Стр. 38
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 |
займы, предоставленные другим предприятиям ¦291 ¦ ¦
прочие ¦292 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Расчеты с дебиторами: ¦ ¦ ¦
с покупателями и заказчиками (62) ¦300 ¦ ¦
по векселям полученным (62) ¦310 ¦ ¦
по авансам выданным (61) ¦320 ¦ ¦
по претензиям (63) ¦330 ¦ ¦
по внебюджетным платежам (67) ¦340 ¦ ¦
с бюджетом (68) ¦350 ¦ ¦
по социальному страхованию и обеспечению (69) ¦360 ¦ ¦
по оплате труда (70) ¦370 ¦ ¦
с подотчетными лицами (71) ¦380 ¦ ¦
c персоналом по прочим операциям (73) ¦390 ¦ ¦
расчеты с учредителями по вкладам в уставный ¦400 ¦ ¦
капитал (75) ¦ ¦ ¦
с прочими дебиторами (76) ¦410 ¦ ¦
с дочерними предприятиями (78) ¦420 ¦ ¦
Прочие оборотные активы ¦430 ¦ ¦
Итого по подразделу 2 (сумма строк 230-270, 280, ¦440 ¦ ¦
290, 300-430) ¦ ¦ ¦
Всего по разделу III (сумма строк 220, 440) ¦450 ¦ ¦
БАЛАНС (сумма строк 080, 110, 450) ¦490 ¦ ¦
-------------------------------------------------+----+------+-----
-------------------------------------------------T----T------T-----
¦Код ¦На ¦На
ПАССИВ ¦стр.¦начало¦конец
¦ ¦года ¦года
-------------------------------------------------+----+------+-----
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
-------------------------------------------------+----+------+-----
¦ ¦ ¦
I. Источники собственных средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Уставный капитал (85) ¦500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Резервный фонд (86) ¦510 ¦ ¦
в том числе: ¦ ¦ ¦
резервные фонды, образованные в соответствии с ¦511 ¦ ¦
законодательством ¦ ¦ ¦
резервные фонды, образованные в соответствии с ¦512 ¦ ¦
учредительными документами ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Фонды специального назначения (88) ¦520 ¦ ¦
в том числе: ¦ ¦ ¦
фонд накопления ¦521 ¦ ¦
фонд потребления ¦522 ¦ ¦
фонд курсовой разницы по инвалюте ¦523 ¦ ¦
фонд переоценки статей баланса ¦524 ¦ ¦
прочие ¦525 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Резервы по сомнительным долгам (82) ¦530 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) ¦540 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Целевые финансирование и поступления (96) ¦550 ¦ ¦
в том числе: ¦ ¦ ¦
налоговые льготы и преференции ¦551 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Арендные обязательства (97) ¦560 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Нераспределенная прибыль прошлых лет (87) ¦570 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Непокрытый убыток прошлых лет (исключается (87) ¦580 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Прибыль: ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------+----+ ¦
¦отчетного года (80) ¦590 ¦ ¦
¦использовано (81) ¦591 ¦ ¦
L------------------------------------------------+----+------+-----
нераспределенная прибыль отчетного года ¦592 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Убытки отчетного года (исключаются) ¦593 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Всего по разделу I ¦ ¦ ¦
(сумма строк 500, 510, 520, 530-550, 560, 570 ¦600 ¦ ¦
минус строки 580, 593) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
II. Долгосрочные финансовые обязательства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Долгосрочные кредиты банков (92) ¦630 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Долгосрочные займы (95) ¦640 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Всего по разделу II (сумма строк 630 и 640) ¦650 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
III. Расчеты и прочие пассивы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Краткосрочные кредиты банков (90) ¦700 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Кредиты банков для работников (93) ¦710 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Краткосрочные займы (94) ¦720 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Расчеты с кредиторами: ¦ ¦ ¦
за товары, работы и услуги (60, 76) ¦730 ¦ ¦
по векселям выданным (60) ¦740 ¦ ¦
по авансам полученным (64) ¦750 ¦ ¦
по имущественному и личному страхованию (65) ¦760 ¦ ¦
по внебюджетным платежам (67) ¦770 ¦ ¦
с бюджетом (68) ¦780 ¦ ¦
по социальному страхованию и обеспечению (69) ¦790 ¦ ¦
по оплате труда (70) ¦800 ¦ ¦
с подотчетными лицами (71) ¦810 ¦ ¦
с учредителями по дивидендам (75) ¦820 ¦ ¦
с прочими кредиторами (76) ¦830 ¦ ¦
с дочерними предприятиями (78) ¦840 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Доходы будущих периодов (83) ¦850 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Прочие краткосрочные пассивы ¦860 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Всего по разделу III (сумма строк 700-860) ¦870 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
БАЛАНС (сумма строк 600, 650, 870) ¦880 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Забалансовые счета: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Товарно-материальные ценности, принятые на ¦900 ¦ ¦
ответственное хранение (002) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Материалы, принятые в переработку (003) ¦910 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Товары, принятые на комиссию (004) ¦920 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Оборудование, принятое для монтажа (005) ¦930 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Бланки строгой отчетности (006) ¦940 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Списанная в убыток задолженность ¦950 ¦ ¦
неплатежеспособных дебиторов (007) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Износ жилищного фонда (008) ¦960 ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Износ объектов внешнего благоустройства и других ¦970 ¦ ¦
аналогичных объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Прочие забалансовые счета ¦980 ¦ ¦
-------------------------------------------------+----+------+-----
Примечание. Данные статей баланса по строкам 010, 011, 020,
021, 100, 101, 140, 141, 190, 191, 271, 291, 292, 511, 512, 521,
522, 523, 524, 525, 551, 590, 591 в итог баланса не входят.
