370,1 ¦1507,1 ¦1657,9 ¦1840,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ импорт то-¦ " ¦ 1297,3 ¦1401,2-1414,1¦1520,3- ¦1649,7- ¦1789,9- ¦1960,0- ¦151,1-158,1¦
¦ варов ¦ ¦ ¦ ¦1548,5 ¦1695,6 ¦1856,7 ¦2051,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ сальдо ¦ " ¦ -263,6 ¦ -166-168,6 ¦-174,0-178,4¦-182,2- ¦-190,3- ¦-200,4- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 183,5 ¦ 198,8 ¦211,3 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Россия ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объем вне-¦ ¦ 2002,4 ¦2166,7-2186,7¦2355,3- ¦2560,4- ¦2783,3- ¦3053,5- ¦152,4-159,6¦
¦ шней торго-¦ ¦ ¦ ¦2398,9 ¦2631,8 ¦2887,3 ¦3196,5 ¦ ¦
¦ вли товара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ экспорт то-¦ " ¦ 820,0 ¦ 889,7-897,9 ¦969,8-987,7 ¦1057,1- ¦1152,2- ¦1267,4- ¦154,6-161,8¦
¦ варов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1086,5 ¦1195,2 ¦1326,7 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ импорт то-¦ " ¦ 1182,4 ¦1277,0-1288,8¦1385,5- ¦1503,3- ¦1631,1- ¦1786,1- ¦151,1-158,1¦
¦ варов ¦ ¦ ¦ ¦1411,2 ¦ 1545,3 ¦1692,1 ¦1869,8 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ сальдо ¦ " ¦ -362,4 ¦-387,3-390,9 ¦-415,7-423,5¦-446,2- ¦-478,9- ¦-518,7- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦458,8 ¦ 496,9 ¦543,1 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ страны вне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СНГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объем вне-¦ " ¦ 2507,9 ¦2604,4-2629,5¦2835,5- ¦3087,0- ¦3360,9- ¦3692,7- ¦147,2-154,2¦
¦ шней торго-¦ ¦ ¦ ¦2889,1 ¦3174,4 ¦3487,8 ¦3867,1 ¦ ¦
¦ вли товара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ экспорт то-¦ " ¦ 1892,4 ¦1939,7-1958,6¦2114,3- ¦2304,6- ¦2512,0-2607¦2763,2- ¦ 146-152,9 ¦
¦ варов ¦ ¦ ¦ ¦2154,5 ¦2370,0 ¦ ¦2893,8 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ импорт то-¦ " ¦ 615,5 ¦ 664,7-670,9 ¦721,2-734,6 ¦782,4- ¦848,9-880,8¦929,5- ¦151,0-158,1¦
¦ варов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦804,4 ¦ ¦973,3 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦ сальдо ¦ " ¦+1276,0 ¦+1275,0- ¦+1393,1- ¦+1522,2- ¦1663,1- ¦1833,7- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1287,7 ¦1419,9 ¦1565,6 ¦1726,2 ¦1920,5 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦Объем внешней¦ " ¦ 135,4 ¦ 146,5-147,9 ¦159,2-162,3 ¦173,1- ¦188,2-195,3¦206,5- ¦152,5-159,6¦
¦ торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦178,0 ¦ ¦216,2 ¦ ¦
¦ услугами - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦экспорт ¦ " ¦ 54,9 ¦ 60,4-61,0 ¦ 65,8-67,1 ¦71,7-73,8 ¦ 78,2-81,2 ¦86,0-90,1 ¦156,6-164,1¦
¦услуг - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦импорт ¦ " ¦ 80,5 ¦ 86,1-86,9 ¦ 93,4-95,2 ¦101,4- ¦110,0-114,1¦120,5- ¦149,7-156,6¦
¦услуг - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦104,2 ¦ ¦126,1 ¦ ¦
+-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+
¦сальдо ¦ " ¦ -25,6 ¦ -25,7-26,0 ¦ -27,6-28,1 ¦-29,7-30,4¦-31,8-32,9 ¦-34,5-36,0¦ ¦
L-------------+-------+--------+-------------+------------+----------+-----------+----------+------------
Приложение 11
к Программе
социально-экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития торговли и сферы услуг по Минской
области
-----------------------T-----------T--------T-------T-------T--------T---------T---------T-------------¬
¦ Показатель ¦Единица из-¦2005 год¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 год¦2009 год ¦2010 год ¦Индексы изме-¦
¦ ¦ мерения ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ нения, про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центов (2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год к 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году) ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+----------------------+-----------+--------+-------T-------T--------T---------T---------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦Общий объем розничного¦% к преды- ¦ 117,5 ¦109- ¦109,5- ¦109,5- ¦109,5- ¦ 110-111 ¦ 157-165 ¦
¦товарооборота через¦дущему году¦ ¦110,5 ¦110,5 ¦110,5 ¦110,5 ¦ ¦ ¦
¦все каналы реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продовольственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ удельный вес в роз-¦ % ¦ 63,3 ¦ 63,0 ¦ 62,5 ¦ 61,5 ¦ 60,0 ¦ 58,5 ¦ х ¦
¦ ничном товарообороте¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦ непродовольственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ удельный вес в роз-¦ % ¦ 36,7 ¦ 37,0 ¦ 37,5 ¦ 38,5 ¦ 40,0 ¦ 41,5 ¦ х ¦
