Решение Минского городского исполнительного комитета от 29.01.1997 N 64 "О бюджете города Минска на 1997 год"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Навигация Содержание
Формирование прогнозных показателей бюджета города на 1997 год произведено на основе утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 1996 года N 570, важнейших параметров прогноза социально-экономического развития республики на 1997 год, в соответствии с утвержденными Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь нормативами отчислений от общереспубликанских налогов и доходов, а также показателями плана социально-экономического развития города на 1997 год.
В основу расчетов по доходам и расходам положена концепция формирования местных бюджетов, предусматривающая повышение ответственности местных органов власти и управления в вопросах исполнения бюджета.
Бюджет определен максимально напряженный как по доходам, так и по расходам, нацеливающий на привлечение дополнительных доходов, жесткую, но разумную экономию расходов с сохранением социальной направленности расходного механизма.
Минский городской исполнительный комитета РЕШИЛ:
1. Установить бюджет города на 1997 год по расходам в сумме 6173048,3 млн. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 5792427,3 млн. рублей и дотации, из республиканского бюджета в сумме 380621,0 млн. рублей.
В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь "О бюджете Республики Беларусь на 1997 год" дотация выделяется по нормативу 6 процентов из предусмотренного в республиканском бюджете фонда финансовой поддержки административно-территориальных образований, создаваемого за счет отчислений от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, зачисляемых в доход республиканского бюджета, в размере 36,7 процента.
2. Установить, что доходы бюджета города на 1997 год формируются за счет:
- 25 процентов от налога на добавленную стоимость;
- 30 процентов от акцизов по спирту из пищевого сырья, водке и ликеро-водочным изделиям, спиртосодержащим жидким пищевым и непищевым экстрактам, водно-спиртовым настоям (кроме взимаемых при ввозе на территорию Республики Беларусь);
- 15 процентов от налога на доходы и прибыль предприятий и организаций всех форм собственности;
- 100 процентов подоходного налога с граждан.
Доходов, полностью закрепленных в 1997 году за местными бюджетами:
- акцизов по плодово-ягодным, крепленым и ликерным винам, сухим, полусухим винам, виноградным крепленым винам и пиву, другим алкогольным напиткам, полученным методом сбраживания, слабоалкогольным напиткам (кроме взимаемых при ввозе на территорию Республики Беларусь);
- налога на недвижимость;
- платы за землю;
- платы за природные ресурсы.
Других доходов и неналоговых поступлений, зачисляемых в бюджет города в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (государственная пошлина, местные налоги и сборы, поступления от приватизации коммунальной собственности и др.).
3. В соответствии с концепцией формирования бюджета на 1997 год считать целесообразным введение следующих местных налогов и сборов: налог на продажу, транспортный сбор на обновление и восстановление городского пассажирского транспорта, сбор за оказываемые услуги, сбор с мелкорозничной торговой сети на благоустройство и за уборку территорий за пределами 5-ти метровой зоны и внести их на рассмотрение и утверждение сессии городского Совета депутатов.
4. Учесть в бюджете города на 1997 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
млн. рублей
-------------------------------------------------------+------------
¦Налог на прибыль и доходы юридических лиц ¦ 534001,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Акцизы (30 процентов) ¦ 6306,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Подоходный налог с граждан ¦ 2060790,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Доходы полностью закрепленные в 1997 году: ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Акцизы по вину и пиву ¦ 235356,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Налог за пользование природными ресурсами ¦ 25311,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на недвижимость ¦ 309634,4 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Платежи за землю ¦ 387783,6 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Итого: ¦ 958085,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Государственная пошлина ¦ 92230,3 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сборы и разные неналоговые поступления ¦ 280000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 433050,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в т.ч. транспортный сбор ¦ 267300,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Поступления от приватизации коммунальной ¦ ¦
¦собственности ¦ 148000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 28710,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 5792427,3 ¦
-------------------------------------------------------+------------
5. Установить функциональную структуру расходов бюджета города на 1997 год в следующих суммах:
млн. рублей
-------------------------------------------------------+------------
¦Финансирование народного хозяйства - всего ¦1385135,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе на: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦государственные капитальные вложения ¦ 438213,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе за счет транспортного сбора ¦ 100000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦субсидии на жилищное строительство ¦ 82979,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦государственную дотацию ¦ 133383,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦возмещение разницы в ценах ¦ 291950,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе за счет транспортного сбора ¦ 167300,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦капитальный ремонт ¦ 146164,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦содержание сооружений благоустройства ¦ 256607,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе за счет сбора за парковку автотранспорта ¦ 10000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦проектирование ¦ 5000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦расходы по содержанию учреждений ветеринарной службы ¦ 2841,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦расходы на финансирование программ по продовольствию и¦ ¦
