НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 N 377 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848"
Архив июль 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 50
нужд федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Цели и основные - повышение комплексной безопасности и устойчивости
задачи транспортной системы;
развитие системы государственного надзора и
контроля за обеспечением комплексной безопасности
Основные ожидаемые - приобретение 115 скоростных патрульных судов;
результаты повышение уровня безопасности судоходства;
реализации сокращение ущерба, наносимого окружающей среде
аварийными происшествиями на речном транспорте
Этапы и сроки - проектирование и строительство - 2010 - 2015 годы
реализации
Объемы и - общий объем финансирования - 1079,2 млн. рублей
источники (федеральный бюджет)
финансирования
Приложение N 3
к подпрограмме
"Внутренний водный транспорт"
РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------+------------+-----------------------------------------------¬
¦ ¦Объем ¦ В том числе ¦
¦ ¦финансирова-+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ния на ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
¦ ¦2010 - 2015 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦годы - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
I. Общие расходы на реализацию подпрограммы
Всего по подпрограмме 206323,3 18160,4 27765,1 32239 37708,6 43578,9 46871,3
в том числе:
федеральный бюджет - всего 165000 16740 21820 25440 29660 33840 37500
из них оснащение 6430 620 720 1100 1250 1340 1400
инженерно-техническими
средствами обеспечения
транспортной безопасности
внебюджетные источники 41323,3 1420,4 5945,1 6799 8048,6 9738,9 9371,3
II. Капитальные вложения
Всего 205343,3 18050,4 27635,1 32089 37538,6 43388,9 46641,3
в том числе:
федеральный бюджет 164185,6 16645,4 21710,1 25318 29519 33683,6 37309,5
внебюджетные источники 41157,7 1405 5925 6771 8019,6 9705,3 9331,8
1. Цель "Развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение
транспортных издержек в экономике"
Всего 47073,3 4995 8050 8602,7 9621,9 9846,6 5957,1
в том числе:
федеральный бюджет - всего 44948,3 4895 7885 8272,7 8931,9 9006,6 5957,1
из них оснащение 851 - - 54,9 195 301 300,1
инженерно-техническими
средствами обеспечения
транспортной безопасности
внебюджетные источники 2125 100 165 330 690 840 -
Задача "Устранение участков, ограничивающих пропускную
способность Единой глубоководной системы европейской части
Российской Федерации"
Всего 47073,3 4995 8050 8602,7 9621,9 9846,6 5957,1
в том числе:
федеральный бюджет 44948,3 4895 7885 8272,7 8931,9 9006,6 5957,1
внебюджетные источники 2125 100 165 330 690 840 -
Строительство Нижегородского 39770,2 3970 7097,1 7172,7 7000,7 8572,6 5957,1
низконапорного гидроузла
(федеральный бюджет)
Строительство второй нитки 7303,1 1025 952,9 1430 2621,2 1274 -
Нижне-Свирского гидроузла -
всего
в том числе:
федеральный бюджет 5178,1 925 787,9 1100 1931,2 434 -
внебюджетные источники 2125 100 165 330 690 840 -
2. Цель "Повышение конкурентоспособности
транспортной системы Российской Федерации и реализация
транзитного потенциала страны"
Всего 39042,7 1315 5760 6441 7329,6 8865,3 9331,8
в том числе:
федеральный бюджет 10 10 - - - - -
внебюджетные источники 39032,7 1305 5760 6441 7329,6 8865,3 9331,8
Задача "Повышение конкурентоспособности внутреннего
водного транспорта на основе обновления транспортного флота"
Обновление транспортного флота 33257,7 500 5060 5566 6454,6 7465,3 8211,8
(внебюджетные источники)
Задача "Развитие портовой инфраструктуры
на внутренних водных путях международного значения"
Всего 5785 815 700 875 875 1400 1120
в том числе:
федеральный бюджет 10 10 - - - - -
внебюджетные источники 5775 805 700 875 875 1400 1120
Строительство 5785 815 700 875 875 1400 1120