¦ ничном товарообороте¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦Розничный товарооборот¦% к преды- ¦ 118,8 ¦ 111,0 ¦ 110,3 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 111,0 ¦ 166 ¦
¦торговых организаций,¦дущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая общественное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦ удельный вес по фор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мам собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственная ¦ % ¦ 21,1 ¦ 21,1 ¦ 21,0 ¦ 20,6 ¦ 20,3 ¦ 20,0 ¦ х ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦ частная ¦ Є ¦ 76,7 ¦ 76,7 ¦ 76,8 ¦ 76,9 ¦ 77,0 ¦ 77,0 ¦ х ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦ из нее потребкоопе-¦ Є ¦ 16,2 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ х ¦
¦ рация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦ иностранная ¦ Є ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 3,0 ¦ х ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦Розничный товарооборот¦ тыс. руб. ¦ 2581 ¦ 2813 ¦ 3108 ¦ 3434 ¦ 3794 ¦ 4210 ¦ х ¦
¦в расчете на душу на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦Объем реализации плат-¦% к преды- ¦ 116,6 ¦109-110¦110-111¦109,5- ¦109,5- ¦110,5- ¦ 158,9-166,2 ¦
¦ных услуг населению¦дущему году¦ ¦ ¦ ¦110,5 ¦110,5 ¦111,5 ¦ ¦
¦через все каналы ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ализации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+
¦ В том числе на душу¦тыс. рублей¦ 452,8 ¦ 558,2 ¦ 624,1 ¦ 693,2 ¦ 770 ¦ 863 ¦ х ¦
¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------+--------------
Приложение 12
к Программе
социально- экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития транспорта и связи
----------------------T--------T-----T-------T-----T-------T-------T-------T-------------¬
¦ Показатель ¦Единица ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Индексы изме-¦
¦ ¦измере- ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ нения, про- ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центов (2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год к 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году) ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------T-----T-------T-------T-------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Объем перевозки гру-¦млн. тон¦ 7,8 ¦ 8,6 ¦ 8,7 ¦ 8,9 ¦ 9,1 ¦ 9,3 ¦ 119,2 ¦
¦зов транспорта общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Грузооборот транспор-¦млн. т-к¦151,0¦ 155,7 ¦155,8¦ 156,0 ¦ 156,2 ¦ 156,3 ¦ 103,5 ¦
¦та общего пользования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Объем перевозки пас-¦млн. пас¦135,0¦ 135,8 ¦135,9¦ 136,0 ¦ 136,2 ¦ 136,2 ¦ 100,9 ¦
¦сажиров транспорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Пассажирооборот ¦млн. пас¦972,7¦ 973,7 ¦974,7¦ 975,7 ¦ 976,6 ¦ 977,6 ¦ 100,5 ¦
¦транспорта общего по-¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льзования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Протяженность автомо-¦тыс. км ¦18,8 ¦ 18,8 ¦18,9 ¦ 18,9 ¦ 18,9 ¦ 18,9 ¦ 100,5 ¦
¦бильных дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦ Из них с твердым¦тыс. км ¦16,8 ¦ 16,8 ¦16,9 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 100,6 ¦
¦ покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Среднегодовая числен-¦человек ¦4813 ¦ 4820 ¦4840 ¦ 4870 ¦ 4900 ¦ 4940 ¦ 102,6 ¦
¦ность занятых в ос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Рентабельность реали-¦ % ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ - ¦
¦зованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Рост производительно-¦ % ¦129,0¦ 106,8 ¦106,6¦ 104,4 ¦ 104,4 ¦ 104,2 ¦ - ¦
¦сти труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Емкость городских те-¦тыс. но-¦300, ¦306,438¦313, ¦317,190¦319,590¦321,940¦ 107 ¦
¦лефонных сетей (ГТ) ¦ еров ¦832 ¦ ¦190 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Емкость сельских те-¦тыс. но-¦160, ¦172,185¦182, ¦188,158¦194,158¦199,158¦ 124,1 ¦
¦лефонных сетей (СТ) ¦ еров ¦483 ¦ ¦158 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Обеспеченность теле-¦ ед. ¦31,79¦ 32,5 ¦33,6 ¦ 34,3 ¦ 35 ¦ 35,8 ¦ 112,6 ¦
¦фонными аппаратами на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100 жителей - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦ город ¦ ед. ¦37,48¦ 38 ¦38,8 ¦ 39,4 ¦ 39,7 ¦ 40,2 ¦ 107,3 ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦ село ¦ ед. ¦24,99¦ 25,8 ¦27,3 ¦ 28,3 ¦ 29,3 ¦ 30,6 ¦ 122,4 ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Среднегодовая числен-¦человек ¦3918 ¦ 3827 ¦3777 ¦ 3770 ¦ 3770 ¦ 3770 ¦ 96,2 ¦