¦обеспечению аграрной реформы ¦ 2358,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦прочие затраты ¦ 25640,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Финансирование социально-культурных учреждений ¦ ¦
¦и мероприятий по социальной защите - всего ¦3804188,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе на: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦образование и подготовку кадров ¦1873685,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦культуру ¦ 48548,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦средства массовой информации ¦ 238,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦здравоохранение ¦1700321,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦физическую культуру ¦ 12575,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦социальное обеспечение ¦ 97080,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦финансирование специальных программ и мероприятий ¦ 12680,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦расходы, связанные с поддержанием жизненного ¦ ¦
¦уровня граждан и повышением его благосостояния ¦ 59061,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе расходы по предоставлению ¦ ¦
¦безналичных жилищных субсидий ¦ 58950,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на научно-технические разработки ¦ 200,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на содержание правоохранительных органов, ¦ ¦
¦штаба гражданской обороны и райвоенкоматов ¦ 98247,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на содержание органов власти и управления ¦ 79004,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе расходы по содержанию горсовета ¦ 166,9 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Фонд финансирования расходов, связанных со ¦ ¦
¦стихийными бедствиями, авариями и катастрофами ¦ 5784,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Резервный фонд ¦ 48551,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы не относящиеся к основным разделам ¦ 35610,3 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на финансирование мероприятий по поддержке ¦ ¦
¦субъектов малого предпринимательства ¦ 16329,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы, связанные с выполнением г.Минска ¦ ¦
¦функций столицы государства ¦ 700000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦6173048,3 ¦
-------------------------------------------------------+------------
6. Утвердить распределение расходов, связанных с выполнением городом Минском функций столицы, по следующим направлениям:
млн. рублей
-------------------------------------------------------+------------
¦государственные капитальные вложения - всего ¦ 420230,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦на строительство метрополитена ¦ 320230,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦на коммунальное строительство ¦ 100000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦капитальный ремонт ¦ 41220,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦содержание сооружений благоустройства ¦ 73550,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦государственная дотация предприятиям ¦ ¦
¦жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского ¦ ¦
¦транспорта ¦ 35000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦возмещение разницы в ценах предприятиям ¦ ¦
¦пассажирского транспорта ¦ 130000,0 ¦
-------------------------------------------------------+------------
7. Установить оборотную кассовую наличность по бюджету города Минска на 1 января 1998 года в сумме 44000 млн. рублей.
8. Установить, что в 1997 году приоритетными направлениями бюджетно-налоговой политики являются обеспечение увеличения собираемости налогов и неналоговых платежей, финансирование социально-культурной сферы и мероприятий по социальной защите населения.
9. Делегировать администрациям районов право предоставлять дополнительные льготы по уплате налогов физическим лицам и льгот по уплате сбора с мелкорозничной торговой сети.
10. Установить, что средства бюджета города, выделенные в соответствии с пунктом 5 настоящего решения, в первоочередном порядке направляются на погашение образовавшейся на 1 января 1997 года задолженности по заработной плате, выполненным работам и услугам.
11. Установить функциональную структуру расходов отделов и управлений горисполкома и районных администраций согласно приложениям N 1 и 2.
12. В целях обеспечения экономного и строго целевого использования бюджетных средств запретить районным администрациям, отделам и управлениям горисполкома, подведомственным предприятиям и организациям, осуществлять расходы подлежащие возмещению из бюджета, не обеспеченные плановыми ассигнованиями.
13. Утвердить план финансирования капитальных вложений на 1997 год в объеме 994496,0 млн. рублей согласно приложению N 3.
14. Финансирование расходов предусмотренных в п. 5 решения производить в пределах фактически поступающих доходов, при этом в первоочередном порядке направлять средства на выплату заработной платы, стипендий, расходы на питание и медикаменты, а также на другие неотложные нужды.
Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение расходов над доходами (дефицит) вводится механизм секвестра расходов. Секвестр заключается в соответствующем снижении расходов ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года.
15. Осуществлять зачет задолженности предприятий, объединений и организаций - налогоплательщиков по налогам и другим платежам в бюджет города в пределах расходов городского бюджета на 1997 год, установленных в пункте 5 настоящего решения.