специализированных портовых
терминалов и объектов
инфраструктуры порта Азов -
всего
в том числе:
федеральный бюджет 10 10 - - - - -
внебюджетные источники 5775 805 700 875 875 1400 1120
3. Цель "Повышение комплексной безопасности
и устойчивости транспортной системы"
Всего (федеральный бюджет) 119227,3 11740,4 13825,1 17045,3 20587,1 24677 31352,4
из них оснащение 5579 620 720 1045,1 1055 1039 1099,9
инженерно-техническими
средствами обеспечения
транспортной безопасности
Задача "Обеспечение надежности объектов инфраструктуры
и безопасности судоходства на внутренних водных путях"
Всего (федеральный бюджет) 119227,3 11740,4 13825,1 17045,3 20587,1 24677 31352,4
Обеспечение безопасности 77808,9 9395,8 10760,1 11719 13157,9 14686,7 18089,4
гидротехнических сооружений за
счет улучшения их технического
состояния - всего
в том числе:
реконструкция объектов 20853,3 1745,3 2655,6 2128,4 2211,7 4467,3 7645
инфраструктуры канала
имени Москвы - всего
разработка и реализация 13625,1 248,2 1935,6 1078,4 1031,7 3097,3 6233,9
комплексного проекта
реконструкции объектов
инфраструктуры канала имени
Москвы
реконструкция Рыбинского 4031,1 370 420 680 760 890 911,1
гидроузла - всего
в том числе:
реконструкция 167,1 167,1 - - - - -
двустворчатых ворот
камер N 11 - 12
Рыбинского шлюза
реконструкция клапанных 40,5 40,5 - - - - -
затворов верхних голов
камер N 11 - 12
Рыбинского шлюза
реконструкция клапанного 244,8 244,8 - - - - -
затвора шлюза N 10-У
реконструкция аварийных 45,9 45,9 - - - - -
ворот N 105
реконструкция открытого 73,6 73,6 - - - - -
распределительного
устройства ОРУ 110 кВ
ГЭС-191
реконструкция транспортного 220 220 - - - - -
тоннеля под шлюзом
Иваньковского гидроузла с
увеличением габаритов до
размеров, достаточных для
организации двустороннего
движения (г. Дубна,
Московская область)
техническое перевооружение 2405,2 335,2 300 370 420 480 500
насосных станций канала
имени Москвы
комплексная реконструкция 51556,7 6870,9 7282,9 8906,9 9986,7 9153,5 9355,4
гидротехнических сооружений
Единой глубоководной системы
европейской части Российской
Федерации - всего
в том числе:
разработка и реализация 6315,1 306,3 776,8 1161,1 1211,9 1012 1847
комплексного проекта
реконструкции
гидросооружений Беломорско-
Балтийского канала
реконструкция Северного 182,1 182,1 - - - - -
склона Беломорско-
Балтийского канала, 10-я
очередь (нижняя камера
шлюза N 11)
разработка и реализация 544 196 348 - - - -
технико-экономического
обоснования дальнейшей
реконструкции Беломорско-
Балтийского канала.
(Реконструкция водосбросных
плотин N 25, 27)
разработка и реализация 12374,6 421 786,2 1766,4 3533,2 3220,8 2647
комплексного проекта
реконструкции Волго-
Балтийского водного пути
реализация комплекса работ 225 225 - - - - -
по реконструкции отдельных
элементов шлюзов N 1 - 6
реконструкция дамб, 168 168 - - - - -
ограждающих канал, N 61 -
62, с расширением
судоходной трассы
реализация комплекса 224,2 224,2 - - - - -
системы централизованного
управления движением судов
федерального
государственного учреждения
"Государственное
бассейновое управление
водных путей и судоходства
"Волго-Балт"
реализация комплекса работ 415 200 215 - - - -
по реконструкции отдельных
элементов Верхне-Свирского
шлюза
реализация комплекса работ 159 159 - - - - -
по реконструкции отдельных
элементов Нижне-Свирского
шлюза
реконструкция комплекса 2625,5 996,7 900 728,8 - - -
пришлюзовых и межшлюзовых
причальных сооружений
Вытегорского района
гидросооружений и
судоходства федерального
государственного учреждения
"Государственное бассейновое
управление водных путей и
судоходства "Волго-Балт"
реконструкция автономного 1396 233 300 315 340 208 -
энергоснабжения шлюзов
Северного склона
| Первая ... | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | ... Последняя |
<< Назад |
<<< Главная страница
карта новых документов |