¦ность занятых в ос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------------+
¦Рентабельность реали-¦ % ¦14,45¦ 15,09 ¦8,42 ¦ 8,36 ¦ 8,4 ¦ 8,45 ¦ х ¦
¦зованной продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+--------------
Приложение 13
к Программе
социально- экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития поселков городского типа и городов
районного подчинения Минской области на 2006-2010 годы
-------------------------T------------T--------T-------T-------T-------T-------T---------------¬
¦ Показатель ¦Единица из- ¦2006 год¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Индексы измене-¦
¦ ¦ мерения ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ния, процентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2010 год к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 году) ¦
+------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------+
¦ ¦ ¦ оценка ¦ прогноз ¦ ¦
+------------------------+------------+--------+-------T-------T-------T-------+---------------+
¦Численность населения -¦тыс. человек¦ 330,7 ¦ 330,8 ¦ 331,5 ¦ 331,9 ¦ 332,9 ¦ 100,7 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------+
¦ В том числе в трудос-¦ " ¦ 211,3 ¦ 211,6 ¦ 212,1 ¦ 212,3 ¦ 212,6 ¦ 100,6 ¦
¦ пособном возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------+
¦Численность населения,¦ " ¦ 167,3 ¦ 168,8 ¦ 170,9 ¦ 172,4 ¦ 175,6 ¦ 105,0 ¦
¦занятого в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------+
¦Количество работающих¦ человек ¦ 6683 ¦ 6975 ¦ 7360 ¦ 7529 ¦ 7823 ¦ 117,1 ¦
¦индивидуальных предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------+
¦Численность безработных,¦ " ¦ 2817 ¦ 2651 ¦ 2615 ¦ 2472 ¦ 2429 ¦ 86,2 ¦
¦состоящих на учете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------+
¦Создание рабочих мест -¦ мест ¦ 3006 ¦ 2932 ¦ 2753 ¦ 2744 ¦ 2681 ¦ 89,2 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------+
¦ В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств нанимателей ¦ " ¦ 2798 ¦ 2690 ¦ 2603 ¦ 2612 ¦ 2536 ¦ 90,6 ¦
+------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------------+
¦ государственного фонда¦ " ¦ 208 ¦ 242 ¦ 150 ¦ 132 ¦ 145 ¦ 69,7 ¦
¦ содействия занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+----------------
Приложение 14
к Программе
социально- экономического
развития Минской области
на 2006-2010 годы
Природопользование по Минской области
-------------------------T-------T-------T------T-------T------T-------T--------T----------¬
¦ Показатель ¦Единица¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 год¦ Индексы ¦
¦ ¦измере-¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦изменения,¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2010 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2005 го-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ду) ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------T-------T------T-------T--------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Объемы добычи полезных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаемых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦калийные соли (сырые со-¦млн.м3 ¦ 39,3 ¦39,67 ¦ 39,67 ¦39,67 ¦ 39,67 ¦ 39,67 ¦ 100,9 ¦
¦ли) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦глины для производства¦ " ¦ 0,905 ¦0,905 ¦ 0,91 ¦0,915 ¦ 0,92 ¦ 0,925 ¦ 102,2 ¦
¦кирпича, керамзита и аг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лопорита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦песчано-гравийный мате-¦ " ¦ 2,8 ¦ 2,86 ¦ 2,91 ¦ 2,96 ¦ 3,01 ¦ 3,06 ¦ 109,3 ¦
¦риал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦пески строительные ¦млн. т ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 100 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦торф ¦ " ¦ 0,915 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 120,2 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Земельные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая земельная площадь ¦тыс. га¦3992,3 ¦3992,3¦3992,3 ¦3992,3¦3992,3 ¦ 3992,3 ¦ 100 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельскохозяйственные ¦ " ¦1888,3 ¦1888,1¦1888,1 ¦1888,1¦1888,1 ¦ 1888 ¦ 99,98 ¦
¦ земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ из них пахотные земли ¦ " ¦1286,6 ¦1286,5¦1286,5 ¦1286,5¦1286,5 ¦ 1286,5 ¦ 99,99 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Площадь сельскохозяйс-¦ га ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 100 ¦