16. Установить, что в 1997 году в бюджете города аккумулируется внебюджетный фонд для финансирования расходов на содержание ведомственного жилого фонда за счет отчислений всеми юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории города, независимо от форм собственности в размере 0,5% выручки от реализации продукции, работ и услуг (банками, за исключением Национального банка, - от дохода, снабженческо-сбытовыми, заготовительными, торговыми и торгово-закупочными организациями, торговыми базами, предприятиями общественного питания и другими предприятиями, реализующими товары и прочие активы, - от объема валового дохода, страховыми организациями - от суммы балансовой прибыли).
Поручить заместителю председателя горисполкома Белохвостову В.М., Комитету по экономике и рыночным отношениям (Анфимов Л.В.), финансовому управлению (Яковенко Л.Н.) в случае обращения субъектов хозяйствования рассматривать в индивидуальном порядке и вносить на рассмотрение исполкома вопросы уменьшения размера отчислений, указанного в первой части настоящего пункта в зависимости от наличия жилищного фонда и потребности в средствах на финансирование расходов по его содержанию.
17. Установить, что в 1997 году создается внебюджетный инновационный фонд за счет отчислений в размере 0,5% от себестоимости продукции (работ, услуг) с отнесением перечисленных средств на себестоимость.
18. Управлению образования (Варивода В.М.) совместно с финансовым управлением (Яковенко Л.Н.) подготовить в Совет Министров Республики Беларусь обоснованное предложение об увеличении родительской платы в детских дошкольных учреждениях.
19. Управлению транспорта и связи (Вавуло Н.В.) до 10 февраля 1997 года разработать и передать в Комитет по экономике и рыночным отношениям программу по увеличению доходов от производственной деятельности и внереализационных доходов.
20. Комитетам, управлениям и отделам горисполкома, районным администрациям до 1 апреля 1997 года представить в Комитет по экономике и рыночным отношениям планы организационных мероприятий по экономии бюджетных средств.
Комитету по экономике и рыночным отношениям и финансовому управлению до 15 апреля 1997 года внести на рассмотрение и утверждение горисполкома проект решения о мероприятиях по сокращению бюджетного финансирования в 1997 голу.
21. Комитетам, управлениям и отделам горисполкома, районным администрациям и подведомственным предприятиям и организациям представить в двухнедельный срок в финансовое управление планы и своды расходов на 1997 год с поквартальным распределением.
22. Финансовому управлению горисполкома:
- в кратчайший срок доработать совместно с комитетами, управлениями и отделами горисполкома, районными администрациями проект бюджета на 1997 год с учетом высказанных замечаний и предложений при его обсуждении на заседании исполкома;
- направить необходимые материалы по проекту бюджета для обсуждения в постоянной депутатской комиссии про экономическому развитию и бюджету и других отраслевых комиссиях;
- подготовить и представить проект решения городского Совета депутатов "О бюджете города Минска на 1997 год" и другие необходимые материалы по проекту бюджета для рассмотрения и утверждения на сессии горсовета.
Председатель исполкома В.В.ЕРМОШИН
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
Приложение 1 к решению исполкома 29.01.1997 N 64
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ МИНГОРИСПОЛКОМА НА 1997 ГОД
млн. рублей
---------------------------------------------------------+----------
¦ РАСХОДЫ ¦ ВСЕГО ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ - ВСЕГО ¦ 523428 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - госдотация (пригород) ¦ 7948 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - возмещ. разницы в ценах (город - 275000, ¦ ¦
¦ ТТУ - 110850, метро - 29300) ¦ 415150 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - гостехнадзор ¦ 330 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 100000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА - ВСЕГО ¦ 320230 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - капитальные вложения ¦ 320230 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦МИНГОРСОВЕТ - ВСЕГО ¦ 48457 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - текущее содер. сооружен. благоустройства ¦ 43457 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 5000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ¦ 81496 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен. благоустр. ¦ 6000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 75496 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВ. СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУС. ¦ 65004 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - прочие расходы (ГО) ¦ 4 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 65000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ГЛАВ. ПРОИЗВОД. УПРАВЛЕН. ЖИЛИЩНО-КОММУН. ХОЗ-ВА - ВСЕГО¦ 68387 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - капитальный ремонт (ФОК-2800 и МТИС-9800 ¦ 12600 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - госдотация (ГПБХ) ¦ 26000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - прочие р-ды (приборы учета-11496 и ГО-500) ¦ 11996 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 17791 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦АП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" - ВСЕГО ¦ 46000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен. благоус. ¦ 36000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 10000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦АП "МИНСКРЕМСТРОЙ" (капвложения) ¦ 3000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ПП "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ" - ВСЕГО ¦ 27000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - прочие расходы (приобретение котлов) ¦ 12000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 15000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ТРЕСТ "ГОРДОРМЕХАНИЗАЦИЯ" - ВСЕГО ¦ 81000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - содержание сооружений благоустройства ¦ 75000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ в.