Решение Минского областного Совета депутатов от 21.12.2007 N 80 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Минской области до 2010 года"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. N 1229 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2010 года" Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Минской области до 2011 года (далее - Программа).
2. Комитету по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета, районным и Жодинскому городскому исполнительным комитетам обеспечить выполнение Программы.
3. Контроль за выполнением Программы возложить на первого заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Щетько В.В. и председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета Миколуцкую А.В.
Председатель С.М.ГЕРАСИМОВИЧ
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.12.2007 N 80
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2011 ГОДА Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Минской области до 2011 года (далее - Программа) разработана на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. N 1229 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2011 года" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 240, 5/25886).
Глава 2 ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2. Целью Программы является усиление социальной защищенности, повышение качества жизни граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем совершенствования системы социального обслуживания.
3. Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
3.1. ликвидация очередности на поселение в стационарные учреждения социального обслуживания;
3.2. приведение площадей жилых помещений стационарных учреждений социального обслуживания в соответствие с санитарными нормами;
3.3. обеспечение преемственности перехода выпускников из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования Республики Беларусь в территориальные центры социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
3.4. обеспечение социальным обслуживанием на дому нуждающихся нетрудоспособных граждан;
3.5. укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания.
Глава 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
4. Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий согласно приложению:
по укреплению материально-технической базы, развитию сети и улучшению условий функционирования стационарных учреждений социального обслуживания;
по развитию сети стационарных учреждений социального обслуживания;
по укреплению материально-технической базы центров и развитию государственного социального стандарта в области социального обслуживания.
5. Реализация Программы позволит:
5.1. для стационарных учреждений социального обслуживания:
ликвидировать очередность на поселение граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в стационарном социальном обслуживании;
привести площади спальных помещений в соответствие с установленными санитарными нормами (7 квадратных метров на одного человека);
обеспечить безопасное проживание граждан;
осуществить вывод учреждений из зданий со значительным износом, обеспечить все учреждения водопроводом, канализацией, централизованным отоплением, подачей горячей и холодной воды, благоустроить территории;
создать для проживающих граждан материально-бытовые условия, соответствующие их потребностям;
5.2. для территориальных центров социального обслуживания:
обеспечить преемственность перехода выпускников из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования Республики Беларусь в территориальные центры социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (число отделений дневного пребывания для инвалидов увеличится на 14);
охватить социальным обслуживанием всех нуждающихся нетрудоспособных граждан, проживающих в отдаленных малонаселенных сельских пунктах, в том числе путем использования развитой социальной инфраструктуры агрогородков, малых и средних городов области (число социальных пунктов увеличится на 11);
укрепить материально-техническую базу центров в целях создания условий для их эффективного функционирования и дальнейшего развития, а также реализации принципа доступности, индивидуального подхода и адресности при предоставлении социальных услуг.
6. Приоритетное развитие нестационарных форм социального обслуживания учреждений будет способствовать экономии бюджетных средств, необходимых для удовлетворения потребности населения республики в социальном обслуживании.
7. На укрепление материально-технической базы центров и развитие государственного социального стандарта в области социального обслуживания запланировано направить 4593,8 млн. рублей.
8. На укрепление материально-технической базы, развитие сети и модернизацию стационарных учреждений социального обслуживания планируется израсходовать 6707,0 млн. рублей.
9. Численность граждан, обслуживаемых центрами, увеличится почти на 3,5 тысячи человек только за счет роста численности граждан, обслуживаемых на дому, и расширения коечной сети (дополнительно на 130 мест) отделений круглосуточного пребывания.
10. В домах-интернатах планируется ввести дополнительно 165 мест за счет строительства и реконструкции действующих домов-интернатов, переоборудования зданий и сооружений, пригодных для размещения и организации обслуживания пожилых людей и инвалидов.
11. В основу расчета экономического эффекта, ожидаемого от реализации Программы, заложены расходы на развитие домов-интернатов по сравнению с расходами по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях социальной помощи на дому и отделениях круглосуточного пребывания.
12. Организация обслуживания в отделениях круглосуточного пребывания является альтернативой проживанию граждан в домах-интернатах. Такой подход является более рациональным как с социальной, так и с экономической точки зрения.
Глава 4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
13. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, иных источников, предусмотренных законодательством (средств, получаемых учреждениями социального обслуживания от деятельности, приносящей доходы, спонсорских и других средств), с ежегодным уточнением объемов финансирования при формировании проектов соответствующих бюджетов Минской области на очередной финансовый (бюджетный) год.
14. Исполнители и соисполнители мероприятий Программы ежегодно до 20 июля за первое полугодие и до 1 февраля за истекший год представляют информацию о ходе ее выполнения координатору Программы - комитету по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета.
15. Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома ежегодно до 1 августа за первое полугодие и до 10 февраля за истекший год представляет отчет о ходе реализации Программы в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и областной исполнительный комитет.
Приложение к Программе развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Минской области до 2011 года
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2011 ГОДА
--------------------------+------+---------+----------------------------
¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, ¦
¦ ¦ Срок ¦Источники¦ млн. рублей ¦
¦Наименование мероприятий ¦испол-¦ финан- +------+--------------------+
¦ ¦нения,¦сирования¦ ¦в том числе по годам¦
¦ ¦ годы ¦ ¦всего +------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦Укрепление материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической базы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дома-интернаты ¦2007 -¦Областной¦2492,0¦2492,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦отделения круглосуточного¦2007 -¦ Местный ¦200,0 ¦ 200,0¦ - ¦ - ¦
¦пребывания ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориальных центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения (далее - ТЦСОН)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦ТЦСОН ¦2007 -¦ Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦2. Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ремонта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дома-интернаты ¦2007 -¦Областной¦2893,0¦2330,0¦373,0 ¦190,0 ¦
¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦отделения круглосуточного¦2007 -¦ Местный ¦2140,3¦ 860,0¦550,0 ¦730,3 ¦
¦пребывания ТЦСОН ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦ТЦСОН ¦2007 -¦ Местный ¦970,0 ¦ 620,0¦ - ¦350,0 ¦
¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦3. Проведение текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дома-интернаты ¦2007 -¦Областной¦860,8 ¦ 238,0¦273,0 ¦349,8 ¦
¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦отделения круглосуточного¦2007 -¦ Местный ¦350,0 ¦ 350,0¦ - ¦ - ¦
¦пребывания ТЦСОН ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦отделения дневного ¦2007 -¦ Местный ¦152,5 ¦ 152,5¦ - ¦ - ¦
¦пребывания ТЦСОН ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦ТЦСОН ¦2007 -¦ Местный ¦186,0 ¦ 50,0 ¦ 36,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦Оснащение медицинским, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(пищеблоки, прачечные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельные) оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дома-интернаты ¦2007 -¦Областной¦461,2 ¦ 160,5¦108,0 ¦192,7 ¦
¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦ТЦСОН ¦2007 -¦ Местный ¦595,0 ¦ 365,9¦ 65,0 ¦164,1 ¦
¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ Количество койко-мест ¦
¦ ¦ ¦ +------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦в том числе по годам¦
¦Развитие сети ¦ ¦ ¦ +------+------+------+
¦стационарных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦социального обслуживания:¦ ¦ +------+------+------+------+
¦1. Создание мест в домах-¦2007 -¦Областной¦ 165 ¦ 165 ¦ - ¦ - ¦
¦интернатах ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Создание мест в ¦2007 -¦ Местный ¦ 130 ¦ 100 ¦ 30 ¦ - ¦
¦отделениях ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦круглосуточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пребывания ТЦСОН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------+------+---------+------+------+------+-------
Право России 2007 карта новых документов |