¦твенных угодий на 1 жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦теля области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Площадь пахотных земель¦ га ¦ 0,87 ¦ 0,87 ¦ 0,87 ¦ 0,87 ¦ 0,87 ¦ 0,87 ¦ 100 ¦
¦на 1 жителя области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Общая площадь нарушенных¦тыс. га¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 100 ¦
¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Площадь рекультивирован-¦тыс. га¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 200 ¦
¦ных земель ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Удельный вес радиоактив-¦ % ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ х ¦
¦но загрязненных террито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ Лесные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лесные и прочие лесопок-¦тыс. га¦1463,9 ¦1463,9¦1463,9 ¦1463,9¦1463,9 ¦ 1463,9 ¦ 100 ¦
¦рытые земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Расчетная лесосека по¦млн.м3 ¦ 1,006 ¦0,983 ¦ 0,983 ¦0,983 ¦ 0,983 ¦ 0,983 ¦ 97,7 ¦
¦главному пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Объем рубок по главному¦млн.м3 ¦ 896,8 ¦882,8 ¦ 887,5 ¦905,6 ¦ 932 ¦ 934,9 ¦ 104,3 ¦
¦пользованию лесом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Лесовосстановление - ¦тыс. га¦ 8,632 ¦ 6,7 ¦ 6,6 ¦ 6,6 ¦ 6,6 ¦ 6,6 ¦ 76,5 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Лесовосстановление к¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ х ¦
¦площади вырубки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Авиационная охрана лесов¦тыс. га¦1459,7 ¦1459,7¦1459,7 ¦1459,7¦1459,7 ¦ 1459,7 ¦ 100 ¦
¦от пожаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Наличие и организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦особо охраняемых терри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заповедники ¦ед./ты.¦1/17,8 ¦1/17,8¦1/17,8 ¦1/17,8¦1/17,8 ¦ 1/17,8 ¦ 100 ¦
¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ национальные парки ¦ " ¦1/92,7 ¦1/92,7¦1/92,7 ¦1/92,7¦1/92,7 ¦ 1/92,7 ¦ 100 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ заказники республи-¦ " ¦21/ ¦21/ ¦21/ ¦21/ ¦21/ ¦21/106,1¦ 100 ¦
¦ канского значения ¦ ¦106,1 ¦106,1 ¦106,1 ¦106,1 ¦106,1 ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ заказники местного¦ " ¦37/58,3¦37/ ¦37/58,3¦37/ ¦37/58,3¦37/58,3 ¦ 100 ¦
¦ значения ¦ ¦ ¦58,3 ¦ ¦58,3 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ Водные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем забора воды из¦млн.м3 ¦ 323,5 ¦324,0 ¦ 343 ¦353,3 ¦ 363,9 ¦ 374,8 ¦ 115,9 ¦
¦природных водных объек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Объем использования воды¦ " ¦ 312,6 ¦313,0 ¦ 331,7 ¦340,7 ¦ 350,9 ¦ 361,4 ¦ 115,6 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ Объем сброса сточных¦ " ¦158,84 ¦164,0 ¦ 165,6 ¦170,5 ¦ 175,6 ¦ 180,8 ¦ 113,8 ¦
¦ вод в поверхностные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ загрязненных и недос-¦ " ¦ 3,18 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 2,8 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 84,9 ¦
¦ таточно очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ нормативно очищенных ¦ " ¦ 80,8 ¦ 84,0 ¦ 84,6 ¦ 88,1 ¦ 90,7 ¦ 92,9 ¦ 114,9 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦ Атмосферный воздух ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Выбросы загрязняющих ве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарных источников ¦тыс. т ¦ 57,5 ¦ 62,0 ¦ 64,0 ¦ 65,0 ¦ 65,0 ¦ 65,0 ¦ 113 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦передвижных источников ¦ " ¦ 180,1 ¦183,5 ¦ 202,0 ¦206,1 ¦ 210,2 ¦ 215,0 ¦ 119,4 ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Ввод в действие природо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охранных объектов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет всех источников фи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сооружения для очистки¦тыс.м3 ¦ х ¦ 4,55 ¦ 12,1 ¦ х ¦ х ¦ 6,3 ¦ х ¦
¦сточных вод ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Системы оборотного водо-¦ " ¦ х ¦ 80,0 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+----------+
¦Установки для улавлива-¦тыс.м3 ¦ 65,3 ¦106,2 ¦ 80,0 ¦ 75,0 ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦ х ¦
¦ния и обезвреживания¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вредных веществ из отхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-------+-------+------+-------+------+-------+--------+-----------
|