т.ч. за счет местного сбора ¦ 10000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 6000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" (капвложения) ¦ 16500 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ВСЕГО ¦ 339472 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - жилищное строительство ¦ 138426 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - коммунальное строительство ¦ 86000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - образование ¦ 65053 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - здравоохранение ¦ 40000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - прочие ¦ 10000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ¦ 2358 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦КОМИТЕТ АРХИТЕК. ГРАДОСТРОИТ. И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТ. - ВСЕГО ¦ 10495 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 100 (проектирование) ¦ 5000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 214 ¦ 3495 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 100 (благоустройство) ¦ 2000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ТОПЛИВА (возмещ. разницы в ценах) ¦ 6800 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ВЕТОТДЕЛ - ВСЕГО ¦ 3028,2¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 100 ¦ 2841 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 214 ¦ 187,2¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО ¦ 262879 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 261201 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 201 ¦ 286 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 214 ¦ 1392 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ВСЕГО ¦ 78950,6¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 35555 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 201 ¦ 42712 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 214 ¦ 683,6¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ПО "КИНОВИДЕОПРОКАТ" - ВСЕГО ¦ 4500 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - ВСЕГО ¦1103190,8¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 8674 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 203 ¦1080503 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 12000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 214 ¦ 2013,8¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ (тек. содержание) ¦ 38909 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ - ВСЕГО ¦ 35131 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 22523 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 204 ¦ 6975 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 5000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 214 ¦ 633 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - ВСЕГО ¦ 96018,5¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 3066 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 207 ¦ 89233 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 214 ¦ 3419,5¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 222 ¦ 300 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ВОЕНКОМАТ (текущее содержание) ¦ 1700 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ШТАБ ГО (текущее содержание) ¦ 4639 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ВСЕГО ¦ 91928 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - текущее содержание ¦ 87908 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 222 ¦ 20 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - капитальные вложения ¦ 4000 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ГОРИСПОЛКОМ - ВСЕГО ¦ 229901,1¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 100 (ВЦ КП) ¦ 1310 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 100 (фонд поддержки предприн.) ¦ 16329 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 100 (субсид. на жилищн. стр-во) ¦ 82979 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 205 (спецпрограммы) ¦ 12400 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ в т.ч. - на передачу детских учреждений ¦ 12100 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - на молодежные программы ¦ 300 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 214 ¦ 13490,8¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - в т.ч. горсовет ¦ 166,9¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 216 (страхфонд, фонд непред. расх-ов) ¦ 29019 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - раздел 222 (мероп. ГИК и др.) ¦ 15223,3¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ - р. 250 (безнал. жил. субсид. на коммун. услуги)¦ 58950 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦К-Т ПО АНТИМОН. ПОЛИТ. И РАЗВИТ. ПРЕДПРИН. (раздел 214)¦ 524,3¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦КОМИТЕТ ПО УПРАВ. ГОСИМУЩЕСТ. И ПРИВАТИЗ. (раздел 214) ¦ 802,2¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (раздел 214) ¦ 1500,1¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОИЗВОД. РАСКОПОК (раздел 214) ¦ 669,3¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕД. ЖИЛПЛОЩАДИ (разд.214) ¦ 1624,1¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦЗАЩИТЕ НАСЕЛ. (раздел 214) ¦ 1210,6¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ (раздел 214) ¦ 2161,5¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ОСВОД (текущее содержание) ¦ 3152 ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦3602053,3¦