Руководитель _________________ Главный бухгалтер __________________
(подпись, (подпись,
И.О.Фамилия) И.О.Фамилия)
Приложение 14
к Примерной форме проекта создания
открытого акционерного общества в
процессе разгосударствления и
приватизации государственной
собственности (новая редакция)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
отраслевой комиссии по проекту создания ОАО
в процессе разгосударствления и приватизации
государственной собственности
___________________________________________________________________
(наименование преобразуемого предприятия)
Отраслевая комиссия, образованная приказом от "__" ______ __ г.
N ___ по ___________________________________________________________
(наименование органа управления)
в составе председателя ___________________________________________ и
(фамилия, инициалы)
членов _____________________________________________________________
рассмотрела документы проекта создания ОАО в процессе
разгосударствления и приватизации государственной собственности
(первый и третий тома), представленный председателем комиссии по
преобразованию (руководителем предприятия) _________________________
___________________________________________________________________
(наименование предприятия)
Комиссия по преобразованию произвела необходимый комплекс
подготовительных работ по созданию открытого акционерного общества
при преобразовании _________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование предприятия)
расположенного по адресу __________________________________________
(адрес предприятия, телефон)
1. Сведения о выполнении условий договора аренды
государственного имущества
___________________________ от "___" ___________ ___ г. *)
____________________________
*) Раздел заполнятся только при преобразовании арендного
предприятия.
1.1. Договор аренды заключен между ____________________________
(наименование арендодателя)
_________________________ и _______________________________________
(наименование арендатора)
"__" __________ __ г. с "__" _________ __ г. по "__" _________ __ г.
Дата утверждения устава арендного предприятия общим собранием
(конференцией) "___" ______________ ___ г.
Дата принятия в установленном порядке имущества предприятия
"__" ___________ ___ г.
В договор аренды имущества ____________________________________
(наименование предприятия)
от "__" _____________ __ г. внесены дополнения (изменения) от ______
___________________________________________________________________
(дата(ы) внесения дополнений (изменений) в договор аренды)
В соответствии с договором аренды амортизационные отчисления на
полное восстановление ______________________________________________
(оставались в распоряжении арендатора,
___________________________________________________________________
перечислялись арендодателю и т.д.)
Положение о порядке определения размеров вкладов членов
трудового коллектива в имуществе, находящемся в собственности
арендного предприятия ____________________________________________
(наименование предприятия)
утверждено "___" ______________ ___ г.
1.2. Сведения об использовании амортизационных отчислений:
-----T--------------------T---------------T------------------------
Год ¦Сумма начисленных ¦За счет ¦Сумма амортизационных
¦амортизационных ¦амортизационных¦отчислений, не
¦отчислений на полное¦отчислений ¦использованных на полное
¦восстановление ¦приобретены ¦восстановление
¦арендуемого ¦основные фонды ¦арендуемого
¦государственного ¦на сумму, ¦государственного
¦имущества, ¦тыс.рублей ¦имущества, тыс.рублей
¦тыс.рублей ¦ ¦
-----+--------------------+---------------+------------------------
¦ ¦ ¦
-----+--------------------+---------------+------------------------
¦ ¦ ¦
-----+--------------------+---------------+------------------------
ИТОГО¦ ¦ ¦
-----+--------------------+---------------+------------------------
1.3. Сведения о внесении арендной платы:
-----T------------------T---------------------T--------------------
Год ¦Ставка арендной ¦Сумма арендной платы,¦Сумма задолженности
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 |
|