---------------------------------------------------------+----------
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
Приложение 2 к решению исполкома 29.01.1997 N 64
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ НА 1997 ГОД
------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+--------
¦ РАСХОДЫ ¦Заводской¦Ленинский¦Московский¦Октябрьский¦Партизанский¦Первомайский¦Советский¦Фрунзенский¦Центральный¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районам¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ФИНАНСИРОВАНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Государственная дотация ¦ 27730 ¦ 12000 ¦ 26650 ¦ 10235 ¦ 2000 ¦ 10400 ¦ 7000 ¦ 38420 ¦ 9 ¦ 134435¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Содержание сооружен.благоустройства¦ 18800 ¦ 18800 ¦ 20900 ¦ 17809 ¦ 17400 ¦ 17000 ¦ 13200 ¦ 21900 ¦ 21900 ¦ 167700¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦ 21202 ¦ 20785 ¦ 21818 ¦ 18181 ¦ 15995 ¦ 16746 ¦ 14404 ¦ 31249 ¦ 14404 ¦ 174784¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ИТОГО НА СОДЕРЖАНИЕ НАРОДНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХОЗЯЙСТВА ¦ 67732 ¦ 51585 ¦ 69368 ¦ 46216 ¦ 35395 ¦ 44146 ¦ 34604 ¦ 91569 ¦ 36304 ¦ 476919¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЕРОПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Просвещение ¦ 189107 ¦ 139459 ¦ 233668 ¦ 127603 ¦ 89038 ¦ 189911 ¦ 130958 ¦ 300865 ¦ 77004 ¦1477613¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Культура ¦ 165 ¦ 80 ¦ 170 ¦ 105 ¦ 70 ¦ 130 ¦ 110 ¦ 160 ¦ 60 ¦ 1050¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Здравоохранение ¦ 72252 ¦ 70127 ¦ 58348 ¦ 46396 ¦ 20158 ¦ 63067 ¦ 63641 ¦ 93531 ¦ 41389 ¦ 528909¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Физическая культура ¦ 90 ¦ 65 ¦ 85 ¦ 55 ¦ 35 ¦ 79 ¦ 55 ¦ 120 ¦ 25 ¦ 600¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Спецпрограммы ¦ 30 ¦ 30 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 280¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Средства массовой информации ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 128 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 238¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Социальное обеспечение ¦ 915 ¦ 842 ¦ 604 ¦ 1050 ¦ 1001 ¦ 795 ¦ 831 ¦ 1323 ¦ 483 ¦ 7847¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Расходы с повышением жизненного ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 111¦
¦уровня населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ИТОГО ПО СОЦ.-КУЛЬТ. МЕРОПРИЯТИЯМ ¦ 262571 ¦ 210615 ¦ 293047 ¦ 175369 ¦ 110347 ¦ 254010 ¦ 195657 ¦ 396039 ¦ 118993 ¦2016648¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ¦ 5773 ¦ 4758 ¦ 5119 ¦ 4860 ¦ 4048 ¦ 5261 ¦ 5204 ¦ 6105 ¦ 4069 ¦ 45197¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ¦ 3354 ¦ 2667 ¦ 3647 ¦ 2264 ¦ 1499 ¦ 3030 ¦ 2356 ¦ 4913 ¦ 1586 ¦ 25316¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 815 ¦ 745 ¦ 755 ¦ 695 ¦ 550 ¦ 675 ¦ 845 ¦ 1040 ¦ 795 ¦ 6915¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 340245 ¦ 270370 ¦ 371936 ¦ 229404 ¦ 151839 ¦ 307122 ¦ 238666 ¦ 499666 ¦ 161747 ¦2570995¦
------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+--------
Управляющий делами Л.ВОЛОДЬКИНА
Приложение 3 к решению исполкома 29.01.1997 N 64
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ Г.МИНСКА НА 1997 ГОД
------------------------------------------------------+-------------
¦ ¦ Всего год ¦
¦ ¦ (млн.руб.) ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ Управление капитального строительства - Всего: ¦ 350468 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ в том числе: ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Коммунальное строительство ¦ 86000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Жилищное строительство ¦ 138426 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Образование ¦ 65053 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Здравоохранение ¦ 40000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Прочие ¦ 10000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Управление транспорта и связи ¦ 100000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦УПКО ¦ 75496 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦УДМСиБ ¦ 65000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦АП "Минскзеленстрой" ¦ 10000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦УЖХ ¦ 17791 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦АП "Минскремстрой" ¦ 3000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦"Минсккоммунтеплосеть" ¦ 15000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Трест "Гордормеханизация" ¦ 6000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ПП "Минтеплосети" ¦ 16500 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Дирекция строящегося метрополи тена ¦ 320230 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Комитет здравоохранения ¦ 12000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Комитет по физкультуре ¦ 5000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ГАИ ¦ 4000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ПП "Мингорсвет" ¦ 5000 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ИТОГО: ¦ 994496 ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Г... АПУ ¦ 5000 ¦
------------------------------------------------------+-------------
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
Право Беларуси 2007 карта новых документов |